同学你好, 数量不符,先调查原因 1)合理损耗的盘亏,计入 营业成本 2)管理不善的盘亏,计入 营业外支出 3)查不清原因的盘亏,计入 管理费用
老师,如果原材料库,9月底的余额我发现错误,那么10月初,我可以改动余额吗,可以按照实际盘点的数量改吗?这样改会有什么影响?这样月初与上月末余额就不符,应该怎么做?
你好老师,请问材料账与实际库存不符怎么调整?
老师,上个月购原材料十万,月底盘存有27000,实际原材料支出73000 然后这个月购原材料70000,库存还有22000,实际原材料支出75000,这些会计分录该怎么做?
您好老师:今年年初原材料账面没有库存,但实际有库存,实地盘点后已调整库存增加,但是这月又是实际出库560吨,账面只有350吨,而场地依然还有存货。如何处理?以前实际库存有,账面没有库存,我的前辈告诉我叫红库。这样说到底对不对?
老师,账上有10多万的原材料,实际没有,账实不符,上一个财务留下来的坏账,这怎么解决,能不能转到损益里,年底纳税调增
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
两个人平均合作投资47000,我出12000,对方出35000,盈利30500,人员成本9850,利润各50%我是不是要补给对方成本11500,人员工资4925,然后用成本47000减盈利30500
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,那这样还用冲库存商品吗?
旅游公司内账,单独支付市场部一个离职员工的提成需要做计提工资做账吗?还是要怎么做?
销售返利为什么要冲库存商品呢