咨询
购买转账支票的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出转账支票,激纳上月末激增值税3800元.会计分录
借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款
211楼
2023-09-21 17:58:20
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 怕孤独的书本 发表的提问:
老师,购买电线电缆,货已拿回来钱也支付了,发票要过几天才能开,怎么做会计分录
先计入预付账款科目 发票来了再冲减
212楼
2023-09-21 18:17:27
全部回复
怕孤独的书本:回复轶尘老师 具体的怎么做会计分录呢
2023-09-21 18:46:18
轶尘老师:回复怕孤独的书本借:预付账款 贷:银行存款
2023-09-21 19:02:28
怕孤独的书本:回复轶尘老师 当发票来了的时候是借原材料,电线电缆,应交税费,应交增值税,贷预付账款吗
2023-09-21 19:18:00
轶尘老师:回复怕孤独的书本是的 你的分录正确
2023-09-21 19:32:14
怕孤独的书本:回复轶尘老师 不用做暂估入库的分录吗
2023-09-21 19:42:52
轶尘老师:回复怕孤独的书本没必要暂估 发票下个月就来了
2023-09-21 19:55:08
怕孤独的书本:回复轶尘老师 什么情况下才暂估呢
2023-09-21 20:20:40
轶尘老师:回复怕孤独的书本一般是跨年的时候成本票没到 采用暂估
2023-09-21 20:46:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 杜鑫 发表的提问:
工业帐,服装厂购买的缝纫配件及裁剪台、凳子等会计分录怎么做 有增税发票两张
你好,可以直接计入费用
213楼
2023-09-21 18:30:00
全部回复
杜鑫:回复邹老师 直接计入制造费用可以吗 借:制造费用 贷:应付账款
2023-09-21 18:52:46
邹老师:回复杜鑫也有企业进入制造费用,我个人理解是计入管理费用合理一些
2023-09-21 19:19:37
杜鑫:回复邹老师 因这个企业的帐之前车间所有的用品都是计入制造费用的?那我还是按照原始的的计入制造费用吧,这样是可以的吧
2023-09-21 19:32:05
邹老师:回复杜鑫你可以按照原来的处理
2023-09-21 19:43:07
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 675035516 发表的提问:
单位为员工购买的床,有发票,会计分录如何做?
你好,借:管理费用 贷:银行存款或库存现金
214楼
2023-10-08 21:02:03
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.9w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好,我们公司就一本帐,但是有些购买的东西没有发票,但是确实已经支付了,这个会计分录该怎么做呢
你好!你可以正常入账,只是不能税前扣除。
215楼
2023-10-08 21:25:30
全部回复
怕孤单的绿草:回复宋生老师 那到时候单独记下哪个凭证号,到时候年终汇算清缴的时候纳税调增吗
2023-10-08 21:40:56
宋生老师:回复怕孤单的绿草你好!你可以单独设置一个下级科目,也可以记下。
2023-10-08 22:01:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 优美的寒风 发表的提问:
老师,我想问下我们公司购买压路机保养件的会计分录怎么做,发票已经给到我们了
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
216楼
2023-10-08 21:47:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
请问购买刷脸支付设备,发票已经收到怎么做会计分录?
这个金额大吗?你们是超市吗?
217楼
2023-10-09 17:10:22
全部回复
以梦为马:回复郭老师 我们是代理商。购买20台以后免费给商户安装。
2023-10-09 17:30:05
郭老师:回复以梦为马你主营就是销售这个是吗,你可以做库存商品。
2023-10-09 17:50:54
以梦为马:回复郭老师 老师做库存商品后期怎么处理
2023-10-09 18:19:40
郭老师:回复以梦为马销售出去做收结转到主营业务成本
2023-10-09 18:39:38
以梦为马:回复郭老师 免费给商户安装出去的时候怎么处理呢?
2023-10-09 19:02:43
郭老师:回复以梦为马机器不收钱吗 借销售费用贷库存商品,应交税费 视同销售
2023-10-09 19:27:00
以梦为马:回复郭老师 免费安装出去也没有发票
2023-10-09 19:42:29
郭老师:回复以梦为马赠送的不需要发票的
2023-10-09 20:10:26
以梦为马:回复郭老师 老师为什么同时要贷应交税费
2023-10-09 20:23:49
郭老师:回复以梦为马第一个是销售货物,你确认收入的 第二个赠送是视同销售,需要交增值税的
2023-10-09 20:43:15
以梦为马:回复郭老师 销售费用二级科目选什么呀?
2023-10-09 21:00:34
郭老师:回复以梦为马你好,赠送,
2023-10-09 21:29:02
以梦为马:回复郭老师 我写其他经营费用 可以吗
2023-10-09 21:55:26
郭老师:回复以梦为马你好,可以的,二级科目自己设置就行。
2023-10-09 22:18:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ may 发表的提问:
购买236万的设备收到发票30万怎么写会计分录
您好 请问设备收到了么 款项支付了么
218楼
2023-10-09 17:23:17
全部回复
may:回复bamboo老师 款未付,收到了
2023-10-09 17:45:16
bamboo老师:回复may借:固定资产 发票不含税金额%2B剩余未收到发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷:应付账款 发票价税合计金额 贷:应付账款-暂估 剩余未收到发票不含税金额
2023-10-09 17:57:14
may:回复bamboo老师 款未付,如果没有收到设备呢?
2023-10-09 18:17:35
bamboo老师:回复may借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-10-09 18:38:12
may:回复bamboo老师 没打对吗?
2023-10-09 19:00:50
bamboo老师:回复may您没付款 也没有收到发票 只好体现进项税额 不明白您说的没打对是什么意思
2023-10-09 19:14:29
may:回复bamboo老师 款没付,收到30万发票
2023-10-09 19:44:18
may:回复bamboo老师 设备没收到
2023-10-09 20:12:29
bamboo老师:回复may对啊 只好先把税金入账 款没支付 设备没有收到
2023-10-09 20:38:41
may:回复bamboo老师 比如收到30万发票,金额258620.69,税费41379.31,借,应交税费-应交增值税-进项税41379.31,贷,应付账款41379.31,对吗?那金额部分怎么办?
2023-10-09 21:05:20
bamboo老师:回复may金额部分暂时不入账 收到设备后才入账
2023-10-09 21:15:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
我公司销售水果的,购买的纸箱开到一张发票上了,会计分录如何处理
同学你好,这个税率是不对的呢;现在没有16%的税率 是销售水果,购买的纸箱?
219楼
2023-10-09 17:34:05
全部回复
优雅的外套:回复立红老师 我知道,这是18年的发票,我才认证,如何处理
2023-10-09 17:52:29
立红老师:回复优雅的外套同学你好,这是18年的发票,我才认证,如何处理——在认证平台勾选 认证就可以; 这个发票一直没有入账做分录么?
2023-10-09 18:17:48
优雅的外套:回复立红老师 嗯嗯,会计分录如何入账,还购买纸箱了
2023-10-09 18:31:29
立红老师:回复优雅的外套同学你好 这个水果和纸箱应都已经对外出售了 借,以前年度损益调整 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款等 借,利润分配一未分配利润  贷,银行存款;
2023-10-09 18:52:26
优雅的外套:回复立红老师 水果就不入库了吗?
2023-10-09 19:17:33
立红老师:回复优雅的外套同学你好,已经出售了,不入库
2023-10-09 19:29:25
优雅的外套:回复立红老师 要是没出售呢?
2023-10-09 19:46:33
立红老师:回复优雅的外套没有出售,计入库存商品
2023-10-09 20:08:18
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 炙焱 发表的提问:
老师,购买厂房设备花了20万,没有开税票,应该怎么处理,怎么写会计分录
你没有票 不建议入外账了
220楼
2023-10-09 17:41:51
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
购买柴油再转卖怎么会计分录
购进,借:库存商品 贷:现金,卖出,借:现金 贷:主营业务成本 应交税费-销项,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
221楼
2023-10-09 17:53:59
全部回复
青:回复吴月柳 好的,谢谢老师!
2023-10-09 18:14:17
吴月柳:回复不客气
2023-10-09 18:28:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 叁拾葭 发表的提问:
公司是购买方,请问老师会计分录怎么记呢
你好,可以借制造费用(或原材料) 贷银行存款或应付账款等
222楼
2023-10-10 17:28:40
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乌乌 发表的提问:
购买方收到返利款怎么做会计分录呢?
需要销售方开红字发票这个,借银行 贷应付账款,借库存商品 负数 贷应付账款 负数
223楼
2023-10-10 17:48:32
全部回复
乌乌:回复maize老师 供应商直接在进项发票里低开了
2023-10-10 18:08:27
maize老师:回复乌乌那这个只能按你这发票做,借库存商品 贷应付账款 借银行 贷应付账款
2023-10-10 18:35:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 难过的猎豹 发表的提问:
办公室以支票购买保温杯,为职工发放福利的会计分录
你好 购买时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 发放时: 借:管理费用或者销售费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费
224楼
2023-10-10 17:53:59
全部回复
难过的猎豹:回复meizi老师 给一张发票,是用不到的是吗?
2023-10-10 18:09:39
meizi老师:回复难过的猎豹你好 需要对方给你开发票的 需要做附件 。你说用不到是什么意思
2023-10-10 18:28:46
难过的猎豹:回复meizi老师 明白了
2023-10-10 18:42:43
难过的猎豹:回复meizi老师 发放时的金额和购买时的金额是一样的吧
2023-10-10 19:02:05
meizi老师:回复难过的猎豹你好 嗯 是的 如果 金额不一致 到时你科目就无法平了。
2023-10-10 19:27:09
难过的猎豹:回复meizi老师 为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到
2023-10-10 19:44:07
meizi老师:回复难过的猎豹按部门所属计入部门费用 借固定资产 贷银行存款 按部门来做固定资产 。折旧金额计入比如后勤、管理部门使用计入管理费用 销售部门计入销售费用; 借管理费用-折旧费 销售费用-折旧费贷累计折旧
2023-10-10 20:00:07
难过的猎豹:回复meizi老师 为办公室各部门统一配备了计算机,签发支票结算的会计分录怎么写,发票已收到
2023-10-10 20:20:44
meizi老师:回复难过的猎豹你好 看上面分录全部都给你写清楚了。 先计入固定资产 然后按部门所使用的计算机 分别折旧到部门费用去。
2023-10-10 20:31:17
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 会计小白_ph979138 发表的提问:
请问老师公司银行转帐支付平安保险会计分录,是购买工伤险
借:管理费用 贷:银行存款
225楼
2023-10-11 16:55:51
全部回复
会计小白_ph979138:回复许老师 需要计提分录如何出,老师
2023-10-11 17:23:57
许老师:回复会计小白_ph979138如果要计提的话 通过应付职工薪酬-保险费 过度一下,就可以了
2023-10-11 17:37:06
会计小白_ph979138:回复许老师 老师,对公帐户支付转款时,借:应付帐款-平安公司,贷:银行存款,不用这样
2023-10-11 17:52:22
许老师:回复会计小白_ph979138通过应付职工薪酬过度一下,更恰当一点哈
2023-10-11 18:16:53

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×