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老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?

2025-01-09 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 09:45

同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。

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快账用户9275 追问 2025-01-09 09:48

供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。

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快账用户9275 追问 2025-01-09 09:49

那这其他应付款不是会越来越多?怎么平得了?

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齐红老师 解答 2025-01-09 09:50

你们不给平台钱吗

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快账用户9275 追问 2025-01-09 09:55

平台直接扣了

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快账用户9275 追问 2025-01-09 09:56

相当于我们下客户的账只下了90万,但是我们实际要收100万

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齐红老师 解答 2025-01-09 09:58

你做账要做一百万的,然后扣的钱他们给你开发票你做销售费用 冲这个未收到的往来科目

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快账用户9275 追问 2025-01-09 09:59

然后客户的账这边我们是这样做的,然后平台费并开票给我们的时候我们做借:财务费用10万,贷:其他应付款-平台10万,然后给客户开票的时候,我们做借:其他应付款-平台5万,贷:其他业务收入4.72万,税0.28万,收客户转来的5万,我们就下客户的应收,借:银行存款5万,贷:应收账款5万,关键是供应商那里做不来

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齐红老师 解答 2025-01-09 10:04

同学你好 给客户开票不牵扯这个十万 你开一百万就可以 你收到的一百万的收入不是吗

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:08

没有,货款100万肯定是开票100万,但是我们实际收款是收的90万,所以我们就下的90万的账,另外10万的贴现费是他们承担5万,那我们还要另外开5万的发票给他们

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:09

相当于他们就要付105万给我们

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:11

意思是供应商承担的5万,我做:应付账款-供应商5万,应收账款-客户5万?

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齐红老师 解答 2025-01-09 10:11

5万是你们的利润了吧

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:12

这样做是否可行啊?但是这5万我们入了财务费用,并且扣了成本

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齐红老师 解答 2025-01-09 10:13

同学你好 这个可以的

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:14

相当于我既扣除了5万的财务费用,又扣除了5万的主营业务成本,这样也可行啊?

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齐红老师 解答 2025-01-09 10:15

你不能就一个五万既做费用又做成本,只能选一种

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快账用户9275 追问 2025-01-09 10:19

关键要这样才能做平哒,因为客户那里还有个5万没有收回来

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齐红老师 解答 2025-01-09 10:20

这个挂应收账款就可以

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同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
您好,实际支付30万元,对方开票金额30没问题,数量必须一致,只能调整单价
2023-01-13
同学你好 对的 是这样的哦 一般没事
2021-05-31
你好,供应商实际出货是100台电器,发票上只开少于100台的数量对吧?
2023-01-14
然后供货商就在2万里面扣除1500(可能成本只要1500)这个分录怎么做呀! 你好,是扣除1500吗?你们少交1500?
2021-01-09
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