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帖子
分配社会保险费会计分录
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森林老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.61w
引用 @
莫若痕
发表的提问:
关于社保的会计处理 (1)计提社保时 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬--社会保险费用(公司承担) (2)从工资中代扣代缴社保时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社会保险费用(个人承担) (3)实际缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--社会保险费 贷:银行存款等 请问老师,以上会计分录处理正确吗?
计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
286楼
2023-09-11 16:38:31
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莫若痕:
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森林老师
老师,我第二、三个分录为什么不正确?
2023-09-11 16:59:30
森林老师:
回复
莫若痕
你标一下是哪个,我看一下。
2023-09-11 17:22:16
莫若痕:
回复
森林老师
我在网上搜索时,会计学堂网页有相关回答,就是我写的那3个分录,我不理解,因为跟讲义上的不一样。讲义上是先计提公司承担的社保,个人承担的社保是在实际发放工资时的“其他应付款”科目,实际缴纳时,也是分公司承担的和个人承担的
2023-09-11 17:43:35
莫若痕:
回复
森林老师
个人承担的社保不能计提的吗?如果可以计提,那么,在实际发放工资时的会计分录该怎么写?
2023-09-11 17:58:02
森林老师:
回复
莫若痕
首先,计提和缴纳的分录不分先后顺序的,你想有的是先计提再缴,有的是先缴再提,所以顺序不是问题。看分录要灵活的掌握 ,不要死记,我给分析一下我发的全套分录社保这块,下面的分录也是不分先后顺序的,只是这样写写而已 计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保,--------发工资时,把个人社保进行了计提 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位,------------这个是单位社保确认费用时的计提 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位,------这个是计提的单位社保缴纳 其他应付款—个人社保,----------这个是计提的个人社保进行缴纳 贷:银行存款,
2023-09-11 18:12:19
莫若痕:
回复
森林老师
(2)从工资中代扣代缴社保时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社会保险费用(个人承担) 这个分录不是计提个人承担的社保分录吗? 如果这样也可以的话,实际发放工资时的分录该怎么处理?
2023-09-11 18:31:44
森林老师:
回复
莫若痕
借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社会保险费用(个人承担)-----------这个是个人承担的是要从工资中扣的,怎么能用应付职工薪酬这个科目呢?
2023-09-11 19:00:59
莫若痕:
回复
森林老师
哦哦,那就是网页上的分录是错误的。我明白了,谢谢老师。
2023-09-11 19:21:29
森林老师:
回复
莫若痕
同学,你好,不客气的。
2023-09-11 19:46:35
小奇老师
职称:
高级会计师
5.00
解题:
0.44w
引用 @
合适的万宝路
发表的提问:
(5)2月29日计提当月职工薪酬共计790000元(560000+123 000+78000+36000),其中包含职工基本工资560000元,绩效工 资123000元,单位应为职工计缴纳的社会保险费78000元和住房公 积金36000元。按照薪酬费用的归属,属于专业业务活动及其辅助 活动部门职工的薪酬为608000元,应当记入"业务活动费用"科目; 属于单位本级及后勤管理部门职工的薪酬为18900元,应当记入"单 位管理费用"科目。 做财务会计分录和预算会计分录
同学您好, 借:业务活动费用 608000 单位管理费用 189000 贷:应付职工薪酬-基本工资 560000 -绩效工资 123000 -社会保险费 78000 -住房公积金 36000 本题是计提工资,没有预算会计分录,预算会计分录待实际发放工资再做
287楼
2023-09-11 16:51:31
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答疑陈园老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
0.34w
引用 @
欣慰的康乃馨
发表的提问:
计提工资代扣代缴社会保险个人部分怎么做分录。
举个例子,4月缴纳社保时,借管理费用-社保,其他应收款-社保个人部分 贷银行存款。4月底计提工资时,借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资,5月发放4月工资时,借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保个人部分,银行存款。
288楼
2023-09-11 17:08:59
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.29w
引用 @
Cherry小周
发表的提问:
老师,我问下2月失业险退款,医保减半退款,工伤保险退款,补充工伤保险退款,养老保险退款单位部分,会计分录怎么做呀?
你好,直接红冲你的计提缴纳分录,原分录红冲
289楼
2023-09-12 16:22:56
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
DaWin
发表的提问:
通过“同城委托收款”结算方式,将公司已计提和从职工个人应付工资中代扣的医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金,共计385 400元缴纳给当地社会保险经办机构和住房公积金管理机构 请问这个怎么做分录呀
你好,借应付职工薪酬--医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金,其他应付款--个人医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金,贷银行存款385400
290楼
2023-09-12 16:38:19
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佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
红烧肉。
发表的提问:
公司职工不在公司缴纳社会保险 但是公司社会保险补助这个费用应该做进哪里 分录怎么做 计提工资时需不需要计提这一部分
你好,你的意思是说不在公司上保险,但给与员工补助是吗
291楼
2023-09-12 16:43:45
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红烧肉。:
回复
佟老师
对的
2023-09-12 17:02:47
佟老师:
回复
红烧肉。
那就把补助放到工资里计算就可以了
2023-09-12 17:18:27
红烧肉。:
回复
佟老师
计提工资的时候一起计提出来吗?
2023-09-12 17:46:47
佟老师:
回复
红烧肉。
是的,一起计提出来,就是给的补助
2023-09-12 18:16:15
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
张张
发表的提问:
A公司派员工到外省B公司进行管理(B公司是A公司和C公司投资的新公司),由于各种原因,员工想工资是外省的B公司发放,社会保险是A公司帮缴纳。然后我的处理方法是B公司把员工保险的钱对公转给A公司,A公司出个派遣文件。其他的会计分录我会处理,这样正确吗??
你好。同学。 可以用派遣形式处理。
292楼
2023-09-12 17:05:59
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
绿水青山
发表的提问:
发放工资扣个人所得税和社会保险如何做会计分录,
按下面这个图做分录就可以。
293楼
2023-09-13 16:04:11
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绿水青山:
回复
maize老师
个人所得税不计提
2023-09-13 16:15:46
绿水青山:
回复
maize老师
个人所得税不需要计提吗
2023-09-13 16:39:41
maize老师:
回复
绿水青山
你计提管理费用职工薪酬包括个人所得税,这个你是代扣代缴。
2023-09-13 17:01:13
绿水青山:
回复
maize老师
个税只能入管理费用吗
2023-09-13 17:29:20
maize老师:
回复
绿水青山
不是你看上面分录那个应付职工薪酬-工资包括支付给个人社保和个税。
2023-09-13 17:54:07
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.22w
引用 @
诚心的金毛
发表的提问:
老师你好!支付本月社会保险费的单位部分借方是管理费用-社会保险费,为什么不是应付职工薪酬-社会保险费呢
两种做法都可以,如果计入应付职工薪酬,最后还是要转入管理费用的
294楼
2023-09-13 16:19:38
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
随遇而安
发表的提问:
请教老师,我们公司小薇企业先交社保,后发工资,社保方面需要哪些科目 应付职工薪酬—社会保险费(单位部分) 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分) 其它应收款—社会保险费(个人部分)
你好! 1..交社保 借:管理费用-社保费(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
295楼
2023-09-13 16:47:15
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蒋飞老师:
回复
随遇而安
2.发工资时 借:应付职工薪酬-工资 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 应交税费-应交个税
2023-09-13 17:19:35
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.34w
引用 @
优雅的柚子
发表的提问:
老师好麻烦请问生育保险会计分录怎么做呀,麻烦解释下。
借银行存款 贷其他按应付款XX 借其他按应付款XX 贷:银行存款
296楼
2023-09-13 17:05:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
糖糖
发表的提问:
我们这边有一笔保证金和一笔保险费,到一定期限的时候保证金是要换回来的 ,这个会计分录是不是一样的做法
你好,不是,保证金冲销其他应收款,保险费冲减费用
297楼
2023-09-19 16:01:20
全部回复
糖糖:
回复
邹老师
老师我现在把我们公司的业务给您介绍下,我们公司从事金融服务外包公司,建筑工程的投标通业务,有款项三个关系,第一投标某项目公司给我们转一笔保证金,这个保证金到我们公司账户,然后我们把这笔钱打到保险公司,外加一笔保险费,我们先承担保险费用,等到项目的全额资金还给我们的时候,我们把这笔钱还给放款公司,我们再给放款公司一笔服务费及利息,保险公司把保证金退还给我们公司,我们再从保证金里扣除完我们应收的费用后退还给贷款方,这里面的所有会计分录可以帮我理清楚吗,谢谢。
2023-09-19 16:18:46
邹老师:
回复
糖糖
收到保证金 借;银行存款 贷;其他应付款 支付给保险公司 借;其他应付款 其他应收款(保险费) 贷;银行存款 收到退回的保证 金 借;银行存款 贷;其他应付款 还给放款公司 借;其他应付款 贷;银行存款 支付的服务费,利息 借;管理费用 财务费用 贷;银行存款
2023-09-19 16:41:52
宇飞老师
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题:
1.4w
引用 @
大胆的大神
发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
298楼
2023-09-19 16:23:20
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大胆的大神:
回复
宇飞老师
计提工资是计提应发还是实发的
2023-09-19 17:02:13
宇飞老师:
回复
大胆的大神
计提应发的,不是实发。
2023-09-19 17:18:09
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-09-19 17:40:20
宇飞老师:
回复
大胆的大神
很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-09-19 18:10:03
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-09-19 18:29:37
宇飞老师:
回复
大胆的大神
嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-09-19 18:52:12
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-09-19 19:20:39
宇飞老师:
回复
大胆的大神
当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-09-19 19:48:43
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-09-19 20:13:27
宇飞老师:
回复
大胆的大神
12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-09-19 20:38:58
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-09-19 20:55:31
宇飞老师:
回复
大胆的大神
借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-09-19 21:13:21
大胆的大神:
回复
宇飞老师
这样的话销项税额又增加了吗?
2023-09-19 21:30:18
宇飞老师:
回复
大胆的大神
你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-09-19 21:52:37
大胆的大神:
回复
宇飞老师
借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-09-19 22:06:05
宇飞老师:
回复
大胆的大神
不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-09-19 22:19:42
大胆的大神:
回复
宇飞老师
老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-09-19 22:49:22
宇飞老师:
回复
大胆的大神
就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-09-19 23:10:28
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
Cherry小周
发表的提问:
这个中国工商银行社会保险缴费专用卡对账凭证上的利息会计分录是什么啊
做财务费用-利息收入就可以。
299楼
2023-09-19 16:48:08
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
Ending
发表的提问:
老师,收到社保局补助的失业保险怎么做会计分录
借银行 贷营业外收入
300楼
2023-09-19 16:53:58
全部回复
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