直接计入12月的维修费就行
12月公司从老板那里借了好几万现金,用来发工资,之前说的是工人12月底过来拿,等工人来的时候再拿过来,结果因为是年底着急轧账,所以先做个账,结果我因为手部骨折,到了这个月上班才发现这个工资还没有发,所以要做纳税调整,那么这笔从老板那里借来的款可不可以直接冲掉,分录做相反的
老师,请问员工要报销的发票日期是12月份,但是审批还没通过,没办法入账,如果明年审批通过的话这个发票还可以入账吗
老师,您刚才回答了一个学员,之前有暂估入账,在12月份还没有取得发票,可能今年没有办法取得发票了,暂估入账在12月底要冲销,是吗?不是在次年的5月30号之前取得发票都可以的呀,为什么这个时候要做冲销呢?如果5月30号之后还没有取得发票,再做冲销可以吗?
老师,我是一般纳税人超市,有一份进项发票22年5月12日开出的,但是一直未拿来票,在待认证里面挂着,我也没做帐,现在需要认证这张票但是对方还没给拿来票,我可以在7月做入库吗?这种情况正确的做法是5月入库还是来票的时候入库?
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 答过的老师请不要太接了, 谢谢
老师,是那里画错了,递延期不是2吗?
老师我用快帐软件练习了一下做账 结果做了之后资产负债表显示帐不平 可以帮我看一下吗?
二月份新入职的员工,三月份需要申报个税吗?
老师,请教下本月卖出的固资的还有计提折旧吗?
公司注册好多年,一直没经营,现在开始经营可以按新公司成立的方式做账吗?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法