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本月应交增值税会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未知の未涞 发表的提问:
当本月销项税额大于进项税额时,在计提增值税时会把差额部分做到 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。但如果本月的进项税额大于销项税额的时候,要怎么做分录
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来转 转到未交增值税里面借方放着
91楼
2023-07-12 20:42:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
应交税费-应交增值税-进销项 可以在月底一次性做会计分录吗?
您好 应交税费-应交增值税-进销项 可以在月底一次性做会计分录
92楼
2023-07-12 21:02:58
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:回复bamboo老师 老师,请问如下做账是否正确 购入原材料一批10000元,运费230元,已验收入库,发票已收! 会计分录:借:原材料:10230元 贷:应付账款:10230元
2023-07-12 21:25:41
bamboo老师:回复如果没有可抵扣进项税额的话 正确
2023-07-12 21:43:55
:回复bamboo老师 有税票进项税额的,销售货物会计分录也是一样的做法,销项和进项月底一次抵扣进行处理的,可以这样操作吗?
2023-07-12 21:54:17
bamboo老师:回复不可以 要分别计入销项税额跟进项税额科目
2023-07-12 22:16:26
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
这个月应交增值税58.41,还要做什么分录吗 ?怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58.41 贷:应交税费-未交增值税 58.41
93楼
2023-07-17 20:01:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
如果当月应缴增值税额为负数或为0,月末结转应交未交增值税时,会计分录如何写
您好 当月应缴增值税额为负数或为0 进项税额大于销项税额 或者等于销项税额 不用做账务处理 进项税额大于销项税额 进项税留底 留待下期继续抵扣
94楼
2023-07-17 20:21:26
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
第一问:请问我计提当月的增值税时,以下会计分录可对? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 第二问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目会有余额,是否要结转,如果结转我是当月结转还是一年结转一次?结转时会计分录是否如下? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1,是的,2 ,这个月末就结转,
95楼
2023-07-17 20:38:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷,应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目呀
可以每个月做结转,也可以到年末再统一结转的。
96楼
2023-07-18 19:09:39
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豆豆:回复张艳老师 老师我去年的都没有结转,今年可以补结转吗
2023-07-18 19:23:43
张艳老师:回复豆豆可以补结转的,就是您写的分录。
2023-07-18 19:43:57
豆豆:回复张艳老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-07-18 19:58:06
张艳老师:回复豆豆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-07-18 20:24:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
97楼
2023-07-18 19:23:57
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.28w
引用 @ 薄荷心 发表的提问:
每月计提的增值税,月底如何分录,到季度的时候缴纳,本季度应该会超30万,目前不到,计入未交增值税吗
你好,小规模的吗?不超三十万计入减免税收入就可以了,超过的就要缴纳,目前还是未交增值税
98楼
2023-07-18 19:45:20
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薄荷心:回复朴老师 四月的我计入减免税收入了,五月收入较多,下月估计会超过,目前还是计入减免,下月做的时候在都转出来可以吗
2023-07-18 20:01:45
朴老师:回复薄荷心你好,可以的,冲出来就行了
2023-07-18 20:18:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.88w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
99楼
2023-07-18 20:09:52
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2023-07-18 20:40:52
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2023-07-18 20:53:52
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2023-07-18 21:11:52
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2023-07-18 21:33:18
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2023-07-18 21:50:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 学堂用户84b3v7 发表的提问:
计算发生的销项税额,应交增值税额和应交未交的增值税额会计分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
100楼
2023-07-18 20:38:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sincere 发表的提问:
当月应交的增值税会计分录应该是 结转时 借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税税-未交增值税 上缴时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 对吗
是的,分录是正确的。
101楼
2023-07-19 19:41:22
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sincere:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-07-19 19:52:29
张艳老师:回复sincere不客气的,祝您学习愉快。
2023-07-19 20:03:12
sincere:回复张艳老师 老师,那在余额表当中,应交税费-应交增值税-转出未交增值 这个科目为什么期末还有余额
2023-07-19 20:18:04
张艳老师:回复sincere由于没有做增值税结转分录,这个科目会挂有余额的
2023-07-19 20:46:47
sincere:回复张艳老师 老师,那怎样处理才能没有余额
2023-07-19 20:58:34
张艳老师:回复sincere借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2023-07-19 21:17:46
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 消失在空气 发表的提问:
前期预交的增值税,本月有增值税额,可以冲抵吗?会计分录怎么做?
可以冲抵 预缴增值税时 借:应交税费-预缴增值税 期末和应交税费-未交增值税科目对冲
102楼
2023-07-19 20:10:57
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消失在空气:回复轶尘老师 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税?
2023-07-19 20:31:03
消失在空气:回复轶尘老师 商铺租金如何合理避税?
2023-07-19 20:51:35
轶尘老师:回复消失在空气是的 分录正确 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税
2023-07-19 21:18:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 完善 发表的提问:
小规模纳税人增值税(3%)在销售时计入应交增值税-销项,月末还用再转入未交增值税吗,会计分录应是?
确认收入时: 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末应交税费-应交增值税贷方余额即为需要缴纳的金额,缴纳增值税时: 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
103楼
2023-07-19 20:18:51
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师我们这个月有一般计税异地预交的2000、本月一般计税应交增值税3000,简易计税应交增值税1000,分录和摘要分别咋写
你好, 1预缴增值税 借:应交税费-预缴增值税 贷银行存款
104楼
2023-07-19 20:41:59
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佟老师:回复Christine本月缴纳增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-07-19 21:14:56
佟老师:回复Christine支付本月简易计税金 借应交税费-简易计税 贷银行存款
2023-07-19 21:37:51
Christine:回复佟老师 月末呢怎么处理
2023-07-19 21:55:14
佟老师:回复Christine你在这些应交税费之间都应该计提过处理的
2023-07-19 22:10:16
999
职称:注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月底没有作计提增值税的会计分录,本月缴纳完增值税怎么写会计分录?
您好!借应交税费-已交税金。
105楼
2023-07-20 20:01:07
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