你好,最好还是做到12月份账里
老师好,我想问一下,房租款末付,对方发票已开回来,象拿到这张发票我要怎么做账呀。可房租是从4月份就可以摊销了。
老师 有两张发票是12月开的 公司付款跟23年1月有几张发票一起银行支付的 请问老师12月开的这两张发票 我可以23年1月再做凭证吗 因为做到12月 没有对应的回单 只能23年1月做有一起支付的回单 这两张发票做到23年1月可以吗 老师
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
老师,我们在3月28日购买一辆电动汽车3月28日付的款,我查了3月29日对方已经把发票开出来了,但是到今天,她们发票都还没拿给我们,那3月份账务可以做预付吗,然后发票等这个月拿到,做到4月份可以吗
老师请问去年12月收到一张服务费发票,当月已经入账,现在需要部分退款。对付财务需要我这边把发票还给他合理吗
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