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你好老师,去年有一张发票金额入错,导致应收账款和主营业务收入,销项税金额有误,今年发现直接通过以前年度损益调整对吗? 原分录 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交销项税13 冲掉分录 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 应交销项税 -13 正确分录 借:应收账款120 贷:以前年度损益调整 106.19 应交销项税13.81 最后再结转到未分配利润。这样对吗?

2025-01-06 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 22:36

您好,对的,这个理分录理解是没错的,是对

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快账用户1074 追问 2025-01-06 22:38

去年营业收入相当于多报了点,所得税需要进行调整吗

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齐红老师 解答 2025-01-06 23:32

您好,影响了利润的情况下,需要调整

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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