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本月应交增值税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 123456789 发表的提问:
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
211楼
2023-10-09 17:45:37
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123456789:回复bamboo老师 应交增值税销项税额和转出未交增值税对冲不了哇?我的疑问就在这
2023-10-09 18:13:51
bamboo老师:回复123456789这个一般年末的时候做一笔结转分录就可以了
2023-10-09 18:34:59
123456789:回复bamboo老师 年末结转分录是借应交增值税销项税 <br>贷应交增值税转出未交增值税<br>对吗?美女老师?
2023-10-09 18:49:10
bamboo老师:回复123456789是的 年末分录就这么写
2023-10-09 19:11:59
123456789:回复bamboo老师 谢谢美女老师
2023-10-09 19:32:43
bamboo老师:回复123456789不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-10-09 19:44:05
123456789:回复bamboo老师 那么进项税额明细余额和哪个科目对冲呀?
2023-10-09 19:56:42
bamboo老师:回复123456789借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等 把三级科目的借方写到贷方 贷方写到借方 就可以了
2023-10-09 20:22:15
123456789:回复bamboo老师 那进项税额转出又有了余额了哇?咋处理了?
2023-10-09 20:37:16
bamboo老师:回复123456789您有这个科目金额就写这个分录 没有的话 不需要写啊 这只是给您举例的 根据您账上的实际发生科目写分录
2023-10-09 20:54:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
缴纳附加税增值税呢会计分录,前年的会计分录漏了。怎么补账调整啊。 原分录应该:借:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育 贷:银行存款 借:应交增值税~未交增值税 贷银行存款
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育
212楼
2023-10-09 18:02:59
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bamboo老师:回复叶叶叶lll是少计提了 就我上面那样写分录 如果是计提后 缴纳的时候没写分录 就像您那样写分录 就可以了
2023-10-09 18:24:22
叶叶叶lll:回复bamboo老师 之前全都计提了就差缴纳的。增值税也是按原来的吧
2023-10-09 18:47:43
bamboo老师:回复叶叶叶lll是的 那就按您上面写的分录那样做就可以了
2023-10-09 19:05:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ Choi 发表的提问:
上个月有增值税未认证,挂在了应交税金-应交增值税-待认证抵扣,这个科目。这个月已认证了,请问怎么转出来?转出来的会计分录如何写?
借;应交税费(进项税额) 贷;应交税金-应交增值税-待认证抵扣
213楼
2023-10-10 16:58:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.88w
引用 @ 韩杰 发表的提问:
平时每月登记增值税进项税额、销项税额,月末需要转出本月应交税金吗?需要做这样的分录吗?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税然后次月缴纳增值税时,是不是这样做分录?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
你好!你有要缴纳的税金的时候才做这个分录。
214楼
2023-10-10 17:18:52
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
计提本月增值税的会计分录怎么写?
您好,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
215楼
2023-10-10 17:34:05
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隐形翅膀:回复王雁鸣老师 这个分录每个月都要计提吗?
2023-10-10 17:58:05
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,是的,您理解很正确。
2023-10-10 18:27:39
隐形翅膀:回复王雁鸣老师 要是当月没提,下月才提上月的,怎么写?
2023-10-10 18:41:11
王雁鸣老师:回复隐形翅膀您好,下月才提的话,也与上面的分录一样的。
2023-10-10 18:54:26
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
按照开票金额缴纳增殖税的分录怎么写呢?(应交增值税–预交增值税吗?)确认本月收入的分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值–销项税额 0.1本月实例缴纳增值税借:应交增值税–未交增值税 贷:银行存款
你好! 对的。
216楼
2023-10-10 17:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 月明風清 发表的提问:
老师,缴纳增值税的时候会计分录是不是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税,借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:银行存款,如何不是这样,那是如何做分录的?谢谢!
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
217楼
2023-10-11 17:11:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 冰比冰水冰 发表的提问:
老师,麻烦给我讲一个增值税计提跟转出的分录是如何写的,就是月底结转那个分录,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目,每个 月底会是平的吗?谢谢
您好,是不会平的,应交税费应交增值税的合计金额是零
218楼
2023-10-11 17:21:06
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冰比冰水冰:回复小林老师 能麻烦老师给我写下这个结转的分录吗?
2023-10-11 17:33:14
小林老师:回复冰比冰水冰您好,您的应交税费应交增值税期末余额是借方还是贷方
2023-10-11 17:46:21
冰比冰水冰:回复小林老师 是贷方余额,感觉一直没平过,这是什么原因导致的?
2023-10-11 18:04:16
小林老师:回复冰比冰水冰您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-10-11 18:27:35
冰比冰水冰:回复小林老师 有的是历史遗留下来的问题,我也需要先做这个分录吗
2023-10-11 18:47:47
冰比冰水冰:回复小林老师 还有就是应交税费-应交增值税的其它二级科目,例如销项,进项,减免、转出之类的,是可以有余额的对吧,只要应交税费-增值税是为0就可以了吧
2023-10-11 19:12:15
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,各个期末都根据应交税费应交增值税余额调整
2023-10-11 19:33:02
小林老师:回复冰比冰水冰您好,是的,看合计金额不是明细金额
2023-10-11 19:45:13
冰比冰水冰:回复小林老师 好的,谢谢您
2023-10-11 19:56:32
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,原来会计月末结转增值税,做的分录是借:应交税费-销项贷应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷应交税费-进项,可是进项中有未做抵扣的,能将它们分开,分录要怎么做
您好,需要增加 待抵扣进项税额
219楼
2023-10-11 17:30:22
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翎翎:回复小黎老师 我增加了,分录怎么做呀
2023-10-11 17:51:58
小黎老师:回复翎翎您好,你这个待抵扣进项税额,当地就不要转入未交增值税就可以了
2023-10-11 18:08:07
翎翎:回复小黎老师 哎呀,我上面不是写了,是以前会计做的么,我只是想咨询下这个怎么做分录 ,你直接告诉我就行啦
2023-10-11 18:26:44
小黎老师:回复翎翎您好,借 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 贷应交税费 应交增值税 进项税额
2023-10-11 18:37:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
企业月末计算出本月要交的增值税作会计分录:借:应交税费--应交增值税--转出未交增长税1000 贷:应交税费--未交增值税1000 。1、哪么最后下月初在填报增值税申报表中应纳税额就为1000元对不对? 2、如果申报表中还有防伪税控设备要抵减应纳税额,是不是只有先在上月的帐务处理中作了这项会计分录,要抵减的数额才可以填写在申报表中?
1,对的 2,可以直接填写在增值税申报表的附表中,同时也需要做减免税额的账务处理的
220楼
2023-10-11 17:59:59
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李晓衡:回复邹老师 如果申报表中还有防伪税控设备要抵减应纳税额,是不是只有先在上月的帐务处理中作了这项会计分录,要抵减的数额才可以填写在申报表中? 问:是提前作在上月的帐务中后填写在下月初的申报表中,还是先填在申报表中,然后在报申报表的当月后进行帐务处理?
2023-10-11 18:18:47
邹老师:回复李晓衡填写减免税额与账务处理是同步的 有应纳税额,就在当月做结转未交增值税的分录 然后在次月填写本月缴纳上期应纳税额填写缴纳的增值税
2023-10-11 18:28:47

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