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帖子
对方代垫运费的会计分录
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李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
代购货方付运输费4000元,款未付。怎么做会计分录呀?
借其他应收款4000 贷其他应付款 运输4000
241楼
2023-08-02 16:45:39
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李老师A
职称:
中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题:
0.64w
引用 @
留胡子的彩虹
发表的提问:
代垫职工缴交社保费如何做双会计分录
借:费用科目 其他应收账款-代垫社保项目 贷:应付职工薪酬-社保费
242楼
2023-08-02 17:03:17
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.17w
引用 @
追丶victory
发表的提问:
运输发票开给购货方收回的代垫运费为什么不计入消费税计税依据?
代垫运费和消费税计税依据无关
243楼
2023-08-02 17:27:00
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金子老师
职称:
中级会计师,注册税务师
4.99
解题:
0.46w
引用 @
畅快的超短裙
发表的提问:
购进甲材料货款四万元,增值税6800,供方代垫运杂费400,货款开出一张银行承兑汇票,材料尚未到达。 会计分录怎么写?
您好,学员,分录应该是: 借:在途物资 40400 应交税费-应交增值税(进项税额)6800 贷:银行承兑汇票 46800 其他应付款 400
244楼
2023-08-06 18:33:01
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
刘kuai
发表的提问:
代收代付运费怎么写会计分录?
你好 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
245楼
2023-08-06 18:57:28
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欢喜老师
职称:
高级会计师,税务师,CMA
4.98
解题:
0.09w
引用 @
k1
发表的提问:
老师,这个代垫运费也计入应收账款吗?这个完整分录怎么写?
你好 如果是某企业自己的运输车辆,借:应收账款 贷:其他业务收入 如果是某企业找其他企业运输,借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款
246楼
2023-08-06 19:07:39
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k1:
回复
欢喜老师
那这个题是默认为企业自己的运输车辆?
2023-08-06 19:42:06
欢喜老师:
回复
k1
你好 应该是这样的。否则说不通。
2023-08-06 19:56:53
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
16.79w
引用 @
靓丽的春天
发表的提问:
销售方代垫运费怎么做账
借:其他应收款 贷:银行存款
247楼
2023-08-06 19:17:47
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靓丽的春天:
回复
家权老师
如果买方怎么做账?买商品,并付运费?
2023-08-06 19:40:41
家权老师:
回复
靓丽的春天
直接计入商品的采购成本
2023-08-06 19:56:11
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
左岸
发表的提问:
收到代垫运费的发票如何入账?
你好 借;应收账款 贷;银行存款等科目
248楼
2023-08-06 19:26:59
全部回复
荣荣老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.46w
引用 @
大方的小馒头
发表的提问:
应向购货方收取的代垫运费通过什么科目
你好同学,计入应收账款。应收账款核算价款,增值税和代垫的运杂费。实务中也有将这部分计入其他应收款的,严格来说应该计入应收账款
249楼
2023-08-07 15:50:52
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
激动的含羞草
发表的提问:
5月10日,向盘锦市中山锅炉厂销售产品36件,单价1450.00元每件,代垫运费600元,运费以支票支付,到银行办理托收
你好,是需要做这个业务的分录?
250楼
2023-08-07 16:19:22
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
中级 林曦10351282
发表的提问:
老师,我们公司给业主代垫支付的天然气点火费会计分录和收到业主天然气点火费分录如何做
你好,公司垫付 借其他应收款 贷 银行存款 收到的时候做相反分离
251楼
2023-08-07 16:41:17
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中级 林曦10351282:
回复
紫藤老师
OK,谢谢
2023-08-07 17:04:52
紫藤老师:
回复
中级 林曦10351282
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-08-07 17:29:19
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
八千里路
发表的提问:
销售方销售商品代垫运费,用什么科目核算?如果是购买方,销售方给代垫运费用什么科目核算?
你好 1.销售商品代垫运费一般应该是: 借:应收账款——某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 库存现金或银行存款(这部分就是代垫的运费,应和商品收入一同计入应收账款)2.借:原材料/库存商品(买价+运杂费) 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
252楼
2023-08-07 17:10:38
全部回复
逸仙老师
职称:
中级会计师,税务师
4.94
解题:
0.48w
引用 @
欣飞扬
发表的提问:
老师请问一下,以旧换新收回来的旧货,怎么入账,还有就是对方代垫的运费在录入快账的时候,怎么录入?运费能不能单独录?怎么录?谢谢老师
旧货按销售成本处理的。运费可以单独录入的,借:销售费用-运费 贷:应付账款
253楼
2023-08-07 17:17:58
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
晚秋、冬至
发表的提问:
员工代垫的运费,可以用公户返给员工吗,
你好,员工代垫的运费可以用公户返给员工的
254楼
2023-08-08 17:01:01
全部回复
晚秋、冬至:
回复
邹老师
要是有一些没有发票的,员工买的材料,垫付的,应该怎么给员工返款呢,
2023-08-08 17:28:52
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,给员工个人账户转账支付员工垫付款项就是了
2023-08-08 17:58:49
晚秋、冬至:
回复
邹老师
但是没有发票怎么走账呢,
2023-08-08 18:19:00
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,没有发票就做无票支出,不影响垫付的款项转账支付的
2023-08-08 18:45:00
晚秋、冬至:
回复
邹老师
那分录应该怎么做,没有发票那么原始凭证是什么呢
2023-08-08 18:56:51
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,借;管理费用等科目,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款 原始凭证就是运费的票据,以及银行付款回单
2023-08-08 19:11:16
晚秋、冬至:
回复
邹老师
要是买的材料没有发票只有收据的话可以这么做吗,那是不是就要做税前扣除了
2023-08-08 19:24:28
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,可以做无票购进,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理就是了
2023-08-08 19:38:32
晚秋、冬至:
回复
邹老师
正规的账目是可以做无票账的对吗,那我们单位的电费也是没办法开发票,那是不是也可以做无票,那可以用公户去交电费吗,对方是私户
2023-08-08 19:56:57
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,可以做无票的支出,但是汇算清缴需要按规定予以调整
2023-08-08 20:20:32
晚秋、冬至:
回复
邹老师
但是现在我们去交电费用公户人家不愿意,都说用公户就必须开发票是这样吗
2023-08-08 20:37:04
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,正常来说的需要取得发票入账,但是如果没有发票,会计上可以做无票支出,税法上面做纳税调增处理就是了
2023-08-08 21:03:41
晚秋、冬至:
回复
邹老师
老师,无票支出是不是不可以算成本和费用了
2023-08-08 21:32:49
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,会计上做成本或费用,汇算清缴需要做纳税调增处理
2023-08-08 22:02:45
晚秋、冬至:
回复
邹老师
好的谢谢老师
2023-08-08 22:29:58
邹老师:
回复
晚秋、冬至
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-08 22:49:48
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
Ywf
发表的提问:
甲公司向乙公司借了批货物价格为87500元,运费1500元由乙公司代垫,款已收。后甲公司又还回货物,乙公司款也已退,运费抵货物还回。此业务 如何作分录请老师指点
为什么借货呢? 1.借 库存商品 87500 运输费用 1500 贷 银行存款87500 其他应付款 1500 2.借 银行存款 86000 其他应付款 贷 库存商品 87500 其他应付款
255楼
2023-08-08 17:23:04
全部回复
Ywf:
回复
罗老师
调拔货物是领导安排的,比较麻烦。运输费包含在库存商品的成本里吗?
2023-08-08 18:05:03
罗老师:
回复
Ywf
计入当期费用即可
2023-08-08 18:30:47
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