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帖子
用银行存款发放工资的会计分录
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
还单身的帆布鞋
发表的提问:
老师,员工工资用银行存款发放多发了员工用微信转回,我查账银行存款没有变,就是微信少钱这个怎么做分录
你好 转回来的话是转给 银行那边的还是 个人代收的?先去找员工问下
46楼
2022-10-23 08:41:32
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
斯莹
发表的提问:
发放工资每条记录要在记账凭证显示,还是可以总的金额做一个分录呢?例如借:管理费用-工资 10000 贷:银行存款10000;还是借管理费用-工资 10000 贷银行存款5000 银行存款5000,那个对呢?
你好,可以汇总的
47楼
2022-10-23 08:54:25
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大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
怕黑的百褶裙
发表的提问:
2021年3月25日,大海公司应付工资总额846 000元,其中产品生产人员工资为520 000元,车间 管理人员工资为169 000为元,行政管理人员工资为 112000元,专设销售机构人员工资为45 000元。3月 27日用银行存款发放工资。 (1)计提工资的会计分 录。 ,(5分) (2) 发放工资的会计分录。(5分
你好,1、计提工资 借:生产成本520000 制造费用169000 管理费用112000 销售费用45000 贷:应付职工薪酬-应付工资 846000 2、发放工资 借:应付职工薪酬-应付工资 846000 贷:银行存款846000
48楼
2022-10-23 09:09:07
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家权老师
职称:
税务师
4.98
解题:
15.38w
引用 @
AA*天使宝贝
发表的提问:
公司发放的提成奖励属于工资吗?发放的以前月份的,分录是不是 借:管理费用/销售费用-工资 贷:银行存款
是的,就是那样操作的哈
49楼
2022-10-23 09:18:00
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dizzy老师
职称:
注册会计师专业阶段
4.99
解题:
0.19w
引用 @
幸福的味道
发表的提问:
老师,如果工资和社保不计提,直接发放,可不可以做这样的 借:管理费用(公司部分社保)2000 其他应收款(个人部分社保)1000 贷:银行存款3000 发放工资时 借:管理费用—工资5000 贷:其他应收款1000 银行存款4000 银行存款
学员您好,工资社保是要计提的,要不然你这样很难查账,走应付职工薪酬科目就可以查到所有明细的,你这分录没错,计提一下就行
50楼
2022-10-24 08:32:06
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庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
学徒
发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
你好,按上面先计应付职工薪酬一工会经费
51楼
2022-10-24 08:43:24
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文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
学徒
发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了
52楼
2022-10-24 09:04:10
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学徒:
回复
文老师
5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的?
2022-10-24 09:26:32
文老师:
回复
学徒
项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2022-10-24 09:39:05
文老师:
回复
学徒
项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2022-10-24 10:01:20
学徒:
回复
文老师
项目部与公司关系:业主公司下设的项目部,单独核算,也可以吗?
2022-10-24 10:26:35
文老师:
回复
学徒
我们就在一个对话框里面说就好了。
2022-10-24 10:44:50
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
25.71w
引用 @
菲洱
发表的提问:
多发了员工的工资经过银行存款,员工用现金退回应该怎么做会计分录?
您好1借现金 贷应付职工薪酬
53楼
2022-10-24 09:17:59
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菲洱:
回复
宋生老师
老师,要是借现金,贷管理费用-工资,可以不?
2022-10-24 09:34:19
冯老师
职称:
注册税务师 会计师 经济师
5.00
解题:
0.02w
引用 @
sedime
发表的提问:
老师 计提法定盈余公积金的会计分录是 借:利润分配-提取法定盈余公积金 贷:盈余公积-法定盈余公积金 是和工资的计提一个意思吗 发放工资还存在涉及银行存款的会计分录 这个公积金也会涉及到与银行存款有关的会计分录吗
公积金属于留存收益,不存在支付的问题。与工资的计提是两个概念。不要混淆了。
54楼
2022-10-25 07:50:04
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
&
发表的提问:
发放工资,其中应发工资为21263.20元,代扣个税16.80元,养老保险1592元,医疗保险398元,失业保险199元,实发银行存款19057.40元。会计分录怎么写
你好 1.计提工资 : 借管理费用-工资等 21263.20 贷应付职工薪酬-工资 21263.20 2. 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 21263.20 贷其他应收款-个人社保养老%2B医疗%2B失业 1592%2B398%2B199 应交税费-应交个人所得税 16.80 银行存款 19057.40
55楼
2022-10-25 08:17:18
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&:
回复
meizi老师
老师,如果以银行存款支付2014年四季度车间厂房房租6000元;同时计提2015年当月车间厂房房租2000元。会计分录该怎么写呀
2022-10-25 08:36:32
meizi老师:
回复
&
你好 借预付账款 贷银行存款 按月分摊 借制造费用-租赁费 贷预付账款 同时计提 借制造费用-租赁费 贷其他应付款
2022-10-25 08:50:52
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
仰望星空
发表的提问:
发放现金股利存入银行会计分录
借:银行存款 贷:应收股利
56楼
2022-10-25 08:43:53
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
为了美好明天
发表的提问:
每个月的工资可以不计提,直接做发放的分录吗 ?只做一个 借:管理费用,贷:银行存款
你好,需要先做计提,然后发放的分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
57楼
2022-10-25 09:09:07
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为了美好明天:
回复
邹老师
原来的会计一直没有计提 都是直接做发放的分录 ,这个对外有什么不好吗 查账会要求吗?
2022-10-25 09:20:45
邹老师:
回复
为了美好明天
你好,属于没有按规定计提 查账了可能会要求补计提
2022-10-25 09:39:13
为了美好明天:
回复
邹老师
这个没法改变了吧 都年底了,原来几年都是这么做的,
2022-10-25 10:07:44
邹老师:
回复
为了美好明天
你好,可以做冲销分录,然后补计提,然后发放
2022-10-25 10:34:11
为了美好明天:
回复
邹老师
今年前几个月的也在这个月里一起做冲销吗?
2022-10-25 10:47:54
邹老师:
回复
为了美好明天
是的,然后做计提分录
2022-10-25 11:13:01
为了美好明天:
回复
邹老师
然后在发放 ,好麻烦啊 ,能不能先不管了 ,反正是以前的会计做的 ,还有两个月 ,等明年再按正常计提发放
2022-10-25 11:36:45
邹老师:
回复
为了美好明天
你好,个人建议还是把之前错误的冲销 按计提,然后发放的过程
2022-10-25 12:04:19
曹老师在线
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.04w
引用 @
俏皮的小伙
发表的提问:
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
58楼
2022-10-25 09:17:59
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俏皮的小伙:
回复
曹老师在线
发放时扣款计入什么科目?
2022-10-25 09:40:23
俏皮的小伙:
回复
曹老师在线
请假扣款计入什么科目?
2022-10-25 09:58:25
曹老师在线:
回复
俏皮的小伙
同学:您好。请假扣款,直接按照扣款后计提工资。如果按照之前,冲减管理费用,冲减应付职工薪酬。
2022-10-25 10:10:01
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
the sunshine、
发表的提问:
用银行存款拨付工程款的会计分录如何做?
借:应付账款贷:银行存款
59楼
2022-10-26 08:25:05
全部回复
the sunshine、:
回复
袁老师
老师,我公司是建筑业
2022-10-26 08:41:40
袁老师:
回复
the sunshine、
建筑业也可以用应付账款的
2022-10-26 08:52:22
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
天使的缺点
发表的提问:
计提工资,发放工资,计提社保,银行扣款分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 -社保 借;应付职工薪酬-工资 -社保 贷;银行存款
60楼
2022-10-26 08:43:46
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