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帖子
会计出差费报销超额怎么办
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佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
落寞的豌豆
发表的提问:
11.29日李平出差回来,报销差旅费12100元,超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.08元,增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元
借管理费用-差旅费11882.08 进项税额217.92 贷其他应收款12000 现金100
271楼
2023-04-17 17:04:50
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
微笑向暖&27°C
发表的提问:
出公差报账的餐费、加油费、过路费、住宿费怎么做会计分录
借:管理费用-差旅费贷:现金
272楼
2023-04-17 17:33:49
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微笑向暖&27°C:
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袁老师
支付的费用是自己垫支的,报账要怎么出这笔钱呢?
2023-04-17 17:59:11
袁老师:
回复
微笑向暖&27°C
报账的时候再做这个凭证,你把钱装口袋就好了
2023-04-17 18:14:07
微笑向暖&27°C:
回复
袁老师
在本市区住宿酒店报账要怎么记账呢?
2023-04-17 18:43:32
袁老师:
回复
微笑向暖&27°C
借:管理费用-业务招待费贷:现金
2023-04-17 19:12:03
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
xijunkokhjhk
发表的提问:
老师,如果借的差旅费多,回来报销的少,且剩余的差旅费没有归还,这部分钱出纳怎么办?是在费用报销单上写明就行吗?
同学你好,如果借的差旅费多,回来报销的少,且剩余的差旅费没有归还,这部分钱出纳怎么办?、——按实际报销的金额 计入费用同时冲减其他应收款,没有退回的部分放在其他应收款中
273楼
2023-04-17 17:51:00
全部回复
xijunkokhjhk:
回复
立红老师
其他应收款是会计写的,出纳怎么写这部分钱?
2023-04-17 18:07:56
立红老师:
回复
xijunkokhjhk
同学你好,出纳在报销时不做处理的;
2023-04-17 18:37:21
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.32w
引用 @
会计小白_ph729721
发表的提问:
报销差旅费得会计分录是什么
借销售费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
274楼
2023-04-18 16:13:44
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
业务人员出差回来报销,差旅费850元,交回现金150元,会计分录是?
借销售费用850 库存现金150 贷其他应收款10000
275楼
2023-04-18 16:41:01
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李老师:
回复
爱笑的流沙
其他应收款1000。。。。。。
2023-04-18 17:02:43
李老师:
回复
爱笑的流沙
其他应收款1000。。。。。。
2023-04-18 17:16:14
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
YoungLee
发表的提问:
报销差旅费归还库存现金怎么写预算会计分录
你好 借库存现金 事业支出 贷 其他应收款
276楼
2023-04-18 17:09:11
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萦萦老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
流星
发表的提问:
去年12的员工出差费可以报销在今年元月里吗
您好,如果票据日期是去年的,分录做到报销当月;涉及损益的需要走以前年度损益调整。谢谢
277楼
2023-04-18 17:35:59
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星河老师
职称:
中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题:
1.71w
引用 @
隐形的雪糕
发表的提问:
我向财务报销出差费他还要我补交差额做合理吗?
同学你好,补交差额,具体指的是什么?
278楼
2023-04-19 16:45:31
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隐形的雪糕:
回复
星河老师
他说要做账对冲。
2023-04-19 17:11:31
星河老师:
回复
隐形的雪糕
你好,做账是可以有余额的。
2023-04-19 17:37:35
星河老师:
回复
隐形的雪糕
不一定要完全冲平。
2023-04-19 17:47:38
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
无语的啤酒
发表的提问:
报销差旅费属于会计对象吗
你好,报销差旅费,属于会计核算的对象
279楼
2023-04-19 17:04:38
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
U And Cat
发表的提问:
办公室主任李伟出差回来报销差旅费1780,退回金额220。填什么凭证,现金收款凭证借方怎么填。出来现收凭证还需要填转账凭证吗
1.收款凭证 左上角的借方是库存现金。贷是其他应收款220元 2.转账凭证。 其他应付款和差旅费。1560
280楼
2023-04-19 17:24:53
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
上官
发表的提问:
单位没有车,么车公用的加油费,及高速过路费报销怎么办?还有出差的火车票丢失,报销经理还批了,怎么做帐?
计入管理费用--差旅费吧,还是想办法找发票报销吧
281楼
2023-04-19 17:30:00
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上官:
回复
袁老师
单位没有车,私车公用的加油费,及高速过路费报销也入差旅费?
2023-04-19 17:51:50
袁老师:
回复
上官
只有抬头是公司名称,合理金额可以
2023-04-19 18:02:35
上官:
回复
袁老师
单位名下没有车,也可以报加油费?走费用呗?
2023-04-19 18:21:15
袁老师:
回复
上官
合理的可以
2023-04-19 18:35:34
上官:
回复
袁老师
好多辆,加油费,合计很大金额,不用做个租赁合同吗?
2023-04-19 18:48:40
袁老师:
回复
上官
那这个要做租赁合同了
2023-04-19 19:04:14
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
笑言
发表的提问:
出差补助和餐费,要怎么报销??
你好,怎么报销是什么意思?
282楼
2023-04-24 16:03:44
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笑言:
回复
佟老师
这两个费用说是不能同时报销,是吗?
2023-04-24 16:18:02
佟老师:
回复
笑言
为什么不能同时报销的
2023-04-24 16:38:06
武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
老迟到的月光
发表的提问:
报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费取得普通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万元;交通费共计20万元;出差补助费共计4.7万元。转账付款。 会计分录怎么编制呢
其他应付款 银行存款 就可以的,同学
283楼
2023-04-24 16:17:02
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美橙老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.52w
引用 @
小桔子
发表的提问:
报销出差的油费,分录怎么做?
借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
284楼
2023-04-24 16:32:19
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小桔子:
回复
美橙老师
帮员工买票报销,分录怎么做?
2023-04-24 16:47:58
小桔子:
回复
美橙老师
员工报销油费?
2023-04-24 17:04:27
美橙老师:
回复
小桔子
这个不建议,买票报销与真实业务不符。有风险。 会计处理计入管理费用
2023-04-24 17:21:38
小桔子:
回复
美橙老师
真实的,员工回家购买的车票机票,油票,报销后,分录怎么做?
2023-04-24 17:45:50
小桔子:
回复
美橙老师
我表达的不到位不好意思
2023-04-24 18:12:10
美橙老师:
回复
小桔子
这个计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2023-04-24 18:30:40
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
销售部业务员张杰到广州出差参加展览会,预借差旅费8000元.怎么做会计分录
借其他应收款8000 贷银行存款8000
285楼
2023-04-24 16:57:54
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