咨询
Q

计提年终奖金会计分录应该怎么做?

2025-01-08 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 10:39

您好,计提:借管理费用等 贷应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

头像
快账用户9447 追问 2025-01-08 10:42

能这样写吗?借:管理费用-职工薪酬,贷:其他应付款-员工姓名

头像
齐红老师 解答 2025-01-08 10:51

您好,严格来讲不可以的,这样你的应付职工薪酬发生额和管理费用-职工薪酬的发生额不一致,税务局现在都是考账套比对,这两者发生额不一致也必行虽然结果不影响

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,计提:借管理费用等 贷应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2025-01-08
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬工资, 这个是补计提的
2022-05-17
借:成本费用 代:应付职工薪酬-年终奖
2023-12-11
借:管理费用-年终奖
贷:应付职工-年终奖
2025-01-09
借利润分配未分配利润贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷,银行存款。
2021-02-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×