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工资的会计科目怎么做
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家权老师
职称:税务师
4.98
解题: 15.38w
引用 @ 靓丽的星月 发表的提问:
银行直接互相转账用会计凭证怎么做?
借:银行存款-转入 贷:银行存款-转出
1楼
2023-03-14 13:50:50
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 爱笑的芹菜 发表的提问:
工资会计科目怎么做
科目设定应遵循一般会计原则、行业会计准则、政府会计准则及企业会计制度,以实现资金的正确及及时记录和披露。特别是针对有关工资的科目,应该设置“基本工资”、“绩效工资”、“加班费”、“临时工资”、“补贴”、“津贴”、“奖金”、“补发工资”等科目,以准确记录结算工资,按照相应的会计准则和会计制度进行分类,以保证工资科目的准确性和完整性。
2楼
2023-03-14 15:02:35
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ygm 发表的提问:
把公司投资的长期股权投资全部无偿变更到另外一家公司,会计凭证怎么做老师
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
3楼
2023-03-14 16:14:41
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ygm 发表的提问:
把公司投资的长期股权投资全部无偿变更到另外一家公司,会计凭证怎么做老师
借:银行存款等,贷:长期股权投资,投资收益
4楼
2023-03-14 17:35:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 25.71w
引用 @ 小玉 发表的提问:
工资的计提和发放会计科目怎么做
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
5楼
2023-03-14 19:04:11
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小玉:回复宋生老师 以前的凭证是打印出来的,可以手写更改吗
2023-03-14 19:34:27
宋生老师:回复小玉您好!建议红字冲减,然后做正确的。
2023-03-14 19:51:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自觉的画板 发表的提问:
发工资时扣个税的会计科目怎么做?
你好 发放工资 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保等
6楼
2023-03-14 20:14:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.35w
引用 @ 发表的提问:
给代理会计给的工资怎么做账,计啥科目
你好,通常计入管理费用科目核算
7楼
2023-03-14 21:32:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.35w
引用 @ A赖黎黎 发表的提问:
老师 1 计提税费的会计科目怎么做?金额根据什么来? 2计提工资的会计科目怎么做?金额根据什么来?
你好 1,具体是计提什么税款? 2,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,根据工资表的应付工资金额而来
8楼
2023-03-14 22:50:54
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A赖黎黎:回复邹老师 税费 主要是增值税跟附加税 增值税需要计提吗?还是只要计提附加税
2023-03-14 23:18:26
邹老师:回复A赖黎黎你好 如果是一般纳税人,增值税需要做相应的结转分录 需要计提附加税的,计提附加税分录是 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 金额=增值税*附加税税率 
2023-03-14 23:28:39
A赖黎黎:回复邹老师 好的 谢谢老师 增值税不需要做计提,只要结转就好是吧
2023-03-14 23:43:57
邹老师:回复A赖黎黎你好,是的,是这样的
2023-03-15 00:12:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 25.71w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
工资表里有事假,做会计科目时,怎么做?
您好!你不管这个。 实际应发多少就借管理费用-工资多少
9楼
2023-03-15 00:02:47
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紫苏:回复宋生老师 那社保和事假是在管理费用应发之前扣掉的,然后个税是在应发后扣的,我走账计提社保时该怎么做账?
2023-03-15 00:25:25
宋生老师:回复紫苏您好!是这样的,比如扣掉了请假后,社保前应发3000,你管理费用工资就是3000 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等) 3000   贷:应付职工薪酬——工资3000   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 3000   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2023-03-15 00:37:09
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 就是你 发表的提问:
以前会计做账会计科目用错了、他的会计的科目是:借:应付工资-生产部门 应付工资-管理部门 贷:银行存款 。我应该怎么更改,会计科目是
通过应付职工薪酬核算 但是之前计入应付工资的不要改了 以后按照正确的计提即可
10楼
2023-03-15 01:27:51
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 9.93w
引用 @ 鑫晨财税 发表的提问:
代理记账公司,会计人员工资怎么做会计科目
是怎么做哪些科目还是说?
11楼
2023-03-15 02:25:02
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鑫晨财税:回复小锁老师 就是代理记账公司的员工的。。他们给员工发工资,怎么做会计科目
2023-03-15 02:44:02
小锁老师:回复鑫晨财税借 管理费用 贷 应付职工薪酬   然后借应付职工薪酬  贷 银行存款
2023-03-15 02:55:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
建筑施工行政人员工资,怎么做会计科目
这个是计入管理费用的
12楼
2023-03-15 03:47:43
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小企鹅海外购:回复辜老师 可以直接借:工程施工-合同成本-人工费吗
2023-03-15 03:59:45
小企鹅海外购:回复辜老师 还是合同成本-间接费用-管理人员工资
2023-03-15 04:28:15
辜老师:回复小企鹅海外购可以计入合同成本-间接费用-管理人员工资
2023-03-15 04:44:19
小企鹅海外购:回复辜老师 计入合同成本是不再需要结转了,对吗?如果是应付职工薪酬。最后还要结转,是吗
2023-03-15 04:59:57
辜老师:回复小企鹅海外购计入了成本,不需要结转了,你借方是合同成本-间接费用-管理人员工资,贷方就是应付职工薪酬
2023-03-15 05:25:01
小企鹅海外购:回复辜老师 借合同成本,借方是银行存款可以吗?直接每月工资冲成本
2023-03-15 05:46:52
辜老师:回复小企鹅海外购你这个是发放工资的账务处理吗
2023-03-15 06:05:55
小企鹅海外购:回复辜老师 说清楚一点就是九月份的工资,我是应该借:合同成本-间接费用-管理人员公司,贷:银行存款。 还是应该是?借:应付职工薪酬,贷,银行存款。
2023-03-15 06:23:34
辜老师:回复小企鹅海外购应该是这样的, 先计提,借:合同成本-间接费用-管理人员公司,贷:应付职工薪酬 然后发放,借:应付职工薪酬,贷,银行存款。
2023-03-15 06:38:27
小企鹅海外购:回复辜老师 不计提可以吗? 直接借:合同成本-间接费用-管理人员工资,贷:银行存款
2023-03-15 06:54:35
辜老师:回复小企鹅海外购工资,要通过应付职工薪酬计提的
2023-03-15 07:22:34
小企鹅海外购:回复辜老师 谢谢
2023-03-15 07:41:33
辜老师:回复小企鹅海外购好的,客气,帮到你就好
2023-03-15 07:56:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木木 发表的提问:
工程部的工资怎么做,会计科目也是挂在管理费用-工资吗
工程部施工计入工程施工--工资即可的
13楼
2023-03-15 04:45:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 25.71w
引用 @ 石丽芳 发表的提问:
计提的工会经费,科目怎么做
您好!会计分录为:计提时:借:管理费用-工会经费贷:其他应付款-工会经费
14楼
2023-03-15 05:46:39
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 我的梦不在徘徊 发表的提问:
委托加工物资的委托方怎么和受托方会计科目怎么做
1、委托方: a、借:委托加工物资 贷:原材料 b、借:委托加工物资 贷:银行存款 c、借:库存商品 贷:委托加工物资 2、受托方: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
15楼
2023-03-15 06:53:09
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