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开出商业汇票的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 安详的白云 发表的提问:
明达公司于4月1日将2月1日开出并承兑的面值为100 000元、年利率8%、5月1日到期的商业承兑汇票向银行贴现,贴现率为10%,计算贴现息和贴现所得及分录。
你好 贴现息=100 000*(1%2B8%/12*3)*10%/12*1 贴现所得=100 000*(1%2B8%/12*3)—100 000*(1%2B8%/12*3)*10%/12*1 分录是 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据  
121楼
2023-08-08 20:26:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 舒服的樱桃 发表的提问:
企业因开出银行承兑汇票而支付银行承兑汇票手续费的会计分录 为什么财务费用增加了?
你好,支付手续的分录,、 借:财务费用——手续费 贷:银行存款 财务费用是损益中损失,借增贷减。
122楼
2023-08-09 19:29:17
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舒服的樱桃:回复立红老师 既然损失了为什么不记贷方呢 不是借增贷减吗
2023-08-09 19:54:22
立红老师:回复舒服的樱桃你好,损失是借增贷减,借方表示损失(费用)的增加。
2023-08-09 20:05:39
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小科 发表的提问:
签发商业汇票抵付上月上月所欠货款,怎么写会计分录
你好,借:应付账款 贷:应付票据
123楼
2023-08-09 19:38:56
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
老师:企业以银行理财产品质押银商业承兑汇票的会计分录,理财金额1000万,承兑汇票面值1044万,企业都需要做哪些业务分录?
学员你好,你是贴现票据吧
124楼
2023-08-09 20:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 快乐的草莓 发表的提问:
华新公司采用商业承兑汇票结算方式销售给乙企业产品一批,价款 100 000 元,增值税额 17 000 元,产品已发出, 3 月 10 日收到乙企业签发并承兑的为期三个月不带息的商业承兑汇票 要求:(1)编制华新公司 3 月 10 日收到商业汇票的会计分录。 (2)6 月 10 日,乙企业如期付款,编制华新公司的会计分录。 (3)6 月 10 日,乙企业无力付款,编制华新公司的会计分录。
你好 (1)编制华新公司 3 月 10 日收到商业汇票的会计分录。  借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)6 月 10 日,乙企业如期付款,编制华新公司的会计分录。 借:银行存款,贷:应收票据  (3)6 月 10 日,乙企业无力付款,编制华新公司的会计分录。 借:应收账款,贷:应收票据 
125楼
2023-08-10 19:35:53
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.28w
引用 @ 发表的提问:
外贸企业出口收汇后,没有开到成本发票,做视同内销的会计分录是什么?
1、是“主营业务成本———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的成本,冲减不应从销项税额中抵扣需转出的部分税额。 2、是“主营业务收入———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的收入,冲减所对应的出口外销收入。 3、是“应交税费———应交增值税(进项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税进项税额,并通过此科目调整当期增值税进项税额的增减。 4、是“应交税费———应交增值税(销项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税销项税额,并通过此科目调整当期增值税销项税额的增减。
126楼
2023-08-10 19:44:37
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 温婉的西牛 发表的提问:
老师,企业汇款给供应商的会计分录该怎么做
是预收的还是付之前的欠款,还是采购商品的,能表述再具体一点吗
127楼
2023-08-10 19:59:59
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温婉的西牛:回复王利老师 我们刚开企业,先给供应商打款,才给我们发货过来
2023-08-10 20:23:43
王利老师:回复温婉的西牛那就这样做,借;预付帐款,贷:银行存款
2023-08-10 20:50:15
雷老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 热心的唇膏 发表的提问:
开出的商业汇票是资产吗?对出票人来说。谢谢!
不是资产,是负债;当你背书出去的时候,做到了应付票据里面了,因为他是你未来的一个偿付义务。
128楼
2023-08-16 18:50:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 静姝 发表的提问:
请问老师,我是出纳,收到商业承兑汇票正确的做法应该如何记录呢?除了做会计分录,不做其他登记吗?
您好 借:应收票据 贷:应收账款 做承兑汇票登记
129楼
2023-08-16 19:12:06
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 笑点低的篮球 发表的提问:
4.20日开出的60商业汇票,到期日是多久
你好,这个要看下票面,一般有记载
130楼
2023-08-16 19:38:34
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笑点低的篮球:回复小宝老师 我就想问一下到期日怎么算
2023-08-16 20:08:44
小宝老师:回复笑点低的篮球出票日起加上载明的期限
2023-08-16 20:30:16
笑点低的篮球:回复小宝老师 还是有点不懂
2023-08-16 20:54:33
小宝老师:回复笑点低的篮球你好,您这是实务还是学习可以看下这图,就是这样,你出票日起4.28,期限是60天的 话那就往后退回来月6.28到期
2023-08-16 21:20:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.34w
引用 @ XXXXXXX 发表的提问:
某上市公司于4月1日将2月1日开出,并承兑的面值为100000元,年利率8%,5月1日到期的90天商业承兑汇票,贴现率为10%,计算相关指标,并做出贴现分录 贴现期()天 票据的到期值 贴现息 贴现所得(净额) 贴现分录
你好,贴现期是90-28-30=32
131楼
2023-08-16 19:50:59
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暖暖老师:回复XXXXXXX票据的到期值是100000+100000*8%*90/360=102000
2023-08-16 20:31:38
暖暖老师:回复XXXXXXX贴现息是这样计算102000*10%*32/360=906.67
2023-08-16 20:42:06
暖暖老师:回复XXXXXXX贴现所得是100000-906.67=99093.33
2023-08-16 21:07:09
暖暖老师:回复XXXXXXX借银行存款99093.33 财务费用906.67 贷应收票据1000000
2023-08-16 21:18:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.34w
引用 @ 芯新向上???? 发表的提问:
工业企业开出这种票,应该怎么做会计分录
你好,这个计入制造费用-维修费
132楼
2023-08-17 18:54:35
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芯新向上????:回复暖暖老师 我们帮别人维修的
2023-08-17 19:06:31
暖暖老师:回复芯新向上????那你们是其他业务收入,计提销项税额
2023-08-17 19:20:51
芯新向上????:回复暖暖老师 那他的成本都有哪些啊
2023-08-17 19:34:17
暖暖老师:回复芯新向上????你们维修的辅料和人工费
2023-08-17 19:46:23
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
收到退回的商业承兑汇票,同时划回款项到贴现银行的会计分录
你好! 借:应收票据 贷:银行存款 借:应收账款 贷:应收票据
133楼
2023-08-17 19:06:17
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
付机动车商业险的会计分录怎么出,是专用发票!
借:管理费用—保险费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
134楼
2023-08-17 19:25:51
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聪明的小脑瓜子:回复辜老师 因为是一年的,所以我应该把管理费用换成待摊费用对吗?
2023-08-17 19:40:48
辜老师:回复聪明的小脑瓜子可以的,放入待摊费用,然后按月摊销
2023-08-17 20:10:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 飞儿 发表的提问:
老师,我们公司汇票开的不知道怎么入账了。北部湾银行帮我们用公户开出去汇票付给供应商,但是款是从老板的私户转出去的,怎么做会计分录
您好 老板私人账户转入银行 借:银行存款 贷:其他应付款——老板 开出汇票 借:其他货币资金——银行汇票 贷:银行存款 对方进账 借:应付账款 贷:其他货币资金——银行汇票
135楼
2023-08-17 19:47:59
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飞儿:回复bamboo老师 是汇票付的钱直接从私户转出了
2023-08-17 20:08:41
飞儿:回复bamboo老师 外账我也是跟你上面这样做了,但总觉得有点问题。但是我又没有办法做私户的
2023-08-17 20:25:48
bamboo老师:回复飞儿借 其他货币资金-银行汇票 贷 其他应付款-老板
2023-08-17 20:47:18
飞儿:回复bamboo老师 那老板的账户外账不用体现应收应付吧
2023-08-17 21:03:17
bamboo老师:回复飞儿用其他应付款体现了啊
2023-08-17 21:29:30
bamboo老师:回复飞儿正规的走账就是我第一次写的分录那样
2023-08-17 21:42:47
飞儿:回复bamboo老师 就是老板的银行流水要做吗
2023-08-17 21:59:40
bamboo老师:回复飞儿如果不体现老板的账 不得平啊
2023-08-17 22:25:38
飞儿:回复bamboo老师 嗯,很郁闷。很多凭证没打出来。出纳说没有
2023-08-17 22:53:33
bamboo老师:回复飞儿是银行回单还是什么?
2023-08-17 23:07:28
飞儿:回复bamboo老师 银行回单
2023-08-17 23:31:55
bamboo老师:回复飞儿那可以去银行柜面补打印的呀
2023-08-17 23:51:03

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