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关于报销差旅费的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问:
我在网上打款一笔差旅费,因信息错误又退回来了,要怎么做会计分录
您好,分录,借;银行存款,贷;银行存款。
241楼
2023-03-19 17:57:21
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  发表的提问:
用老板私户发的差旅费应该怎么记会计分录
你好, 借 管理费用 贷 其他应付款
242楼
2023-03-19 18:03:16
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 侯 萍 发表的提问:
老师,您好,差旅费的补贴怎么做会计分录?
如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”,如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费
243楼
2023-03-19 18:17:59
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侯 萍:回复曼曼老师 不可以跟有票的一起算在差旅费中吗?大交通和住宿是有票的,还有每天吃饭补贴70元,这个70元要单独做分录吗
2023-03-19 18:33:46
曼曼老师:回复侯 萍你好,如果有票,就计入差旅费,补贴70,可以做个表,备注下合计天数,合计金额,一起作为附件入账。
2023-03-19 18:52:51
侯 萍:回复曼曼老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 19:05:01
曼曼老师:回复侯 萍不客气,如果对我的回答满意,请给五星好评。
2023-03-19 19:17:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问:
老师您好,想咨询下,差旅费差补不贴票,怎么做会计分录
你好,不需要发票的 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
244楼
2023-03-20 14:45:06
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
售后部门的差旅费记什么会计分录
可以计入销售费用差旅费
245楼
2023-03-20 14:58:36
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企划部李强借差旅费2000元的会计分录
企划部李强借差旅费2000元的会计分录
246楼
2023-03-20 15:27:41
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李老师:回复爱笑的流沙借其他应收款2000贷银行存款2000
2023-03-20 15:44:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 羞涩的裙子 发表的提问:
分录题 陈秀(购销部)出差归来,报销差旅费5000元,交回现金1000元
您好 借:管理费用 5000 借:库存现金 1000 贷:其他应收款 6000
247楼
2023-03-20 15:54:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 传统的麦片 发表的提问:
办公室晓华报销差旅费1760元 其中高铁票1255和住宿费306.6增值税税额18.4 出差补助180 会计分录
借管理费用在差旅费 应交税费 贷银行存款 等
248楼
2023-03-20 16:23:58
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传统的麦片:回复玲老师 这个原题上没用说银行支付也需要银行存款吗 高铁票的费用和住宿费应记那个科目呢
2023-03-20 16:42:13
玲老师:回复传统的麦片这个题目表述不准确 ,也没有说没支付 ,实务中按实际 写贷方科目,考试不会写不清楚的
2023-03-20 16:58:26
传统的麦片:回复玲老师 好吧 谢谢老师
2023-03-20 17:12:18
玲老师:回复传统的麦片不客气的,考试时你看题目会有具体说明的,祝您学习天天进步
2023-03-20 17:37:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.34w
引用 @ 光亮的口红 发表的提问:
12月2日,采购员李阳出差回来报销差旅费7950元,退回余额50元,其中飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,会务费,1886.79元增值税税额113.21元,出差补助费360元,做会计分录
借管理费用 应交税费进项税额11.89+1886.79 库存现金50 贷其他应收款8000
249楼
2023-03-21 15:13:55
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
财务顾问到公司报销差旅费,发生1000元,分录怎么做呢
您好,根据《企业会计准则——会计科目和主要账务处理》“6602 管理费用”的规定,非本公司人员发生的、与生产经营相关的差旅费、业务费,属于企业为组织和管理企业生产经营所发生的费用,可以记入“管理费用(业务招待费)”科目。
250楼
2023-03-21 15:32:58
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紫伊藤:回复张蓉老师 进项税额是不是不能抵扣的
2023-03-21 16:05:31
张蓉老师:回复紫伊藤您好,是的招待取得的进项是不得抵扣的。
2023-03-21 16:27:04
紫伊藤:回复张蓉老师 借,管理费用,贷:应交税费――进项税额转出,老师对吗
2023-03-21 16:39:32
张蓉老师:回复紫伊藤您好,是的,借,管理费用,贷:应交税费――进项税额转出
2023-03-21 16:56:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Allison404 发表的提问:
采购部王璐借差旅费5000元,她出差回来报销差旅费4000元,余款1000元交回现金,分录怎么做
。您好,借库存现金管理费用贷,其他应收款。
251楼
2023-03-21 15:44:59
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Allison404:回复玲老师 那招待客户支付餐费计入什么科目
2023-03-21 16:07:13
玲老师:回复Allison404您好,不同问题,请重新提问。
2023-03-21 16:20:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ . 发表的提问:
行政人员预借差旅费、报销差旅费时,预算会计的账务处理
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
252楼
2023-03-22 14:08:14
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.:回复紫藤老师 学生发过来的
2023-03-22 14:30:53
紫藤老师:回复.预借差旅费、报销差旅费时,你走其他应收款,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2023-03-22 14:57:52
.:回复紫藤老师 那么请问老师,如果预借差旅费的员工辞职了,不报销差旅费,也不退回预借的款项,那预算会计怎么做账
2023-03-22 15:19:40
紫藤老师:回复.预借差旅费的员工辞职了,不报销差旅费,那么做坏账准备
2023-03-22 15:38:09
紫藤老师:回复.不报销差旅费,没法做预算会计
2023-03-22 15:54:32
.:回复紫藤老师 如果这样,预算会计的资金结存科目核算正确吗,现金实实在在是付出去了
2023-03-22 16:21:45
紫藤老师:回复.借  其他应收款 贷 银行存款 就可以的
2023-03-22 16:41:00
.:回复紫藤老师 这是财务会计的账务处理
2023-03-22 16:54:53
紫藤老师:回复.往来款没有对应的与预算会计科目的  
2023-03-22 17:13:51
.:回复紫藤老师 预算会计不做账务处理,又用了零余额账户用款额度或者用了货币资金,那么资金结存科目的余额应该是不对的吧
2023-03-22 17:38:50
紫藤老师:回复.借  其他应收款 贷 银行存款/零余额账户用款额度 你没有使用货币资金
2023-03-22 18:08:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 阳光的百合 发表的提问:
张明出来回来,报销差旅费850,退回现金150,如何写分录
你好,借;管理费用——差旅费850,库存现金 150,贷;其他应收款 1000
253楼
2023-03-22 14:37:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 饱满的柠檬 发表的提问:
采购张三回来,报销差旅费190元,退回余款10元,原借支200元,请问分录怎么做
借;管理费用等科目 190 库存现金 10 贷;其他应收款 200
254楼
2023-03-22 14:57:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 可靠的星月 发表的提问:
盛荣集团10月份发生以下几笔业务: 1) 2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收; 2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50000元; 3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥; 4) 10日,购入材料一批,价税合计80 000元,上月已付定金60000元,余款20000元转账付讫; 5) 12日,转账支付9月份的水电费7000元; 6) 15日,张三报销差旅费,总费用3000元,上月出差前预借4000元,现退回1000元,出纳收讫: 7) 18日, 销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫; 8)20日,转账支付本季度房租90000 元; 9) 25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元; 10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫。 要求:请用权责发生制确认本单位10月份的收入和费用,并编辑会计分录。
你好 1 借,应收账款45000 贷,主营业务收入45000 2 借,银行存款50000 贷,预付账款50000 3 借,应交税费一未 交增值税 贷,银行存款7000 4 借,原材料80000 贷,预付账款80000 借,预付账款20000 贷,银行存款20000 5 借,管理费用7000 贷,银行存款7000 6 借,管理费用等3000 借,库存现金1000 贷,其他应收款4000 7 借,预收账款100000 贷,主营业务收入100000 借,银行存款20000 贷,预收账款20000 8 借,管理费用30000 借,预付账款60000 贷,银行存款90000 9 不作处理 10 借,预付账款30000 贷,银行存款30000
255楼
2023-03-22 15:13:25
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