首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
自查补交增值税会计分录
分享
喜欢
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.27w
引用 @
梦想成真
发表的提问:
邹老师 税务自查:发现17年5月欠交增值税5万元,到19年5月份滞纳金,17年6月份多交增值税,多交抵欠后我还需要交钱,这会计分录怎么样做
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税 不涉及所得税,直接结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 5月交税的分录 借:应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
136楼
2023-08-01 18:57:42
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
?徐微微
发表的提问:
老师,麻烦问下补缴以前年度增值税及附加税会计分录怎么写?(税务稽查后,需要补缴18及19年度增值税及附加税)
你好 借:应交税费—应交增值税 应交税费—附加税 贷:银行存款
137楼
2023-08-01 19:11:50
全部回复
?徐微微:
回复
邹老师
那滞纳金的会计分录怎么写?
2023-08-01 19:24:21
?徐微微:
回复
邹老师
计入营业外支出-滞纳金核算科目吗?
2023-08-01 19:35:42
邹老师:
回复
?徐微微
你好,借:营业外支出—滞纳金,贷:银行存款
2023-08-01 19:50:45
?徐微微:
回复
邹老师
收到,谢谢;老师。
2023-08-01 20:16:24
邹老师:
回复
?徐微微
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-08-01 20:44:20
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
追寻的板凳
发表的提问:
企业自查交的2016年的增值税与滞纳金怎么做分录呢?
借;应交税费——未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
138楼
2023-08-01 19:38:27
全部回复
会计学堂候老师
职称:
中级会计师,理财规划师,电子商务师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:以前年度损益调整 贷:银行存款或现金 或者 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款或现金
139楼
2023-08-01 19:50:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借;以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:营业外支出 贷:银行存款
140楼
2023-08-02 18:52:18
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
11876948484884
发表的提问:
老师 ,税务局抽查虚开的发票进项税剃出来补交了增值税和滞纳金,这个补的增值税原来做的怎么转出,补交增值税和滞纳金怎么做分录,谢谢
你好这个税局叫 你们补要求你们申报吗,借未交增值税,贷银行,借营业外支出,贷银行
141楼
2023-08-02 19:12:10
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
增值税会计分录:应交税金-增(销),应交增值税(已交)。 老会计来帮忙~
业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
142楼
2023-08-02 19:24:11
全部回复
邹老师:
回复
爱笑的流沙
根据你的分录来看应该是小规模 通过应交税费-应交增值税,贷方反应应纳税额,借方表示缴纳的增值税,不需要结转
2023-08-02 19:41:30
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
粗犷的裙子
发表的提问:
您好老师:我今年1月认定一般纳税人,可是有一笔是按小规模3%开票,4月自己查补交税10%与3%的差额税7355.55,这笔分录我是借:应交增值税_未交增值税7355.55,贷:银行存款7355.55.可是帐面上显示我多交7355.55,这笔帐的会计分录如何做?请指教,谢谢!
这个通过以前年度损益调整,处理了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:未分配利润 盈余公积 贷:以前年度损益调整
143楼
2023-08-02 19:38:38
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
kk
发表的提问:
如果是小企业会计准则 补交去年的增值税怎么做分录?
借:未分配利润贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
144楼
2023-08-02 19:48:00
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
阿静
发表的提问:
税务查税,补交了今年1-11月份的增值税和附加税如何写分录
你好,什么原因让你们补交的增值税啊?因为没有跨年度按正常的缴纳分录做就可以。罚款和滞纳金直接计入营业外支出。
145楼
2023-08-06 20:34:04
全部回复
阿静:
回复
QQ老师
就是说按用电量核算生产,没有罚款和滞纳金
2023-08-06 20:56:54
阿静:
回复
QQ老师
麻烦写一下分录
2023-08-06 21:12:00
QQ老师:
回复
阿静
你好借应交税金已交税金贷银行存款
2023-08-06 21:26:27
阿静:
回复
QQ老师
计提时怎么做分录
2023-08-06 21:54:30
QQ老师:
回复
阿静
你好!补交增值税会计分录: 补交当年的增值税 借:应交税金——应交增值税 贷:银行存款等 补交以前年度的增值税 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-06 22:14:10
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
静
发表的提问:
自查查补增值税及附加税怎么记账
你好 那你要补 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 借税金及附加贷应交税费-城建税等 借应交税费-城建税等贷银行存款
146楼
2023-08-06 20:57:44
全部回复
静:
回复
meizi老师
不是有个查补的科目吗,纳税检查调整或者增值税检查调整,不是你说的这个情况
2023-08-06 21:24:59
meizi老师:
回复
静
你好 你是查的是今年的还是往年的
2023-08-06 21:42:04
静:
回复
meizi老师
今年的
2023-08-06 21:59:07
meizi老师:
回复
静
你好 今年的话 如果是少做了收入 直接补做收入和缴纳税费分录就行
2023-08-06 22:11:49
静:
回复
meizi老师
好的,谢了
2023-08-06 22:24:54
meizi老师:
回复
静
不客气 帮到你就好
2023-08-06 22:41:53
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
思宇9207000
发表的提问:
地税局稽查让公司补交以下税,会计分录该如何做呢?
你好,印花税 借;税金及附加 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
147楼
2023-08-06 21:25:30
全部回复
思宇9207000:
回复
邹老师
此补交税的会计期间是2017年的,现如此计提记账里只能是今年的了,可以吗?
2023-08-06 21:44:41
邹老师:
回复
思宇9207000
你好,补交以前年度的,需要把损益科目换成以前年度损益调整核算 借;以前年度损益调整 营业外支出 贷;银行存款 残保金,工会经费 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金,工会经费 借;应付职工薪酬-残保金,工会经费 贷;银行存款等科目
2023-08-06 22:07:54
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
秋秋妹
发表的提问:
自查补交往年的税款和滞纳金怎么做分录呢?
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
148楼
2023-08-06 21:47:59
全部回复
紫藤老师:
回复
秋秋妹
滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2023-08-06 22:04:01
紫藤老师:
回复
秋秋妹
借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-06 22:25:36
秋秋妹:
回复
紫藤老师
交的是印花税,现 在的印花税是计入税金及附加吗
2023-08-06 22:51:10
紫藤老师:
回复
秋秋妹
现 在的印花税是计入税金及附加,如果是以前年度的,计入以前年度损益调整
2023-08-06 23:18:32
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
奔跑的蜗牛
发表的提问:
老师,月未 应交税费-未交增值税 4000元(计算得出的应交数),可是申报表中系统自动计算出的4000.01,四舍五入的问师,交月缴纳后,我会计分录如何做?如何补记会计分录调整0.01的误差数?
您好你交税按4000.01呢?那这个做借营业外支出0.01
149楼
2023-08-07 18:08:37
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
酒店类补交税会计分录怎么处理?
举例:15年补报14年10月的收入1万,并补缴了14年10月的营业税及附加2千。完整的会计分录要怎么做呀?
150楼
2023-08-07 18:27:21
全部回复
邹老师:
回复
爱笑的流沙
借:库存现金等科目 10000 贷:以前年度损益调整 10000 借;以前年度损益调整 2000 贷;应交税费 2000 借:应交税费 2000 贷:银行存款 2000
2023-08-07 18:38:04
首页
上一页
7
8
9
10
11
12
13
14
下一页
最后
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全