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帖子
费用票未到的会计分录
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
2333333
发表的提问:
厂房的设计费用已付,但未收到发票,会计分录怎么写
借:预付账款贷:银行存款
1楼
2023-03-14 14:28:57
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2333333:
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袁老师
是等发票到了,再计入长期待摊费用吗?厂房是租赁的
2023-03-14 14:47:26
袁老师:
回复
2333333
是的 啊
2023-03-14 15:02:08
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
68.38w
引用 @
小巧的宝贝
发表的提问:
支付车辆保险费用,但未收到发票会计分录怎么做,收到发票后,会计分录是什么。谢谢
借其他应收款 贷银行存款,没有收到发票做这个。
2楼
2023-03-14 15:34:26
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郭老师:
回复
小巧的宝贝
发票到了,借管理费用,保险贷其他应收款。
2023-03-14 15:53:09
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
款已付发票未到的情况下预提此项费用的会计分录
当作预付款 借预付账款 贷银行存款
3楼
2023-03-14 16:58:20
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
空镜子
发表的提问:
费用发票未收到,先暂估,这个会计分录怎么做?
借:管理费用贷:应付账款--暂估
4楼
2023-03-14 18:17:37
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田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
文文
发表的提问:
厂房的设计费用已付部分款项,但未收到发票,会计分录怎么写
借:预付账款 贷:银行
5楼
2023-03-14 19:39:36
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
叶子
发表的提问:
老师,费用发票未到,按月付款,计提费用的会计分录应该是怎样的?发票到了,如何冲?谢谢
可以按你们实际发生的做借管理费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
6楼
2023-03-14 20:30:36
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叶子:
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maize老师
那发票来了,金额一致的话,不做处理,直接夹到凭证后面就可以了吧
2023-03-14 21:01:05
maize老师:
回复
叶子
直接夹到凭证后面就可以了吧 是的
2023-03-14 21:27:09
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
。
发表的提问:
收到运费发票,已认证但未付款的会计分录用什么好呢
你好! 是采购还是销售环节的运费?
7楼
2023-03-14 21:39:33
全部回复
龙枫老师
职称:
注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题:
1.55w
引用 @
迷人的往事
发表的提问:
年末应计提管理费用,但是未收到发票怎么做会计分录
你好,暂估入账明年补上的啊
8楼
2023-03-14 22:47:39
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迷人的往事:
回复
龙枫老师
税怎么做
2023-03-14 23:11:30
迷人的往事:
回复
龙枫老师
能说具体借贷方的科目吗?答案太抽象
2023-03-14 23:38:28
龙枫老师:
回复
迷人的往事
借 管理费用 贷 银行存款 汇算清缴之前补上发票就行的啊
2023-03-15 00:02:30
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
68.38w
引用 @
迷糊?
发表的提问:
本月实际发生的费用,但未收到发票应改怎么做会计分录?
借费用贷银存
9楼
2023-03-14 23:48:00
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迷糊?:
回复
郭老师
也没得给钱
2023-03-15 00:37:36
郭老师:
回复
迷糊?
借费用贷应付账款
2023-03-15 00:49:39
迷糊?:
回复
郭老师
这个费用的实际支付人不一定是真正的开票人,拿其他的票来抵这笔费用,我可以暂估费用吗,借:费用 贷:其他应付暂估,季末要把费用做进去要不所得税很高,后面我还要把这个费用再调回来吗?
2023-03-15 01:11:12
郭老师:
回复
迷糊?
不要做暂估,你这个不是库存 预提费用已经取消了
2023-03-15 01:35:12
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.29w
引用 @
莫来
发表的提问:
服务费已经用对公账户转到对方,但票未开。怎么做会计分录,然后如果后期收到票怎么来做会计分录?
您好,转账后,借:预付账款,贷:银行存款,后期开了票,借;管理费用-服务费等科目,贷:预付账款。
10楼
2023-03-15 00:51:15
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
申屠虹旭
发表的提问:
老师,我付了公司的车辆保险费用,发票未到,会计分录怎么写?
借;预付账款 贷;银行存款
11楼
2023-03-15 02:16:48
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
学无止境
发表的提问:
公司筹建期支付样品费用,已付款,货到票未到,如何做会计分录
你好 借;预付账款 贷;银行存款 等到发票到了计入费用核算
12楼
2023-03-15 03:36:02
全部回复
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.06w
引用 @
潘洁莉
发表的提问:
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
如果数据没错误,可以直接贴在原来凭证的后边
13楼
2023-03-15 04:47:06
全部回复
潘洁莉:
回复
暖暖老师
数据没有错误,可以直接贴,不需要做以前年度损益调整吗?
2023-03-15 05:04:44
暖暖老师:
回复
潘洁莉
不需要的,这事允许的
2023-03-15 05:33:08
潘洁莉:
回复
暖暖老师
好的,谢谢老师
2023-03-15 05:46:31
暖暖老师:
回复
潘洁莉
不客气,麻烦给于好评
2023-03-15 06:00:12
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
17.64w
引用 @
彤彤
发表的提问:
老师,您好!收到费用专用发票,款已付,未认证,要如何做会计分录?
借:管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 待:银行存款
14楼
2023-03-15 05:46:34
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
彤彤
发表的提问:
老师,您好!收到费用专用发票,款已付,未认证,要如何做会计分录?
你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:银行存款
15楼
2023-03-15 06:46:00
全部回复
彤彤:
回复
邹老师
等到认证时做什么科目冲回呢
2023-03-15 06:57:30
邹老师:
回复
彤彤
你好 等到认证时,账务处理是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2023-03-15 07:09:50
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齐红老师
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