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本月应交增值税会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 自怀原始森林乾坤山庄 发表的提问:
本月会计分录:借:库存商品10000,应交税费――应交增值税(进项)1700,贷:库存商品5000,应交税费――应交增值税(销项)850,期末留抵应该是850,怎样把进项税和销项税转出,要出分录不
进项大于销项有留抵税额,不需要做任何账务处理
76楼
2023-07-05 20:56:42
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自怀原始森林乾坤山庄:回复辜老师 那到时应交税费――应交增值税(进,销)明细帐就永远都摆着吗?何时结转,咱转?
2023-07-05 21:21:09
辜老师:回复自怀原始森林乾坤山庄可以等销项税大于进项税的时候,再来结转,借:应交税费——应交增值税-销项税 贷:应交税费——应交增值税-进项税 应交税费——应交增值税-转出未交增值税,借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2023-07-05 21:45:53
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问,本月有销项税额10000元,没有进项税额,但是上月有留抵15000元,本月的会计分录是以下两种哪一种: 第一种 借:应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000 第二种 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000
同学你好 销项税要先转到转出未交增值税的
77楼
2023-07-05 21:02:59
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欣欣子:回复朴老师 当销项税额大于进项税额,也就是要交增值税的时候,才将要交部分转到未交增值税吧?
2023-07-05 21:29:36
朴老师:回复欣欣子同学你好 进项大于销项的时候也可以结转的
2023-07-05 21:40:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 齐齐 发表的提问:
1第一问、本月进项大于销项 做会计分录: 借 应交税费-应交增值税-销项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 200 这样做对吗? 第二问、是一般纳税人 项目有实行简易增收的项目 我是不是应该在单独做一笔分录 计提本月应交增值税 借:应交税费-简易计算 贷应交税费-未交增值税 等到了下个月缴费时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 麻烦老师解答 谢谢
1.对 2.简易计税不用计提,发生借银存贷主营业务收入,应交税费-简易计税 需要交税借应交税费-简易计税贷银存
78楼
2023-07-06 20:09:25
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齐齐:回复郭老师 那老师1本月转出未交增值税在借方 下个月的时候 我如果发生销项150 没有收到进项发票 我应该怎么做分录呢
2023-07-06 20:32:43
郭老师:回复齐齐借销项贷转出未交增值税150 借转出未交增值税50贷未交增值税50
2023-07-06 20:50:13
齐齐:回复郭老师 老师 是这样的嘛?写两个分录 1# 借 应交税费-应交增值税-销项税额 150 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 150 2#借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 贷:应交税费-未交增值税 50 下个月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 50 贷:银行存款 50
2023-07-06 21:15:14
郭老师:回复齐齐是的,分录对的,
2023-07-06 21:35:21
齐齐:回复郭老师 老师 如果我下个月收到了进项发票 100 分录是这样的吗 1#借: 应交税费-应交增值税-销项税额 150 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 应交税费-应交增值税-进项税额 100 然后不用结转 下个还是可以不用缴税对吗
2023-07-06 21:50:18
郭老师:回复齐齐是的,不用做,继续留抵50
2023-07-06 22:15:51
职称:
解题: 
引用 @ 有理 发表的提问:
上期有留抵的增值税235.86 分录 借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-增-进项 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-转出未交增值税 上期有待认证进项这个月认证了分录 这个月做借应交税费-增-进项 贷:应交税费-增-待认证进项245.56本月税控盘减免分录 借应交税费-增-减免税款480 贷管理费用-办公费 本月进项28797.82销项89903.46 本月计提增值税怎么做
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(减免税款) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
79楼
2023-07-06 20:25:39
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有理:回复 上个月留抵的235.86怎么做
2023-07-06 20:44:50
有理:回复 上期留抵235.86 本月销项89903.46进项28797.28 减免480 计提增值税分录怎么做
2023-07-06 20:59:04
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ kelly 发表的提问:
本月有退役士兵税收优惠,计提本月未交增值税的会计分录
同学你好 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-税收减免
80楼
2023-07-06 20:32:45
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kelly:回复易 老师 你好,那我计提未交增值税的分录是正常计提是吗?有减免了,再加一个这个分录
2023-07-06 20:50:16
易 老师:回复kelly是的,就是这样处理的
2023-07-06 21:12:03
kelly:回复易 老师 老师,你看下,我这么账务处理对吗?
2023-07-06 21:30:03
易 老师:回复kelly你好,可以的,完全没问题
2023-07-06 21:45:34
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 湖水蓝蓝 发表的提问:
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
可以做这个分录,但没必要做
81楼
2023-07-06 21:00:00
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湖水蓝蓝:回复三宝老师 不做的话,次月缴税分录,直接借:应交税费(不用明细科目?)贷:银行存款,是吗
2023-07-06 21:11:37
三宝老师:回复湖水蓝蓝交税分录: 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款
2023-07-06 21:39:09
湖水蓝蓝:回复三宝老师 好的,还有个问题,一般纳税人可以是增值税按月申报,其他城建税、教育费附加、地方教育附加按季申报吗
2023-07-06 21:53:19
三宝老师:回复湖水蓝蓝看你税种核定情况的,你可以查询税务局,是核定你按月还是按季缴纳
2023-07-06 22:16:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
9月只有增值税销项税额,借银行存款 贷应交增值税(销项) 其他业务收入 月末怎么计提增值税会计分录,需不需要结转增值税 10月缴纳9月增值税时会计分录?
你好 一般纳税人的吗
82楼
2023-07-10 19:40:13
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萌佳佳:回复郭老师 对,一般纳税人
2023-07-10 19:57:41
郭老师:回复萌佳佳借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。 10月借应交税费,未交增值税贷银行存款。
2023-07-10 20:15:17
萌佳佳:回复郭老师 什么时侯计提,什么时候结转
2023-07-10 20:25:19
郭老师:回复萌佳佳你好。九月份计提九月份结转,十月份缴纳。
2023-07-10 20:48:35
苹果老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 上面分录会计平常是月中,月未 年末做?什么时候做?
您好!月末一般是做: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
83楼
2023-07-10 20:02:53
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苹果老师:回复小鱼月中也不需要这样做,年末更加不需要
2023-07-10 20:19:25
小鱼:回复苹果老师 我写的分录不做,进销项税会不会几个月累计起来很多,
2023-07-10 20:37:46
小鱼:回复苹果老师 老师,我是小白,交税后不冲销帐上进销项吗,搞糊涂7!
2023-07-10 20:57:57
苹果老师:回复小鱼交完上个月的税,直接冲“应交税费—未交增值税”
2023-07-10 21:15:58
苹果老师:回复小鱼进销税额不会累积,一般都是当月申报,也不存在累积
2023-07-10 21:35:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 俭朴的手机 发表的提问:
缴纳本月应交增值税20万元,应交城市维护建设税6万元,应交教育费附加4万元。会计分录
您公司是一般纳税人还是小规模 纳税人?
84楼
2023-07-10 20:20:42
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
85楼
2023-07-10 20:27:42
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-07-10 21:09:21
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-07-10 21:23:58
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-07-10 21:40:00
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-07-10 22:03:28
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-07-10 22:23:29
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-07-10 22:36:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zl 发表的提问:
老师,5月应交增值税18590.24,本月申报后银行已扣款。这个会计分录要怎么做
你好,应交税费未交增值税18590.24,贷银行18590.24 你这个是一般纳税人吧,
86楼
2023-07-10 20:53:59
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zl:回复maize老师 是的,一般纳税人
2023-07-10 21:25:55
zl:回复maize老师 需要借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税;然后再借:未交增值税,贷:银行存款吗?
2023-07-10 21:50:49
maize老师:回复zl你好,是的您说是对的,还销项税额 进项税额去结转到转出未交增值税
2023-07-10 22:00:58
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 12.79w
引用 @ 叶子 发表的提问:
期末计提应交增值税会计分录
你是小规模还是一般纳税人?
87楼
2023-07-11 20:18:59
全部回复
叶子:回复文文老师 一般纳税人
2023-07-11 20:42:52
文文老师:回复叶子借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-07-11 20:55:20
叶子:回复文文老师 如果上期有留底呢?
2023-07-11 21:13:24
文文老师:回复叶子意思是不用交税?那就不用做分录了
2023-07-11 21:37:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问:
月末会计分录借:应交税费未交增值税转出;贷:应交增值税未交增值税。那增值税销项(进项)科目的数额是不是一直累计下去?
你好,是的
88楼
2023-07-11 20:34:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 水墨xxamm 发表的提问:
老师我们本月购汇发生了增值税,会计分录要怎样做呢 增值税也是本月交的
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
89楼
2023-07-11 20:50:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.88w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
这个月有留抵税额请问怎么写会计分录,我们以前是 借:应交增增值税-销项 应交增值税-未交,贷:应交增值税-进项
您好!其实留抵本身不用单独做分录的。
90楼
2023-07-12 20:22:58
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紫梦:回复宋生老师 那我这个月销项税就会有余额,进项税也会有余额,请问怎么处理
2023-07-12 20:34:14
宋生老师:回复紫梦您好!是的。本身就一直有余额
2023-07-12 21:00:42
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我们一直都是没有余额的,余额在待抵扣进项税额那里,别的科目我们都没有余额
2023-07-12 21:30:18
宋生老师:回复紫梦那你这次也跟以前一样做就可以了。因为本身不是按你们的那样做的。所以我也不清楚你们应该怎么做
2023-07-12 21:51:05
紫梦:回复宋生老师 @宋老师:我没有做过留抵税,谢谢老师
2023-07-12 22:07:43
宋生老师:回复紫梦您好!不客气的。也不知道有没有帮你解决问题
2023-07-12 22:32:19

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