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老师您好,我是公办幼儿园食堂, 借:预收账款900 贷:伙食费收入900 实际收到伙食费,12月收到856,1月1号到账44,我应该怎么做分录呢? 直接借银行存款856 贷预收账款856 还是借银行存款856 应收账款44 贷预收账款900呢? 差异是因为刷脸机,提现次日到账引起的

2025-01-03 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-03 16:22

借银行存款856 应收账款44 贷预收账款900

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快账用户4109 追问 2025-01-03 16:24

我附件附着刷脸机明细900元,提现856元,银行回单856元,可以吗?下个月 借银行存款44 贷其他应收44 附44元的提现明细,银行回单,900元的收据?

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快账用户4109 追问 2025-01-03 16:31

还是把1月份打印出来的900元收据,直接附在12月里。下个月直接附44元提现明细和银行回单?

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齐红老师 解答 2025-01-03 17:01

同学你好,按你说的第二种做

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