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帖子
已认证未抵扣会计分录
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李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
过往
发表的提问:
进项已认证后未抵扣怎么做会计分录?
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(待抵扣的进项税) 贷:应付账款(或库存现金、或银行存款)
1楼
2023-03-14 13:27:05
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
68.4w
引用 @
孝顺的万宝路
发表的提问:
你好 ,已认证进项,未抵扣,会计分录应该怎么写
借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2楼
2023-03-14 14:30:22
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佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
春煦
发表的提问:
记账联6月未付款未记账,认证联6月已认证抵扣,怎样做会计分录
借:成本费用 应交税费-进项税额 贷:应付账款
3楼
2023-03-14 15:32:48
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春煦:
回复
佟老师
老师,记账联未记账,抵扣联记账分录
2023-03-14 16:02:32
佟老师:
回复
春煦
你直接来记账联记账就可以了,为什么要用抵扣联
2023-03-14 16:25:16
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.62w
引用 @
L.
发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借:材料费用等 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款等
4楼
2023-03-14 16:55:59
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宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
奋斗的手套
发表的提问:
增值税已认识未抵扣过了认证期应该怎么做会计分录
您好。过了认证期,只能价税合计,计入成本费用类科目
5楼
2023-03-14 18:20:09
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.62w
引用 @
俊秀的金针菇
发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借 材料费用等 应交税费~待抵扣进项税额 贷 应付账款等
6楼
2023-03-14 19:32:46
全部回复
家权老师
职称:
税务师
4.98
解题:
15.38w
引用 @
K14619939316263
发表的提问:
老师,请问收到红字进项发票该如何入账,已认证抵扣和未认证抵扣会计分录怎么写
未认证抵扣的原来红字冲销 已经认证的类似以下 借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
7楼
2023-03-14 20:55:17
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K14619939316263:
回复
家权老师
好的,谢谢老师
2023-03-14 21:19:28
家权老师:
回复
K14619939316263
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-03-14 21:36:33
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
奔跑的蜗牛
发表的提问:
待抵扣进项税额详细解说及账务如何处理(会计分录)?1、期初已认证相符但未申报抵扣?2、本期认证相符但未申报抵扣?3、期未已相符但未申报抵扣?
1、”期初已认证相符但未申报抵扣“就是前期已认证了进项票,但前期未申报抵扣的进项税额 2、”本期认证相符但未申报抵扣“就是栖期已认证了进项票,但本期不打算申报抵扣的进项税额,打算放在以后抵扣 3、”期未已相符但未申报抵扣“就是留在自己手里的进项税,也没有验票,也不申报抵扣 正常而言,就是建议当期认证当期抵扣。就行了,不然出现上述情况你的进项就处于非常混乱的状态
8楼
2023-03-14 22:03:24
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
17.64w
引用 @
℃
发表的提问:
专票未抵扣未认证 怎么做会计分录呢
未认证的进项税额计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额里面。
9楼
2023-03-14 22:54:34
全部回复
℃:
回复
东老师
借 库存商品 借 应交增值税待认证进项税额 贷应付账款
2023-03-14 23:21:33
东老师:
回复
℃
对的,没错就是这么做的
2023-03-14 23:38:09
℃:
回复
东老师
上面的不能撤回 这次对吗 借 应交税费 -进项税额 贷 应交税费-应交增值税待认证进项税额
2023-03-15 00:05:16
东老师:
回复
℃
对,这个是认证以后这么做的。
2023-03-15 00:19:45
℃:
回复
东老师
那抵扣一半 一般未抵扣怎么操作呢
2023-03-15 00:46:47
东老师:
回复
℃
现在这个都必须抵扣才行的。
2023-03-15 01:02:46
℃:
回复
东老师
进项特别多 抵扣不完的嘛
2023-03-15 01:16:28
东老师:
回复
℃
底部完就可以形成留抵进项税额。
2023-03-15 01:28:54
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
飘絮
发表的提问:
已认证的增值税专用发票,但是未抵扣会计分录怎么做
未抵扣是啥情况,你填写本期认证本期申报抵扣么?
10楼
2023-03-15 00:13:18
全部回复
飘絮:
回复
maize老师
意思是已经验票成功了,但是当月没有可以抵扣的增值税交
2023-03-15 00:26:51
maize老师:
回复
飘絮
可以直接做进项税额就可以,这个月末结转到转出未交增值税借方,表示是留底
2023-03-15 00:46:47
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
哎嗨
发表的提问:
本月购买文件柜,收到专票,未认证未抵扣,款已付,如何做会计分录?
你好 借;管理费用——办公费 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
11楼
2023-03-15 01:14:08
全部回复
哎嗨:
回复
邹老师
筹建期可以计入开办费么
2023-03-15 01:40:16
邹老师:
回复
哎嗨
你好,筹建期就把管理费用——办公费换成 管理费用——开办费核算
2023-03-15 02:05:54
李芬老师
职称:
中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题:
0.63w
引用 @
鲤鱼毛巾
发表的提问:
我想咨询已认证未抵扣的跨月发票冲红怎么做会计分录
您好,未抵扣?那你当时怎么入账的啊
12楼
2023-03-15 02:13:50
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
68.4w
引用 @
游涯士
发表的提问:
老师,你好,本期已认证但未抵扣的发票如何做会计分录,谢谢
借库存商品进项贷银行存款。
13楼
2023-03-15 03:18:12
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游涯士:
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郭老师
什么呀
2023-03-15 03:49:38
郭老师:
回复
游涯士
做进项的意思,你不抵扣,留底就可以。
2023-03-15 04:05:57
游涯士:
回复
郭老师
我是说应交增值税-进项税如何转
2023-03-15 04:24:13
郭老师:
回复
游涯士
是费用的,你把库存商品改成管理费用就可以啦。
2023-03-15 04:40:30
游涯士:
回复
郭老师
我想问下会计分录,应交增值税-进项税是转到代抵扣科目,还是转到留底税额,会计分录可以写一下吗
2023-03-15 04:57:27
郭老师:
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游涯士
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
2023-03-15 05:09:15
游涯士:
回复
郭老师
这是错的
2023-03-15 05:25:52
游涯士:
回复
郭老师
我这票不是下期可以抵的吗,现在就做进进项里吗
2023-03-15 05:48:37
郭老师:
回复
游涯士
只要认证了,他就是进项 不抵扣,他也是进项
2023-03-15 06:11:56
游涯士:
回复
郭老师
那就是直接做进进项就可以了,等下期有销售了直接抵了就好了,是这样吗
2023-03-15 06:22:29
郭老师:
回复
游涯士
你好是的,可以这么理解。
2023-03-15 06:35:08
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.62w
引用 @
犹豫的店员
发表的提问:
您好老师,已认证抵扣进项税但未入账的红冲发票会计分录
您好 您收到发票已认证抵扣进项税但未入账 现在收到红冲发票?
14楼
2023-03-15 04:37:41
全部回复
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
?静萱lacey
发表的提问:
进项税只认证未抵扣怎样做会计分录,
借应交税费-待抵扣进项税额
15楼
2023-03-15 05:43:08
全部回复
?静萱lacey:
回复
小云老师
贷方放到什么科目
2023-03-15 06:03:54
小云老师:
回复
?静萱lacey
你实际花的什么就是什么呀,银行存款等
2023-03-15 06:28:55
?静萱lacey:
回复
小云老师
借:应付账款 200应交税费-待抵扣进项税50贷:银存250。 这样写的话我应付账款应该是250的,应付账款就对不起来了
2023-03-15 06:50:52
小云老师:
回复
?静萱lacey
同学,你要买东西才会有还款啊 借库存商品等200 应交税费-待抵扣进项税50贷:应付账款250 借应付账款250 贷银行存款250
2023-03-15 07:03:44
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