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转出多交增值税会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
年末已交的增值税如何结转做会计分录?
借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
241楼
2023-10-10 16:28:45
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 斯文的板栗 发表的提问:
老师,我是一般纳税人,5月份结转税费时 借:应交税费 应交增值税-转出未交增值税30000 贷:应交税费-未交增值税30000。6月份税费缴纳了,借:应交税费 应交增值税-已交税金30000 贷:银行存款30000。结果,易代账又结转6月未交增值税 ,借:应交税费 未交增值税30000,贷:转出多交增值税30000。我感觉会计分录那做错了,现在是已交税金有余额30000,转出多交增值税也有余额30000,那步错了,应该怎么办,
你好,学员,转出多交增值税也有余额30000,这个应该是销项税,进项税结转过去的,也要冲回的 已交税金有余额是正常的
242楼
2023-10-10 16:57:05
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斯文的板栗:回复冉老师 老师,第一个问题,以后交了税 借:已交增值税-已交税金还是选 未交增值税。第二个问题,麻烦您看看那个余额表,我怎么冲回去,是贷:转出多交增值税,那借什么呢?现在未交增值税余额是0
2023-10-10 17:19:39
冉老师:回复斯文的板栗贷:转出多交增值税,那借应交税费销项税
2023-10-10 17:41:37
斯文的板栗:回复冉老师 那这个余额表还有问题吗
2023-10-10 17:59:56
冉老师:回复斯文的板栗老师看了,没问题的
2023-10-10 18:21:52
斯文的板栗:回复冉老师 老师,贷:转出多交增值税,借:应交税费销项税 好像不对,这样的话,转出多交增值税 余额有增加了。相当于销项税额减少,转出多交增值税增加,是不把科目写反了
2023-10-10 18:49:03
冉老师:回复斯文的板栗你看看这个转出多交增值税怎么形成的,反方向冲回即可的
2023-10-10 19:03:19
斯文的板栗:回复冉老师 还有老师,次月交了税 是 借:已应交增值税-已交税金 , 还是选 应交税费- 未交增值税
2023-10-10 19:32:43
冉老师:回复斯文的板栗 是 借:已应交增值税-已交税金 是的
2023-10-10 19:58:44
斯文的板栗:回复冉老师 老师,你看一下,相反一冲的话,未交增值税就又有余额了
2023-10-10 20:15:04
斯文的板栗:回复冉老师 还有老师,通用水利基金申报,上个月 的应税项忘了填金额,弄了个0申报,我这个月可以补上不,根据减免政策,填上主营业务收入的金额,还是是0报税
2023-10-10 20:43:18
冉老师:回复斯文的板栗你好,学员,建议零申报即可的
2023-10-10 21:06:27
斯文的板栗:回复冉老师 老师,你看一下,相反一冲的话,未交增值税就又有余额了,麻烦您给解答一下上面的问题,有图片,是不应该在做一个凭证,而且,就是用了已交税金才导致的这个结果。应该是已经交税金多了,结账的时候才转出多交的增值税,我在网上查一下,已交税金是当月交的,用已交税金,次月交,次个月的用 应交增值税 ,不知道我的理解对不对?现在不知道怎么冲回去。 ,
2023-10-10 21:33:56
冉老师:回复斯文的板栗你理解的是对的,学员
2023-10-10 22:02:26
斯文的板栗:回复冉老师 你是专业老师吗?怎么这么多条也没给说个结果出来,我现在是要解决怎么冲回去
2023-10-10 22:17:12
冉老师:回复斯文的板栗你原路反方向冲回,学员
2023-10-10 22:36:32
斯文的板栗:回复冉老师 相反一冲的话,未交增值税就又有余额了,我试过了,未交增值税已经交过了,余额应该是0
2023-10-10 23:04:54
冉老师:回复斯文的板栗这样处理,全部不反冲 未交增值税,和已交增值税对冲
2023-10-10 23:16:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
243楼
2023-10-10 17:24:10
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
年末结转未交增值税怎么做会计分录啊
借,应交税费-应交增值税-销项税,贷:,应交税费-应交增值税-进项税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
244楼
2023-10-10 17:47:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 犹豫的机器猫 发表的提问:
销项税大于进项,会计分录为 借:应交税费~应交增值税~销项税 贷:应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~转出交增值税 借:应交税费~转出交增值税 应交税费~未交增值税 若进项大于销项,本月未缴纳税款。还需要做结转未交增值税的分录吗,不做销项进项是不是不能抵消,对报表有影响? 需要做这个分录吗
你好,也可以结转就是未交增值税在借方,什么时候未交增值税是贷方余额,才需要交纳增值税。
245楼
2023-10-11 16:45:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ AAA 发表的提问:
月末结转增值税的会计分录,及下月交上月增值税的会计分录不是很清楚,麻烦老师说说
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
246楼
2023-10-11 16:54:07
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AAA:回复邹老师 借应交税费-应交增值税(已交税金)这个科目适合那种情况
2023-10-11 17:09:09
邹老师:回复AAA你好,当月缴纳当月的,也就是预交的情况下
2023-10-11 17:28:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静静 发表的提问:
老师,计提增值税的分录,借 应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷 应交税费_应交增值税 次月缴纳的时候,借 应交税费应交增值税 贷 银行存款,!如果这样的话,我的转出未交增值税就有余额,我又做了一笔相反分录,借应交税费 未交增值税 贷转出未交增值税 这样对吗?
按下面这个做,你那个交税做借应交税费 未交增值税贷银行才对,
247楼
2023-10-11 17:15:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 可爱多 发表的提问:
上个月的凭证分录把转出未交增值税贷方放到进项税额转出借方里面了,这个月分录怎么更改? 原本应该是借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
 你好   你直接把上月分录 直接红冲了  在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可  
248楼
2023-10-11 17:44:59
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可爱多:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-10-11 17:57:31

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