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老师您好,11月分因对方误差给我开了发票未冲红我给做抵扣了但未入账,这月对方冲红了,我应该怎么处理账务呢

2025-01-06 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-06 16:01

申报表填写进项转出,仍不用做账

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你好,你把上个月的全部红冲了,不用给 借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-02
会计分录和10月的一模一样,就是把金额改成负数即可
2020-12-01
同学你好 那你直接不做,只做后开的这个蓝字发票
2021-08-31
您好,账务上进项转出,并红冲之前凭证
2021-01-10
您好,这样的话,你们也需要做红冲的这个的
2023-12-20
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