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帖子
本月应交增值税会计分录
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
合适的老虎
发表的提问:
我本月销项243068.69元,本月进项156234.26元,上月留底163210.15元,本月进项转出 78942.87元,本月应交增值税 2567.15元,如何写会计分录呢
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
196楼
2023-09-19 18:35:51
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陈诗晗老师:
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合适的老虎
借 Xx 贷 应交税费 增值税 进转出 78942.87 借 应交税费 转出未交增值税 2567.15 贷 应交税费 未交增值税 2567.15
2023-09-19 19:14:44
合适的老虎:
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陈诗晗老师
销项不结转?
2023-09-19 19:38:35
陈诗晗老师:
回复
合适的老虎
借 应交税费 增值税 销项 贷 应交税费 增值税进项 应交税费 转出未交增值税 你用这分录结转进项和销项。
2023-09-19 19:57:42
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.28w
引用 @
简兮
发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
197楼
2023-09-19 18:41:58
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简兮:
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朴老师
好的,谢谢老师
2023-09-19 19:08:11
朴老师:
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简兮
满意请给五星好评,谢谢
2023-09-19 19:29:13
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
人生旅途
发表的提问:
老师,6月份有进项,6.月份没有认证,做到6月份账里的会计分录,就是那个应交税费――应交增值税――后面是什么
您好 6月份有进项,6.月份没有认证税额计入应交税费——待认证进项税额里面
198楼
2023-09-20 17:50:51
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人生旅途:
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bamboo老师
5月份,发票认证了,借应交税费―应交税费―进项税额,贷应交税费――待认证进项税额
2023-09-20 18:18:52
bamboo老师:
回复
人生旅途
认证后分录这么写正确
2023-09-20 18:31:59
人生旅途:
回复
bamboo老师
贷认证这个应交税费在资产负债表哪里填呢
2023-09-20 19:01:47
bamboo老师:
回复
人生旅途
贷认证这个应交税费在资产负债表应交税费科目栏次体现
2023-09-20 19:27:15
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
zhongzhidui
发表的提问:
公司以前会计移交给应交税金余额和增值税期末留抵不符 相差136488.28元.不知怎么做调整会计分录 她帐上多了应交税金-应交增值税借方余额:136488.28元 接帐后来发现的 怎么解决呢
你好,是什么情况造成的这个差额
199楼
2023-09-20 18:01:19
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zhongzhidui:
回复
邹老师
@邹老师:查不出来什么原因 是四年前的事情了
2023-09-20 18:18:14
zhongzhidui:
回复
邹老师
@邹老师:也有可能是查帐没有补做销售的原因吧
2023-09-20 18:35:15
邹老师:
回复
zhongzhidui
你好,需要查出具体原因,然后做相关调整分录
2023-09-20 18:49:58
zhongzhidui:
回复
邹老师
@邹老师: 是多年的退税率和增值税率的差额进项税额转出原先会计没做会计分录造成的 可一下子补做会计分录会造成主营业务成本增加太多 该怎样调整
2023-09-20 19:07:32
邹老师:
回复
zhongzhidui
你好,那只能是一次性调整 的
2023-09-20 19:24:03
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
12.79w
引用 @
米菲
发表的提问:
老师,一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录是否是这样 一、计提本月应交增值税(结转)借:应交税费—应交增值税—转出未交增值 贷:应交税费——未交增值税 二、支付上月增值税 借;应交税费—应交增值——未交增值税 贷:银行存款 三、年末结转增值 借:应交税费——应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值—进项税额 贷:应交税费—应交增值—转出未交增值
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
200楼
2023-09-20 18:06:34
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米菲:
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文文老师
那年末应交税费—应交增值这个科目,怎么检查余额是否正确?是在借方余额 还是贷方吗?
2023-09-20 18:30:11
文文老师:
回复
米菲
年末应交税费—应交增值这个科目,余额为0
2023-09-20 18:57:54
米菲:
回复
文文老师
那我们年末还有未认证的发票,有借方余额(应交税费—待认证进项税额),就是我们材料入库了,发票还没去勾选抵扣,那这个怎么结平?
2023-09-20 19:19:08
文文老师:
回复
米菲
借方余额(应交税费—待认证进项税额),留在该科目,不用结平 这是特殊情况
2023-09-20 19:42:59
米菲:
回复
文文老师
那如果留着,应交税费这个科目借方有余额了对吧,就除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额?
2023-09-20 20:05:25
文文老师:
回复
米菲
除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额
2023-09-20 20:21:18
米菲:
回复
文文老师
那明白了,那就是如果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常对吗
2023-09-20 20:51:14
文文老师:
回复
米菲
果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常。对的
2023-09-20 21:19:07
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
忧心的期待
发表的提问:
结转本月应交增值税,怎么做分录?
好,这个是一般纳税人吗?如果是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷,应交税费未交。
201楼
2023-09-20 18:17:15
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.88w
引用 @
知识呗
发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
您好!销项税额跟转出未交增值税没有直接的会计分录来结转。
202楼
2023-09-20 18:38:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
鲤鱼翅膀
发表的提问:
只知道原材料成本,不知道增值税,写会计分录时还要写应交税费应交增值税吗,如果要写该怎么写
你好,购买原材料,有取得增值税专用发票吗?
203楼
2023-09-21 17:54:28
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韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
胖嘟
发表的提问:
某个门店卖奶粉,卖了10听奶粉,寄存店内5听,带走5听,付了1000元,款已付清,售价100元/听,成本50元/听 不考虑应交税费――增值税 会计分录怎么写
借:库存现金 1000 贷:主营业务收入1000
204楼
2023-09-21 18:24:24
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胖嘟:
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韦老师
但还有5听货没有给呢?怎么办
2023-09-21 18:50:49
韦老师:
回复
胖嘟
他只是没有拿走,其实他已经购买了
2023-09-21 19:18:45
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
胖嘟
发表的提问:
某个门店卖奶粉,卖了10听奶粉,寄存店内5听,带走5听,付了1000元,款已付清,售价100元/听,成本50元/听 不考虑应交税费――增值税 会计分录怎么写
您好,借银行存款1000,贷:主营业务收入1000,借:主营业务成本500,贷:库存商品500。
205楼
2023-09-21 18:35:59
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胖嘟:
回复
小林老师
但还寄存5听,怎么走账?
2023-09-21 19:04:40
小林老师:
回复
胖嘟
您好,寄存的商品所有权是客户,与您无关,做销售结转成本,
2023-09-21 19:24:20
胖嘟:
回复
小林老师
什么?寄存商品做销售结转成本?什么意思
2023-09-21 19:39:50
小林老师:
回复
胖嘟
您好,卖了10听奶粉,寄存店内5听,那个寄存的不在您的账体现,已经销售结转成本了。
2023-09-21 19:52:29
胖嘟:
回复
小林老师
如果过了好久,我怎么知道还听别人几听货呢?账上也不显示,怎么办呢?
2023-09-21 20:18:21
小林老师:
回复
胖嘟
您好,您可以做备查簿,但不能在账内体现。
2023-09-21 20:31:31
胖嘟:
回复
小林老师
备查簿是什么?
2023-09-21 20:47:17
胖嘟:
回复
小林老师
做往来账是什么意思?
2023-09-21 21:12:56
小林老师:
回复
胖嘟
您好,就是记录寄存数量和姓名的资料。
2023-09-21 21:41:34
胖嘟:
回复
小林老师
你的意思是说手工记录是吗?
2023-09-21 22:00:24
小林老师:
回复
胖嘟
您好,您也可以用电脑记录。只要能区分就行。
2023-09-21 22:24:00
李老师A
职称:
中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题:
0.64w
引用 @
学堂用户9xw534
发表的提问:
我们单位 每月末有进账项 都需要直接转入未交增值税借方;表示留低。 那么上期 有未交增值税借方余额 20; 本期销项 50大于本期进项20。会计分录。 借: 应交税费—应交增值税销项 50 贷: 应交税费 —应交增值税进项 20 应交税费—未交增值税30 缴纳时; 上期留低未交增值税20。本期贷方30 因此 未交增值税借方余额 10 借:应交增值税—未交增值 10 贷:银行存款 10 (该笔分录不对吧
你好,同学,分录是对的啊
206楼
2023-10-08 21:33:37
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答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
qzuser
发表的提问:
题目是计提本月税金及附加,其中城建税552.3,应交增值税7890。小规模纳税人如何做会计分录
你好 借 税金及附加 552.3 贷 应交税费-应交城建税 552.3
207楼
2023-10-08 21:51:09
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qzuser:
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答疑苏老师
增值税那个还需要做分录吗
2023-10-08 22:25:44
答疑苏老师:
回复
qzuser
你好 增值税在确认收入的时候已经做了 不用单独做
2023-10-08 22:50:23
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
Zzzm
发表的提问:
会计 结转本月增值税 会计分录怎么写?
借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
208楼
2023-10-08 21:56:59
全部回复
Zzzm:
回复
郭老师
这么写吗?
2023-10-08 22:13:09
郭老师:
回复
Zzzm
不是 进项销项分别结转到转出未交增值税科目
2023-10-08 22:41:06
Zzzm:
回复
郭老师
未交增值税和进项税都在贷方
2023-10-08 23:07:43
Zzzm:
回复
郭老师
图片我写错了
2023-10-08 23:19:54
Zzzm:
回复
郭老师
只有销项税在借方
2023-10-08 23:49:24
郭老师:
回复
Zzzm
未交增值税是二级科目
2023-10-09 00:01:52
Zzzm:
回复
郭老师
怎么写呢?
2023-10-09 00:12:04
郭老师:
回复
Zzzm
借应交税费-应交增值税-销项50000 贷应交税费-应交增值税-转出未交 应交税费-应交增值税-进项24800 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000-24800 贷应交税费-未交增值税
2023-10-09 00:22:49
老刘
职称:
,高级会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.88w
引用 @
绿水青山
发表的提问:
当月需交增值税如何做会计分录
借应交税费应交增值税
209楼
2023-10-09 17:00:21
全部回复
老刘:
回复
绿水青山
应交税费一应交增值税一未交增值税 贷银行存款
2023-10-09 17:21:04
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
YEQINGSONG
发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
210楼
2023-10-09 17:17:30
全部回复
YEQINGSONG:
回复
佟老师
嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2023-10-09 17:34:58
佟老师:
回复
YEQINGSONG
那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-10-09 17:50:25
YEQINGSONG:
回复
佟老师
提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2023-10-09 18:08:08
佟老师:
回复
YEQINGSONG
借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-10-09 18:28:17
YEQINGSONG:
回复
佟老师
不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2023-10-09 18:39:39
佟老师:
回复
YEQINGSONG
不涉及的,你这个科目不影响损益的
2023-10-09 19:07:50
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