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帖子
会计出差费报销超额怎么办
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.36w
引用 @
嘿boy
发表的提问:
领导出差半天到漳州开会,这个怎么报销,住勤费,交通费能报吗
您好,开会半天的话,可以报销住宿费,交通费,伙食补助费。
196楼
2023-03-08 17:02:57
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嘿boy:
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王雁鸣老师
没有住宿费,只有来往动车站票,可以报销一天还是半天的住勤费和交通费吗
2023-03-08 17:22:18
王雁鸣老师:
回复
嘿boy
您好,可以报销一天的住勤费和交通费。
2023-03-08 17:46:20
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.82w
引用 @
ZHANG
发表的提问:
不是我们公司的员工,为公司办事的出差费用能报销吗?怎么走帐?
你好!如果有发票你当做是你们公司的员工就行了
197楼
2023-03-08 17:26:35
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ZHANG:
回复
宋生老师
老师,没有工资,怎么体现是我们员工呢?就是可以报销的吧!
2023-03-08 17:37:18
宋生老师:
回复
ZHANG
你好!我的意思是,比如交通费,你让他拿给你们公司的人报销就行了。
2023-03-08 17:51:50
ZHANG:
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宋生老师
奥,可是机票都是实名制的可以吗老师?
2023-03-08 18:20:21
宋生老师:
回复
ZHANG
你好!这样的不可以的。
2023-03-08 18:42:24
ZHANG:
回复
宋生老师
好的,谢谢老师
2023-03-08 19:03:06
宋生老师:
回复
ZHANG
你好!不客气的。
2023-03-08 19:30:16
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
16.79w
引用 @
学堂用户7qz6ua
发表的提问:
采购小李出差回来,报销差旅费1960元,上月小李出差时已经预借1000元,补付小李现金960元。会计分录怎么写啊
借:管理费用1960 贷:库存现金960 其他应收款1000
198楼
2023-03-08 17:54:17
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
活力的大雁
发表的提问:
李某出差回来,报销差旅费4500,归还多余款500元。求会计分录?
借管理费用差旅费4500 库存现金 500贷其他应收款 5000
199楼
2023-03-08 18:23:54
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水本无色
职称:
中级职称
5.00
解题:
0.13w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
采纳员出差回来,报销差旅费3000,并交回现金1000的会计分录
会计
200楼
2023-03-08 18:50:59
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水本无色:
回复
爱笑的流沙
借:管理费用等 库存现金 贷:其他应收款
2023-03-08 19:15:39
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.32w
引用 @
Zero
发表的提问:
老师,职工出差做动车、火车的车票费报销,是不是可以计算抵扣进项税额,怎么计算呢?加入报销车费500元
你好,可以的。 500/1.09*9% 这个是可以抵扣的
201楼
2023-03-12 20:09:34
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Zero:
回复
郭老师
过路费是不是也可以计算抵扣?这种类型的抵扣填写申报表的时候应该填写哪里?
2023-03-12 20:37:33
郭老师:
回复
Zero
过路费,如果是高速公路的,需要电子发票才可以
2023-03-12 20:57:20
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
答疑佘老师
发表的提问:
差旅费报销单该怎样做会计分录
借管理费用/销售费用差旅费 贷库存现金
202楼
2023-03-12 20:26:52
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.82w
引用 @
好巧不巧
发表的提问:
老师,汽油费能放在差旅费报销单的车船费那项里报销吗?还有超市的定额发票能放在差旅费报销单的其他那项里报销吗?
你好!可以的。 定额发票是发生了什么业务
203楼
2023-03-12 20:37:11
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好巧不巧:
回复
宋生老师
允许报500的车费,开了一张汽油费300,找了超市的定额发票200,这两笔放在了差旅费报销单里的车船费、其他这两项里报销的
2023-03-12 21:05:50
好巧不巧:
回复
宋生老师
这样能出凭证吗
2023-03-12 21:27:10
宋生老师:
回复
好巧不巧
你好!凭证是可以做。只是这样本身不规范
2023-03-12 21:54:18
好巧不巧:
回复
宋生老师
这两个发票应该做什么单据合适
2023-03-12 22:19:41
宋生老师:
回复
好巧不巧
你好!你要做就按发票上面的项目入凭证
2023-03-12 22:43:09
好巧不巧:
回复
宋生老师
老师,定额发票没有明细账单也可以做账吧,是所有的发票都要发票及明细单才能报销吗
2023-03-12 23:05:52
宋生老师:
回复
好巧不巧
你好!可以的。定额发票,你只要能确认是什么业务就行
2023-03-12 23:16:35
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
天天向上
发表的提问:
劳务派遣差额征税销售额不超9万,怎么申报?小规模纳税人?
是差额后不超过9万还是差额前不超过9万。9万是季度收入吗
204楼
2023-03-12 20:47:59
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
空白
发表的提问:
填报增值税申报表一时,开票的销售额输入跳出来的税额和实际差了几分怎么办?
你好 意思是有四舍五入差异的。 你账上多了还是申报表多了
205楼
2023-03-13 17:49:58
全部回复
空白:
回复
meizi老师
账上多了
2023-03-13 18:06:39
meizi老师:
回复
空白
你好 意思是申报表少了。你账上多了。 实际少缴纳了。 你做借应交税费-应交增值税 贷银行存款 营业外收入
2023-03-13 18:22:04
空白:
回复
meizi老师
不要强行改吗?后期在填到营业外收入,或者营业外支出,是这个意思吧
2023-03-13 18:49:29
meizi老师:
回复
空白
你好 不用 。你自动出来的数据 改不了。 你就调整账上即可 是的
2023-03-13 19:14:01
空白:
回复
meizi老师
那我调整账上是做在3月还是4月,我这次报的3月税
2023-03-13 19:41:29
meizi老师:
回复
空白
你好 调整就在3月里面去调整即可 。 你现在3月结账了 就在4月即可
2023-03-13 20:08:25
李老师2
职称:
中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题:
2.04w
引用 @
jossonli
发表的提问:
一般纳税人增值税纳税申报金额与会计凭证金额有误差怎么办
在增值税会计处理中,企业的销售额与销项税额是按照会计凭证逐笔分离后登记人帐,而增值税申报表有关项目对“销售额x税率二销项税额”的计算,一般是一次性四舍五人,这就会在两者之间造成金额尾数的误差,使增值税纳税申报表中的“期末留抵税款”、“上期留抵税额”与企业有关,以纳税申报金额为准,调整会计凭证金额
206楼
2023-03-13 18:14:02
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QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
罗达
发表的提问:
我干超市会计,30号盘点完,今天差异还没出来,是不是要把这几天的销售加上呢
你好!截止到30号的数据
207楼
2023-03-13 18:26:03
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
冬冬
发表的提问:
2019年筹建期的汇算清缴中,计入了 长期待摊费用,开办费,未摊销。其中有境外报销的出差费,无发票。现2020年还是在纯筹建期,做2019年汇算清缴时,填报05080表开办费,账载金额和税金额全额填列,纳税调整0,是这么操作吗?等营利后当年一次摊销,该笔境外出差报销款再做调增?
你好,同学。 没问题的,正确的
208楼
2023-03-13 18:41:58
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.32w
引用 @
饱满的向日葵
发表的提问:
出差回来报销差旅费700元,不足部分以现金补付,会计分录
借销售费用 贷其他应收款 借其他应收款贷库存现金
209楼
2023-03-14 17:55:42
全部回复
晓宇老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
0.89w
引用 @
向阳花
发表的提问:
报销员工出差的差旅费,怎么写分录?
您好,同学! 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
210楼
2023-03-14 18:21:12
全部回复
向阳花:
回复
晓宇老师
谢谢老师,是这样子的,员工出差是他自己购买的机票,回来后才报销。
2023-03-14 18:45:41
晓宇老师:
回复
向阳花
稍等老师这会有急事,晚些回复。
2023-03-14 19:13:47
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