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工程预估成本会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
68.38w
引用 @
娇
发表的提问:
暂估入账后,结转成本要预估怎么做会计分录
借主营业务成本贷库存商品
16楼
2023-03-15 08:30:39
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娇:
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郭老师
还没有收到发票,然后8月的还没有结账,也没有出报表,现在就是改8月份的记账凭证
2023-03-15 08:51:19
郭老师:
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娇
你确认了收入就可以这么做的
2023-03-15 09:08:35
娇:
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郭老师
现在我暂估入库玻璃,现在玻璃不够出,我现在要怎么在核算管理里的销售出库单里预估玻璃
2023-03-15 09:21:31
郭老师:
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娇
暂估入库了是吗 你们软件是根据出入库下推生成发票吗
2023-03-15 09:32:35
娇:
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郭老师
来了发票先采购入库,然后开出发票的时候填写销售出库单,我8月份开出玻璃,不够出,然后做了暂估玻璃会计凭证,现在我怎么在销售出库单里填写,能够正常的结转成本
2023-03-15 09:49:28
郭老师:
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娇
正常出库 你出库单是实际的 和有发票的一样
2023-03-15 10:17:11
娇:
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郭老师
本来想发图片的,结果发不出去
2023-03-15 10:40:15
郭老师:
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娇
不需要加工是吧 销售出库单
2023-03-15 11:08:46
娇:
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郭老师
是的,现在我要怎么填写销售出库单上的信息
2023-03-15 11:27:48
郭老师:
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娇
销售出库,和你正常的一样填写 我不太明白你那里有疑问
2023-03-15 11:46:07
娇:
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郭老师
假如我现在暂估入账玻璃是224万,怎么来填写核算管理里的销售出库单
2023-03-15 12:06:11
郭老师:
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娇
暂估和不暂估一样填写的,
2023-03-15 12:23:59
娇:
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郭老师
我的意思是我们主管要求我做预估入库,然后能做预估的结转成本
2023-03-15 12:50:53
娇:
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郭老师
是不是要把244万的玻璃填写在采购入库单里,但实际上我并没有收到那么多的发票
2023-03-15 13:11:42
娇:
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郭老师
然后就在销售出库单里正常出库,结算成本,然后会计凭证上就做个暂估入库的凭证,然后再预估结转成本
2023-03-15 13:31:19
郭老师:
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娇
暂估本来就是个大体的 后面的金额不要管,和你正常入库一样就可以
2023-03-15 13:48:22
娇:
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郭老师
那我就把244万的发票做入库,然后再把244万的发票做出库,是吗
2023-03-15 14:16:54
郭老师:
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娇
是的 不要觉得暂估不一样 是一样处理
2023-03-15 14:45:48
娇:
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郭老师
224万的发票我是开出去的,那么我的供货单位写什么,假如我这张发票写甲公司,甲公司是销售方,乙公司是购买方,那我把这发票如果登记到材料采购入库,供货单位写甲还是乙
2023-03-15 14:58:44
郭老师:
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娇
甲公司 你买的税的入库单销售方就是谁
2023-03-15 15:13:21
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
微笑的水蜜桃
发表的提问:
老师,我是一般纳税人建筑施工企业,这个月我们开了100万的发票了但是没有成本,工程款也还没有收到怎么预估成本啊,成本预估的会计分录怎么做?
你好; 借工程施工- 暂估成本贷应付账款-暂估
17楼
2023-03-15 09:45:04
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职称:
解题:
引用 @
彩色的发夹
发表的提问:
建筑业预估成本的会计分录怎么做
暂估成本时:发生的成本 借:工程施工—人工费(材料费、机械费、其他直接费)-暂估 贷:银行存款 2、开出工程款时确认主营业务收入, 借:银行存款 贷:主营业务收入—工程结算收入 3、同时结转工程施工 借:主营业务成本---工程结算成本-暂估 贷:工程施工—人工费等-暂估
18楼
2023-03-15 10:43:09
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
25.74w
引用 @
晨
发表的提问:
请问,建筑小规模,查账征收,开票350万,收到工程款350万,成本票还没有来,预估成本会计分录怎么做
你好!你是用的建筑企业会计制度吗
19楼
2023-03-15 12:08:02
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晨:
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宋生老师
是的
2023-03-15 12:54:58
宋生老师:
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晨
你好!借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入
2023-03-15 13:07:54
晨:
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宋生老师
发票来了,贴在凭证后面就可以了吗?如果金额相差一点呢,这个分录又怎么做
2023-03-15 13:23:06
宋生老师:
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晨
你好!红字冲减之前的分录,然后做正确金额的分录。
2023-03-15 13:38:18
晨:
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宋生老师
请问,这个项目去年12月到账的,暂估了成本,现在来票。汇算清缴前,提供了成本票,就可以了对吗
2023-03-15 14:06:17
宋生老师:
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晨
你好!可以的。汇算清缴之前拿到发票就可以扣除
2023-03-15 14:16:57
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
阿花
发表的提问:
建筑行业预估成本的会计分录怎么做
借;工程施工——合同成本 贷;应付账款——暂估
20楼
2023-03-15 13:00:19
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阿花:
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邹老师
不用分明细对吗
2023-03-15 13:14:50
邹老师:
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阿花
你好,可以细分到某个明细,根据业务发生情况暂估的
2023-03-15 13:36:57
阿花:
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邹老师
可以不用分明细,等有发票以后在分明细可以吗
2023-03-15 13:59:39
邹老师:
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阿花
你好,需要细分,发票回来冲销,然后根据发票入账
2023-03-15 14:29:29
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