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帖子
分配社会保险费会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
靓丽的冬天
发表的提问:
您好 请问社会保险分配表怎么做会计分录
您好 请问您的分配表在哪里
1楼
2022-12-20 16:20:07
全部回复
雨轩老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.35w
引用 @
珠珠4209
发表的提问:
老师,你好,社会保险费的银行扣款金额比电子缴款凭证的金额要多,怎么做会计分录?
您好,是不是产生滞纳金了
2楼
2022-12-20 17:29:38
全部回复
珠珠4209:
回复
雨轩老师
没有产生滞纳金,老师你看看我拍的图片
2022-12-20 17:44:45
雨轩老师:
回复
珠珠4209
那你没和税务核对一下,为什么多扣了
2022-12-20 18:14:16
珠珠4209:
回复
雨轩老师
我才看到,现在核对一下晚吗
2022-12-20 18:39:23
雨轩老师:
回复
珠珠4209
不晚,搞清楚了才好账务处理。
2022-12-20 19:02:11
珠珠4209:
回复
雨轩老师
是不是问航天金穗就行了
2022-12-20 19:15:02
雨轩老师:
回复
珠珠4209
不是,得问国税。航天金穗是搞技术的
2022-12-20 19:28:06
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
Sugar Plum
发表的提问:
员工的社会保险费用由公司全部承担(因为工资比较低,算是员工福利了),这样怎么做会计分录?
你好!社保费有应由个人负担,如果单位负担,就应计入工资来核算,也是工资福利的一部分,分录如下: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
3楼
2022-12-20 18:47:54
全部回复
Sugar Plum:
回复
陈静老师
二级分录是什么呢,是要记在应付职工薪酬-福利下么?可以进行所得税税前扣除么
2022-12-20 19:12:36
陈静老师:
回复
Sugar Plum
你好,是的,你的理解正确.
2022-12-20 19:26:55
Sugar Plum:
回复
陈静老师
噢,不能所得税税前抵扣是么
2022-12-20 19:54:14
陈静老师:
回复
Sugar Plum
你好!所得税税前可以扣除。
2022-12-20 20:12:18
Sugar Plum:
回复
陈静老师
@陈静老师:企业所得税也可以税前扣除么
2022-12-20 20:41:14
陈静老师:
回复
Sugar Plum
你好!企业所得税不能税前扣除的。
2022-12-20 21:01:31
小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
飞天小能豆
发表的提问:
企业计提个人应负担的社会保险费 应该怎么写会计分录
你好, 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税
4楼
2022-12-20 20:08:26
全部回复
飞天小能豆:
回复
小惑老师
生产数据来自哪几个方面
2022-12-20 20:29:39
小惑老师:
回复
飞天小能豆
生产数据来自哪几个方面?没太明白这句话?
2022-12-20 20:51:28
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
yi平
发表的提问:
2020年2月份已征收社会保险费的参保单位,市社保中心重新核定单位应缴额,明确认定应减免部分的金额。对减免部分金额,可在2020年3月份进行冲抵,冲抵剩余部分一次性退回。是既冲减了也退回了,这个会计分录应该如何表示?
减免的是企业交的部分,借应付职工薪酬,银行存款贷,营业外收入
5楼
2022-12-20 21:32:49
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Tina
发表的提问:
工资总额68000,按工资总额的百分之24计提社会保险费。会计分录怎么做
你好! 借:管理费用(公司部分) 其他应收款(个人部分) 贷:应付职工薪酬-社保费
6楼
2022-12-20 22:41:53
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
小杰
发表的提问:
老师您好,计提社会保险费,会计分录怎么做?
计提时: 借:管理费用等 贷;应付职工薪酬--社会保险 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险 贷:银行存款
7楼
2022-12-20 23:37:18
全部回复
悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
霸气的柜子
发表的提问:
你好你好,老师,贷方社会保险费公司承担部分,比如1000,其中700是公司承担部分,300是个人承担的社会保险费,那会计分录是贷方是700还是1000计提
学员你好,会计分录按700计提的
8楼
2022-12-21 00:28:19
全部回复
霸气的柜子:
回复
悠然老师01
计提不先计提1000吗,
2022-12-21 00:53:56
悠然老师01:
回复
霸气的柜子
计提不先计提1000的,那300是工资的部分
2022-12-21 01:12:13
霸气的柜子:
回复
悠然老师01
第一部计提借方管理费用1000,贷方应付职工薪酬1000.然后支付工资的时候,冲剪应付职工薪酬,借方应付职工薪酬1000.贷方其他应付款300.银行存款700.不是这样做会计分录吗,为啥书上计提公司承担部分700.
2022-12-21 01:27:20
悠然老师01:
回复
霸气的柜子
工资和社保计提不能混为一谈,工资是工资,社保是社保
2022-12-21 01:40:45
霸气的柜子:
回复
悠然老师01
你的意思300是计提就已经是算工资部分,到时候付工资的时候,冲借方应付职工薪酬300贷方其他应付款300
2022-12-21 01:55:26
悠然老师01:
回复
霸气的柜子
是的,你的理解完全正确
2022-12-21 02:18:42
霸气的柜子:
回复
悠然老师01
谢谢老师
2022-12-21 02:37:51
悠然老师01:
回复
霸气的柜子
不用客气,给个五星好评吧
2022-12-21 02:53:23
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.34w
引用 @
A
发表的提问:
企业账户收到 社保返还:返还标准 企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25% 返还用途:职工生活补助,缴纳社会保险费,转岗培训,技能提升培训等稳定就业岗位相关支出。需按用途要求使用资金不得违反。 一共返还了4441.5元 那这个 会计分录怎么做?
借银行存款 贷营业外收入
9楼
2022-12-21 01:31:45
全部回复
A:
回复
暖暖老师
那这笔钱 使用于 缴纳社会保险费 该怎么做?
2022-12-21 02:18:15
暖暖老师:
回复
A
借银行存款 贷其他应付款
2022-12-21 02:33:32
A:
回复
暖暖老师
其他应付款?
2022-12-21 02:51:03
暖暖老师:
回复
A
对,你将来要付社保款用的
2022-12-21 03:19:29
A:
回复
暖暖老师
那是不是就不要计入营业外收入了人?直接计入其他应付款即可? 付社会保险费的时候在 其他应付款来实现?
2022-12-21 03:49:18
暖暖老师:
回复
A
是的,你说的非常的对
2022-12-21 04:09:07
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
微信用户
发表的提问:
老师,收到一笔社会保险基金管理中心付过失业保险费,老师会计分录要怎么做,请老师解答一下,谢谢
你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
10楼
2022-12-21 02:46:34
全部回复
微信用户:
回复
紫藤老师
老师,冲减管理费用是不是借:银行存款贷:管理费用一社会保险费
2022-12-21 03:14:39
紫藤老师:
回复
微信用户
借:银行存款贷:管理费用一社会保险费
2022-12-21 03:30:06
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
黑皮
发表的提问:
计提社会保险费分录跟缴纳的分录
你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
11楼
2022-12-21 03:53:53
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
昏睡的树叶
发表的提问:
可以问一下缴社会保险的会计分录制怎么做
借;应付职工薪酬 -社保 贷;银行存款 其他应收款
12楼
2022-12-21 05:13:11
全部回复
大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
缓慢的小刺猬
发表的提问:
1.缴纳职工养老保险30800,医保11000,失业保险3300,共计45100,其中垫付职工社保费12100. 2.发放上月职工工资110000,同时将之前垫付的职工社会保险费12100收回 写会计分录
1、支付社保 借:应付职工薪酬33000 借:其他应收款-社保 12100 贷:银行存款 45100 2、发放工资 借:应付职工薪酬110000 贷:其他应收款-社保12100 贷:银行存款97900
13楼
2022-12-21 06:32:59
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
眼睛大的抽屉
发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
14楼
2022-12-21 07:52:39
全部回复
眼睛大的抽屉:
回复
郭老师
那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2022-12-21 08:08:18
郭老师:
回复
眼睛大的抽屉
银行存款吗 咋不做进去
2022-12-21 08:31:47
眼睛大的抽屉:
回复
郭老师
我明白了,我自己都看错了
2022-12-21 08:44:38
郭老师:
回复
眼睛大的抽屉
好的 能对起来就可以
2022-12-21 09:07:18
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.9w
引用 @
会计学堂辅导老师
发表的提问:
老师你好。最近政府出的返还 企业及其职工2018年度实际缴纳社会保险费的25%的钱, 资金主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出。 返还的社保费我们已经收到了,会计分录请问下怎么做呢?
你好!你可以冲减之前的缴纳,或者计入营业外收入
15楼
2022-12-21 08:52:52
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