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报税勾选发票的时候发现销售方把单位税号开错了,没有进项,但是已做账,怎么进行凭证调整,已经跨年度了

2025-01-03 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 15:09

你好,这个要看你当时发票的凭证是怎么做的。

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快账用户6442 追问 2025-01-03 15:10

已把进项税额提出,但是在发票系统上看不到开的发票,是否做进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-01-03 15:18

你好,你有认证进项才需要做转出,没有认证不用转出。

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快账用户6442 追问 2025-01-03 15:20

那就是我这笔进项不能用,我账面和税务报表的税额对不上,我这个帐应该怎么调呢

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齐红老师 解答 2025-01-03 15:21

你好,你如果已经做账了,然后不能抵扣你就没有抵扣,那么你就把你账上做进项转出。

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快账用户6442 追问 2025-01-03 15:27

好的,知道了

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齐红老师 解答 2025-01-03 15:31

你好,欢迎下次再来探讨。

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你好,这个要看你当时发票的凭证是怎么做的。
2025-01-03
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
没法做的 现在所属期都是10月份了
2021-11-01
同学您好,借:库存商品/原材料/在建工程/管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出), 借:应交税费-进项税 贷:库存商品/原材料/在建工程/管理费用
2024-01-13
你这个后续勾选吗,这个后续勾选,这个可以不需要调,也可以做借应交税费-待认证进项税额,借进项税额 负数
2020-09-15
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