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老师,行政单位 去年支付办公费,当时钱不够,发票是5000,会计分录:财务会计: 借:商品和服务费用4000,贷:一般公共预算财政拨款收入4000 预算会计: 借:财政拨款支出4000 贷:财政拨款收入4000 当时忘记挂账了, 现在做更正, 会计分录,借:商品和服务费用1000,贷其他应付款1000,这样对吗?

2025-01-02 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 20:13

您好,这个是没错的,是这样做的哈,这个

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您好,这个是没错的,是这样做的哈,这个
2025-01-02
您好,同学请稍后,老师正在解答
2022-12-14
您好,没错就是这么做账的
2023-01-09
同学你好,如果发生借款时没有做待偿债净资产,也只能按你说的做了,贷方其他应付款合适
2021-12-16
你好,你支付的账务处理是正确的。你当月使用的借事业支出贷其他应收款, 收到了发票红冲这个的再做发票的。
2024-12-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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