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销售折让购货方会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 十三姨 发表的提问:
销售后发现质量问题给予的销售折让怎么处理?
你好,你所指的如何处理是如何开具发票的意思、还是如何做账务处理分录的意思?
211楼
2023-09-21 17:19:24
全部回复
十三姨:回复邹老师 账务处理!需要冲减营业收入吗?
2023-09-21 17:42:32
邹老师:回复十三姨你好,销售后发现质量问题给予的销售折让,是冲销收入,账务处理是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2023-09-21 18:06:38
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 兔子 发表的提问:
老师,销售折让里面,销货方可按规定开具红字专用发票…这个怎么理解?
你好,发生销售折让的分录是,借主营业务收入,借销项税,贷银行存款/应收账款。 冲收入,冲销项税,所以就需要开红字专用发票。 如满意,请五星好评,谢谢。
212楼
2023-09-21 17:43:19
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兔子:回复王晓老师 假如我销售10000元,后期市场价格下滑,给予销售折让,原来没销售折让的时候票11300价税合计,现在销售折让1000,我只开充红1000?还是冲红11300,让后重新开票?
2023-09-21 18:13:20
王晓老师:回复兔子你好,只开1000就行,不用全部冲掉。
2023-09-21 18:40:47
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 各自安好 发表的提问:
发生销售折让购买方如何做账
发生销售折让,购买方按实际付款金额入账
213楼
2023-09-21 18:08:11
全部回复
各自安好:回复李爱文老师 怎么写分录
2023-09-21 18:35:21
李爱文老师:回复各自安好借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项) 贷:银行存款 这个是按实际付款金额入账,做分录
2023-09-21 18:56:28
各自安好:回复李爱文老师 不是当月发生的,是收到负数发票
2023-09-21 19:09:07
李爱文老师:回复各自安好收到负数发票,冲减采购,做进项税额转出
2023-09-21 19:34:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 发表的提问:
请问下销售折扣与销售折让会计分录怎么写?
你好,销售折扣在发票上体现了折扣,直接按折扣之后的确认收入 销售折让是后期发生的质量问题,如果之前已经正常开了发票,后期红冲开销售折让的
214楼
2023-09-21 18:30:00
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郭老师:回复开红字信息表,销售折让, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数红冲收入。
2023-09-21 18:55:30
。:回复郭老师 销售折扣是在财务费用里面体现,最后影响毛利变高?
2023-09-21 19:14:23
郭老师:回复你好,销售折扣不做财务费用的。
2023-09-21 19:39:52
。:回复郭老师 销售折让,在未开发票的销售里面直接减掉这样可以吗?
2023-09-21 19:54:23
郭老师:回复按折扣之后的来确认收入,不是吗?
2023-09-21 20:15:56
。:回复郭老师 请问什么情况下做到财务费用里面呀?
2023-09-21 20:37:10
郭老师:回复当时是现金折扣,对方在规定的还款日期给对方的现金折扣。但是从今年开始,企业亏准则做账,也是红冲收入。
2023-09-21 20:48:19
。:回复郭老师 分两种: 1、商业折扣:体现在主营业务收入里面 2、现金折扣:体现在财务费用里面,是鼓励客户偿还货款,按协议许诺给予客户的一种债务扣除。 老师可以这样理解吗?
2023-09-21 20:59:12
。:回复郭老师 需要什么补充吗?
2023-09-21 21:23:45
郭老师:回复是的,是的,商业折扣在合同里面约定好了折扣的金额,优惠金额,现金折扣,在里面约定好了多长时间付款给予的现金折扣。
2023-09-21 21:36:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 紧张的诺言 发表的提问:
老师,销售折让发票具体怎么处理?
冲减收入 借;主营业务收入 应交税费 贷;应收账款等
215楼
2023-10-08 20:41:50
全部回复
紧张的诺言:回复邹老师 是要申请开具折让部分的红字发票给客户吗
2023-10-08 21:09:27
邹老师:回复紧张的诺言是的
2023-10-08 21:32:26
紧张的诺言:回复邹老师 现在是直接在开票系统申请红字发票吗还是要去税局申请
2023-10-08 21:42:33
邹老师:回复紧张的诺言开票系统 一般折让也是先冲回,然后按实际折让后的金额开具发票
2023-10-08 22:10:07
紧张的诺言:回复邹老师 可能是两年前开具的发票,现在还可以针对这张蓝字发票开具红字票冲回吗
2023-10-08 22:38:30
邹老师:回复紧张的诺言不可以的
2023-10-08 23:04:20
紧张的诺言:回复邹老师 那当时开具的金额,现在客户不给票上金额的钱,要怎么处理呢
2023-10-08 23:22:00
邹老师:回复紧张的诺言为什么这么久才提出这个问题
2023-10-08 23:49:06
紧张的诺言:回复邹老师 我新接手的公司之前的问题,那开具红字发票一般要跟对应蓝字票开票日期间隔多久才行
2023-10-09 00:03:55
邹老师:回复紧张的诺言一般是认证期内
2023-10-09 00:23:29
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.1w
引用 @ 发嗲的板栗 发表的提问:
购买方收到销售折让,可以转成本吗
您好,这个是不可以的哈
216楼
2023-10-08 21:08:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 得明 发表的提问:
买方入库,供应商给销售折扣会计处理是怎样的?例如:我方购买1万的货物,卖方按10%折扣。前会计做的会计分录:借:库存商品 9000。 借:其他应收款-供应商返利 1000。贷:应付账款。 1万。 这里折口用其他应收款错了吧?
折扣没有开红字发票过来么,这个也是做应付账款 等收到红字发票直接冲回借库存商品 负数 贷应付账款 负数就可以
217楼
2023-10-08 21:20:52
全部回复
得明:回复maize老师 供应商开发票是开的直接扣除后的金额,如还有其他返利,开的发票还要减去返利的,老师这样的话会计分录该如何做
2023-10-08 21:39:54
maize老师:回复得明你这个返利是直接收到钱么,
2023-10-08 22:04:30
maize老师:回复得明供应商开发票是开的直接扣除后的金额那你就按折扣后这个直接入就可以,再返利需要看你这个是反啥,直接反现金么
2023-10-08 22:18:11
得明:回复maize老师 有現金也有赠商品
2023-10-08 22:28:58
maize老师:回复得明那商品和现金需要重新开红字发票才可以,商品按新的入库,现金冲回之前单价
2023-10-08 22:55:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ Summer 发表的提问:
我司为购买方,专票已进行抵扣。我司要进行退货处理。该如何处理发票问题。另外一批货要进行销售折扣,这一笔需要怎么处理?
你好,你们单位给对方开红字信息表,然后开红字发票 另外一批货进行销售折扣,你单位是销售方吗?
218楼
2023-10-08 21:45:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 佳丽 发表的提问:
如果销售货物,发票已经交给购货方,但是购买方想退货,那发票怎么处理。
你好,可以开具负数发票冲销
219楼
2023-10-08 21:50:59
全部回复
佳丽:回复邹老师 老师,怎么开具负数发票呢?
2023-10-08 22:20:32
邹老师:回复佳丽你好,在系统申请,税局审批通过了根据通知单号录入开具
2023-10-08 22:39:53
佳丽:回复邹老师 老师,我对发票的作废和发票冲红不是很明白,能麻烦老师详细讲讲吗?还有负数发票就是发票的冲红吗?
2023-10-08 22:53:12
邹老师:回复佳丽你好,负数就是红冲,说法不同,一个意思
2023-10-08 23:05:15
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
10万元的货物销售,对方付了9万,1万是质量扣款,会计处理是
你好,那开具的发票是多少钱,是10万还是9万。
220楼
2023-10-09 16:28:49
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
销售商品零头没给你说会计分录放销售折让还是现金折让会计分录怎么做
你好,算现金折扣,没给的部分计财务费用
221楼
2023-10-09 16:56:01
全部回复
Luck Fairy:回复小云老师 金额大的话 因质量问题调整了销售单价的呢
2023-10-09 17:29:57
小云老师:回复Luck Fairy那种就算销售折让,冲减你的主营业务收入
2023-10-09 17:59:54
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Half apple 发表的提问:
销售货物中在应收中扣除折让和费用,怎么做会计分录?
您公司开具了红字发票了吗?还是要给对方现金折扣呢?
222楼
2023-10-09 17:12:29
全部回复
蔡老师
职称:,注册会计师,初级会计师,税务师
4.73
解题: 0.02w
引用 @ 氵繁花灬落尽 发表的提问:
老师好,教材上这句话(记号笔处),也就是跨年的的销售折让业务会计上是怎么处理的?
如果输入资产负债表日后事项通过,以前年度损益调整来处理,否则直接通过,主营业务收入来处理
223楼
2023-10-09 17:41:13
全部回复
氵繁花灬落尽:回复蔡老师 销售退回的跨年业务要用以前年度调整损溢,本年的就按教材来是吗老师?
2023-10-09 18:08:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 童泯 发表的提问:
销售商品,在计算现金折扣时,销售方提供的现金折扣包含增值税和不包含增值税的两种会计处理方法是怎样的?求两种方法的会计分录?
你好,分录是一样的,只是现金折扣的金额不同而已 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;银行存款 财务费用 贷;应收账款 不同的就是第二个分录计入财务费用的金额不同
224楼
2023-10-09 17:56:59
全部回复
童泯:回复邹老师 第二个分录计入财务费用的金额不同是什么意思啊
2023-10-09 18:24:17
邹老师:回复童泯你好,如果包含增值税,财务费用就是按含税收入*折扣比例计算 如果是不包含增值税,财务费用就是根据不含税收入*折扣比例计算
2023-10-09 18:38:14
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪我看日落. 发表的提问:
[例3]华明公司向客户销售一-批商品,增值税专用发票注明的价款为800000元,增值税税额为104000元,其付款条件为“2/10, 1/20, n/30 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。
你好 (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,银行存款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000
225楼
2023-10-10 17:19:01
全部回复
陪我看日落.:回复立红老师 第二问贷也是银行存款?
2023-10-10 17:34:52
陪我看日落.:回复立红老师 30日后没什么没有财务费用了?
2023-10-10 17:57:38
陪我看日落.:回复立红老师 税费为什么不写成应收税费
2023-10-10 18:19:17
陪我看日落.:回复立红老师 老师在吗?
2023-10-10 18:31:21
立红老师:回复陪我看日落.你好, (1)若购货方在10日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款888000 借,财务费用1600 贷,应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款,作出该业务的会计处理; 借,银行存款896000 借,财务费用8000 贷,应收账款904000 (3)若购货方在30日内支付货款,作出该业务的会计处理。 借,银行存款904000 贷,应收账款904000 税费在之前确认收入时已经计入应交税费一应交销项了;
2023-10-10 18:49:57
陪我看日落.:回复立红老师 好的谢谢老师
2023-10-10 19:19:16
立红老师:回复陪我看日落.不客气的,祝您学习愉快
2023-10-10 19:48:27

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