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自查补交增值税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.27w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
邹老师 税务自查:发现17年5月欠交增值税5万元,到19年5月份滞纳金,17年6月份多交增值税,多交抵欠后我还需要交钱,这会计分录怎么样做
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税 不涉及所得税,直接结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 5月交税的分录 借:应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
136楼
2023-08-01 18:57:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ ?徐微微 发表的提问:
老师,麻烦问下补缴以前年度增值税及附加税会计分录怎么写?(税务稽查后,需要补缴18及19年度增值税及附加税)
你好 借:应交税费—应交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款 
137楼
2023-08-01 19:11:50
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?徐微微:回复邹老师 那滞纳金的会计分录怎么写?
2023-08-01 19:24:21
?徐微微:回复邹老师 计入营业外支出-滞纳金核算科目吗?
2023-08-01 19:35:42
邹老师:回复?徐微微你好,借:营业外支出—滞纳金,贷:银行存款
2023-08-01 19:50:45
?徐微微:回复邹老师 收到,谢谢;老师。
2023-08-01 20:16:24
邹老师:回复?徐微微不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-08-01 20:44:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 追寻的板凳 发表的提问:
企业自查交的2016年的增值税与滞纳金怎么做分录呢?
借;应交税费——未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
138楼
2023-08-01 19:38:27
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会计学堂候老师
职称:中级会计师,理财规划师,电子商务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:以前年度损益调整 贷:银行存款或现金 或者 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款或现金
139楼
2023-08-01 19:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借;以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:营业外支出 贷:银行存款
140楼
2023-08-02 18:52:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师 ,税务局抽查虚开的发票进项税剃出来补交了增值税和滞纳金,这个补的增值税原来做的怎么转出,补交增值税和滞纳金怎么做分录,谢谢
你好这个税局叫 你们补要求你们申报吗,借未交增值税,贷银行,借营业外支出,贷银行
141楼
2023-08-02 19:12:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税会计分录:应交税金-增(销),应交增值税(已交)。 老会计来帮忙~
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
142楼
2023-08-02 19:24:11
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邹老师:回复爱笑的流沙根据你的分录来看应该是小规模 通过应交税费-应交增值税,贷方反应应纳税额,借方表示缴纳的增值税,不需要结转
2023-08-02 19:41:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗犷的裙子 发表的提问:
您好老师:我今年1月认定一般纳税人,可是有一笔是按小规模3%开票,4月自己查补交税10%与3%的差额税7355.55,这笔分录我是借:应交增值税_未交增值税7355.55,贷:银行存款7355.55.可是帐面上显示我多交7355.55,这笔帐的会计分录如何做?请指教,谢谢!
这个通过以前年度损益调整,处理了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:未分配利润 盈余公积 贷:以前年度损益调整
143楼
2023-08-02 19:38:38
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kk 发表的提问:
如果是小企业会计准则 补交去年的增值税怎么做分录?
借:未分配利润贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
144楼
2023-08-02 19:48:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阿静 发表的提问:
税务查税,补交了今年1-11月份的增值税和附加税如何写分录
你好,什么原因让你们补交的增值税啊?因为没有跨年度按正常的缴纳分录做就可以。罚款和滞纳金直接计入营业外支出。
145楼
2023-08-06 20:34:04
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阿静:回复QQ老师 就是说按用电量核算生产,没有罚款和滞纳金
2023-08-06 20:56:54
阿静:回复QQ老师 麻烦写一下分录
2023-08-06 21:12:00
QQ老师:回复阿静你好借应交税金已交税金贷银行存款
2023-08-06 21:26:27
阿静:回复QQ老师 计提时怎么做分录
2023-08-06 21:54:30
QQ老师:回复阿静你好!补交增值税会计分录: 补交当年的增值税 借:应交税金——应交增值税 贷:银行存款等 补交以前年度的增值税 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-06 22:14:10
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
自查查补增值税及附加税怎么记账
你好 那你要补 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 借税金及附加贷应交税费-城建税等 借应交税费-城建税等贷银行存款
146楼
2023-08-06 20:57:44
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静:回复meizi老师 不是有个查补的科目吗,纳税检查调整或者增值税检查调整,不是你说的这个情况
2023-08-06 21:24:59
meizi老师:回复你好 你是查的是今年的还是往年的
2023-08-06 21:42:04
静:回复meizi老师 今年的
2023-08-06 21:59:07
meizi老师:回复你好 今年的话 如果是少做了收入 直接补做收入和缴纳税费分录就行
2023-08-06 22:11:49
静:回复meizi老师 好的,谢了
2023-08-06 22:24:54
meizi老师:回复不客气 帮到你就好
2023-08-06 22:41:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问:
地税局稽查让公司补交以下税,会计分录该如何做呢?
你好,印花税 借;税金及附加 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
147楼
2023-08-06 21:25:30
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思宇9207000:回复邹老师 此补交税的会计期间是2017年的,现如此计提记账里只能是今年的了,可以吗?
2023-08-06 21:44:41
邹老师:回复思宇9207000你好,补交以前年度的,需要把损益科目换成以前年度损益调整核算 借;以前年度损益调整 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
2023-08-06 22:07:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 秋秋妹 发表的提问:
自查补交往年的税款和滞纳金怎么做分录呢?
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
148楼
2023-08-06 21:47:59
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紫藤老师:回复秋秋妹滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2023-08-06 22:04:01
紫藤老师:回复秋秋妹借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-06 22:25:36
秋秋妹:回复紫藤老师 交的是印花税,现 在的印花税是计入税金及附加吗
2023-08-06 22:51:10
紫藤老师:回复秋秋妹现 在的印花税是计入税金及附加,如果是以前年度的,计入以前年度损益调整
2023-08-06 23:18:32
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
老师,月未 应交税费-未交增值税 4000元(计算得出的应交数),可是申报表中系统自动计算出的4000.01,四舍五入的问师,交月缴纳后,我会计分录如何做?如何补记会计分录调整0.01的误差数?
您好你交税按4000.01呢?那这个做借营业外支出0.01
149楼
2023-08-07 18:08:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
酒店类补交税会计分录怎么处理?
举例:15年补报14年10月的收入1万,并补缴了14年10月的营业税及附加2千。完整的会计分录要怎么做呀?
150楼
2023-08-07 18:27:21
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邹老师:回复爱笑的流沙借:库存现金等科目 10000 贷:以前年度损益调整 10000 借;以前年度损益调整 2000 贷;应交税费 2000 借:应交税费 2000 贷:银行存款 2000
2023-08-07 18:38:04

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