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帖子
本月应交增值税会计分录
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彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
鳗鱼往事
发表的提问:
上月增值税未计提,本月缴纳上月增值税会计分录
你上个月确认收入的会计分录是怎么做的? 先红冲,然后做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
136楼
2023-08-10 19:53:59
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
Hedgehog
发表的提问:
老师,异地工程预缴增值税会计分录怎么做,预缴的时候我可以这样做吗?:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款,然后月末再结转增值税未交的增值税。如果这个月多预缴了的话,会计分录要怎么做?
你好,你是一般纳税人的吗?
137楼
2023-08-16 19:13:07
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Hedgehog:
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郭老师
是的
2023-08-16 19:32:45
郭老师:
回复
Hedgehog
借应交税费-预缴增值税贷银行款。
2023-08-16 20:01:22
Hedgehog:
回复
郭老师
能写完整的吗?预缴的增值税是二级明细还是设在应交增值税的明细下面
2023-08-16 20:15:04
郭老师:
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Hedgehog
这个就是完整的预缴,增值税是二级科目。
2023-08-16 20:34:26
郭老师:
回复
Hedgehog
预缴增值税是二级科目。
2023-08-16 20:54:28
Hedgehog:
回复
郭老师
后续需要结转增值税吗
2023-08-16 21:16:14
郭老师:
回复
Hedgehog
以后抵扣的时候,借应交税费未交增值税,贷应交税费预缴增值税。
2023-08-16 21:29:49
Hedgehog:
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郭老师
好的,谢谢老师
2023-08-16 21:46:58
郭老师:
回复
Hedgehog
不用客气的。
2023-08-16 22:10:16
王晓老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题:
0.83w
引用 @
学堂用户jhxak2
发表的提问:
2021年 9 月份,甲公司当月发生增值税销项税额合计为 500000元, 增值税进项税额转出合计为 30000 元,增值税进项税额合计为 300000 元。 (1)计算当月应交增值税 (2) 9 月 30 日,甲公司当月实际交纳增值税 200000 元:编制会计 分录 (3)月末,该公司将尚未交纳的其余增值税税款 30000 元转账。编 制会计分录 (4) 10 月 10日,甲公司交纳 9月份未交增值税.编制会计分录
同学您好 1、当月应交增值税= 500000-( 300000-30000)=230000 2、借 应交税费——应交增值税(已交税金) 200000 贷 银行存款 200000 3、借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷 应交税费——未交增值税30000 4 借 应交税费——未交增值税 30000 贷 银行存款 30000
138楼
2023-08-16 19:27:56
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
俊逸的茉莉
发表的提问:
缴纳增值税应怎么做会计分录分当月缴纳和本月计提次月缴纳
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
139楼
2023-08-16 19:44:59
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
yi平
发表的提问:
请问月末应交税费--应交增值税,借方余额,是不是月末无需再做会计分录?
是的,可以不用结转的
140楼
2023-08-17 18:30:02
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
李 佳
发表的提问:
请问应交增值税的会计分录怎么做
你好,请问是小规模还是一般纳税人?
141楼
2023-08-17 18:48:25
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吴月柳:
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李 佳
是指计提分录还是缴纳分录?
2023-08-17 19:03:53
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
愿无岁月可回头
发表的提问:
根据这个写会计分录,借方为什么不写上应交增值税
你好,这是普通发票不可以抵扣进项税
142楼
2023-08-17 19:00:52
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
AAC
发表的提问:
你好 我想问下本月 开具发票时候计提增值税分录是:借:银行存款86000元 贷:主营业务收入 81904.76元 应交税费-应交增值税 4095.24元 本月缴纳增值税分录是:借:应交税费-应交增值税 4095.24元 贷:银行存款 4095.24元 对吗?
你好 是小规模代开的吗
143楼
2023-08-17 19:22:53
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AAC:
回复
郭老师
不是,是房地产公司
2023-08-17 19:39:22
郭老师:
回复
AAC
一般纳税人简易计税的吗
2023-08-17 19:59:39
AAC:
回复
郭老师
是一般纳税人简易计税方法
2023-08-17 20:25:01
郭老师:
回复
AAC
本月开的 次月申报缴税 你的二级科目应该是简易计税
2023-08-17 20:48:29
AAC:
回复
郭老师
嗯,那次月应交税费这个科目的余额是不是为零了
2023-08-17 21:11:01
郭老师:
回复
AAC
你好 交了税款是的 你下个月还会有销售额的
2023-08-17 21:38:28
AAC:
回复
郭老师
假如下月再也没有销售额的话,我是不是应交税费就应该为零了,如果我想知道整个销售项目结束后实际缴纳增值税是多少的话应该怎么查询
2023-08-17 21:56:13
郭老师:
回复
AAC
是 你主营业务收入按项目核算的吗
2023-08-17 22:24:37
AAC:
回复
郭老师
对,按照一个项目来核算的
2023-08-17 22:37:13
郭老师:
回复
AAC
直接看主营业务收入-xx项目*3%
2023-08-17 22:56:55
AAC:
回复
郭老师
你好,那我这边可以在哪里看到我已经缴纳了多少的税金
2023-08-17 23:23:56
郭老师:
回复
AAC
科目余额表应交税费简易计税借方发生额合计。
2023-08-17 23:40:15
李爱文老师
职称:
会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题:
0w
引用 @
阿花
发表的提问:
本月应交增值税198.2元 可以抵扣采购的税控820. 元具体的会计分录怎么做呢
可以将820元不抵扣,先交198.2元的增值税处理
144楼
2023-08-17 19:41:59
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阿花:
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李爱文老师
如果抵扣的会计分录怎么做呢?借:应交税费-应交增值税-减免税198.2 贷:管理费用198.2 剩下的621.8怎么做账呢
2023-08-17 20:06:57
李爱文老师:
回复
阿花
一定想抵扣,就是这个分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 820 贷:营业外收入——减免税费 820 期末留抵税额是621.8
2023-08-17 20:22:48
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.36w
引用 @
温柔的书包
发表的提问:
月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是100,应交税金-应交增值税-销项税额是200,月末结转时要做分录:借 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100,贷 应交税金-未交增值税 100. 如果,月末时应交税金-应交增值税-进项税额 的金额假如是200,应交税金-应交增值税-销项税额是100,需要做会计分录吗?
您好,需要的。分录是,借 应交税金-未交增值税 100,贷 . 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
145楼
2023-08-18 18:19:49
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
可儿
发表的提问:
3月份销售税额80000.63,3月份进项税额46272.12,3月份留底税额329200.70 在3月份结转未交增值税分录为 借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63 贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12 借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51 后面的分录要怎处理才会平呢
你好 借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63 贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12 贷应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51 借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51 贷 应交税费——未交增值税33728.51
146楼
2023-08-18 18:30:13
全部回复
可儿:
回复
立红老师
每个月销项比进项多的需要做这一步是吗,如少进项大于销项呢
2023-08-18 18:59:23
可儿:
回复
立红老师
从19年11月到这个月可以一次性转出来吗,前面的都没有结转金额329200.70, 做分录借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 329200.70 贷 应交税费——未交增值税329200.7 这样对吗
2023-08-18 19:26:22
立红老师:
回复
可儿
你好, 每个月销项比进项多的需要做这一步是吗——是的 如:进项200大于销项150呢 借:应交税费——应增(销)150 贷:应交税费——应增(进)150 进项大于销项的金额50留在进项中,留待下期抵扣。
2023-08-18 19:55:54
可儿:
回复
立红老师
从19年11月到这个月可以一次性转出来吗,前面的都没有结转金额329200.70(借方), 做分录借 应交税费——未交增值税329200.70 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 329200.70 这样对吗
2023-08-18 20:21:01
可儿:
回复
立红老师
每个月应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额为0才是对的是吧
2023-08-18 20:36:21
立红老师:
回复
可儿
你好,对的,转出未交增值税期末余额是0的。
2023-08-18 20:57:39
可儿:
回复
立红老师
从19年11月到这个月可以一次性转出来吗,前面的都没有结转金额329200.70(借方), 做分录借 应交税费——未交增值税329200.70 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 329200.70 之前做转出的这个月一次性转这样对吧
2023-08-18 21:20:02
立红老师:
回复
可儿
你好,是的,是正确的、。
2023-08-18 21:41:14
可儿:
回复
立红老师
好的谢谢老师
2023-08-18 22:06:34
立红老师:
回复
可儿
不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-18 22:22:30
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
AAA
发表的提问:
月末结转增值税的会计分录,及下月交上月增值税的会计分录不是很清楚,麻烦老师说说
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
147楼
2023-08-18 18:57:14
全部回复
AAA:
回复
邹老师
借应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目适合那种情况
2023-08-18 19:09:46
邹老师:
回复
AAA
你好,当月缴纳当月的,也就是预交的情况下
2023-08-18 19:21:51
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
勤恳的航空
发表的提问:
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 这个会计分录如何理解?
这个就是需要缴纳增值税结转到应交税金-未交增值税
148楼
2023-08-18 19:25:05
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
????颜
发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录, 如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可 计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
你好 是的 是这样来处理的
149楼
2023-08-18 19:38:59
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
阿白
发表的提问:
本月增值税进项税额共计106190元,按7%和3%分别计算本月应交城市维护建设税和教育费附加 这个会计分录怎么做
你好,借 税金及附加 贷 应交税费 借 应交税费 贷 银行存款
150楼
2023-08-19 18:47:19
全部回复
阿白:
回复
紫藤老师
为什么会有两个借贷呢
2023-08-19 19:12:52
阿白:
回复
紫藤老师
那具体的金额怎么写呢
2023-08-19 19:37:27
紫藤老师:
回复
阿白
一个是计提,一个是支付
2023-08-19 20:02:20
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