你好,填入小微企业免税销售额
收到投资分红怎么入账
一般纳税人公司 请问月底需要结转进项和销项科目吗 借应交税费-应交增值税-进项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项和销项都转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
租车的修理费,可以开给公司吗
我本人在2个地方任职,我们领导在我不知情的情况下在他的另外一个公司给我2024年报了2万整的工资,变成了我在3个公司任职了,现在汇算清缴,出来的应纳税所得额为79363.33元,要补交3582.79元的个税(应交5416.33,已交1833.54,补交3582.79),我们领导同意把他给我报的2万整的工资产生的个税退给我,请问他应该退我多少钱呢,怎么算呢?
老师,我们公司歌手买衣服报销一般都是入账那个科目合适。
生产设备的配件费计入什么科目?
在申报企业所得税年度申报: A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资 支出账载金额50000元,实际发生额50000元 但2024年电子税务局报的是51000元。差的这1000元是福利费。在25年计提这个福利费1000元,并已发放。 这1000元需要在A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写吗?如果填写,填写在哪一行?
本科毕业四年,中级会计的报名和领证需要四年的社保吗
老师,请问这个是怎么回事了?为什么6万元不能减除了?
老师您好,采购钢材的取得发票可以是增值税8%的吗?哪些行业是8%的税率?
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是不是第10栏
你好,是的,就是这样子的。
增值税实行减按1%计算的,30000的含税收入增值税怎么算,填哪一栏?
你好,你这个用30000÷1.01就可以了,填到第10行。
减除的2%用不用在增值税报表里填列?
你好,是的,这个不需要的。
分录怎么做老师
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
增值税不是不超30万不用交,分录我该把这笔税转哪里
你好转入到营业外收入税收减免。
好的老师,谢谢
你好,不用客气的了。
我按1%算不含税金额,去填报表,自动出来的税额加不含税不等于30000的含税金额
你好,如果你那边系统是这样设置的话,你填一下按3%来算的数据看看。
正常来说直接填1%就好了,系统它能自动换算的。
系统第10栏是不含税金还是含税金额
你好,是填不含税金额了