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老师,运输合同,实际业务已经发生,这个运输我们分包给下面的车队运输,现在甲方还没有让我们开销售发票,但是下面的车队运输的我们先垫付的运费车队也给我们开了运输成本发票,现在做账那不是成本大于收入。应该怎么弄

2025-01-06 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 11:30

你好,这种情况下,你们收到的运输成本发票就暂时不入账,还挂着预付账款,催催甲方尽快结算,尽量让收入和成本匹配。

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快账用户7829 追问 2025-01-06 11:32

现在已经跨年了,实际成本票是24年11月份收到,但是销售发票是25年1月份开出。账务怎么处理呀

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齐红老师 解答 2025-01-06 11:42

如果你们需要24年12月做无票收入,25年1月无票收入填负数,开票,这么操作就是麻烦些。或者就是都做在1月,开票确认收入,把挂的预付账款转到成本中。

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快账用户7829 追问 2025-01-06 11:43

老师,24年账务怎么处理才能让收支平衡。24年收到运输发票怎么做账

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齐红老师 解答 2025-01-06 11:52

因为你们25年1月已经把发票开出来了,我的建议,24年支付的运输成本发票不做处理不认证,还是作为预付账款。你问的这个收支平衡,还是想24年12月做无票收入么?

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你好,这种情况下,你们收到的运输成本发票就暂时不入账,还挂着预付账款,催催甲方尽快结算,尽量让收入和成本匹配。
2025-01-06
代收款的业务代收方不确认收入  
2021-07-29
那你们有运输开进来的发票吗?如果有的可以。
2022-12-14
同学你好 这个直接做往来吧
2021-08-26
也就是这个本属于你公司收款项,只是厂家代收后面给你? 这种你可以开发票做收入处理
2021-10-31
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