咨询
用银行存款发放工资的会计分录
分享
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无限的电脑 发表的提问:
发放劳务费会计分录可以记 借制造费用,贷银行存款么
你好,发放劳务费会计分录可以记 借管理费用,贷银行存款
31楼
2022-10-18 12:45:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.35w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
老师,银行存款购买福利用品时怎么样做会计分录?发放时,又怎么做会计分录
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 发放 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
32楼
2022-10-18 12:58:00
全部回复
朵儿:回复邹老师 为什么咱们网站写的是这个答案
2022-10-18 13:18:52
朵儿:回复邹老师 这样做对吗?
2022-10-18 13:48:36
邹老师:回复朵儿你好,只是顺序掉个了,结果是一样的
2022-10-18 14:18:20
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 莘悦 发表的提问:
发放工资,其中应付职工薪酬69816,个税2014,已付工资银行存款回单数共计49067,未付工资18735,会计分录咋做,
借应付职工薪酬69816 贷应交税费――个税2014 贷其他应付款――未付工资18735,贷银行存款49067,你提供的金额对不对我没加过
33楼
2022-10-19 08:52:32
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.29w
引用 @ 永乐雪儿 发表的提问:
136355852A企业委托银行向B企业发放贷款会计分录:借 委托贷款 B 贷银行存款对吗 A企业支付个银行的委托手续费分录:借 财务费用 贷银行存款
您好,对的。
34楼
2022-10-19 09:03:35
全部回复
羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,发工资的会计分录怎么做? 借:管理费用—工资 贷:银行存款 是这样吗
你好 通过应付职工薪酬—工资 过渡一下
35楼
2022-10-19 09:11:26
全部回复
夏楠:回复羊老师 那这样月份还要做什么本年利润结转吗
2022-10-19 09:25:45
羊老师:回复夏楠需要做本年利润结转
2022-10-19 09:50:55
夏楠:回复羊老师 怎么做呢,接下来的会计分录怎么做
2022-10-19 10:05:26
羊老师:回复夏楠借:本年利润 贷:管理费用—工资
2022-10-19 10:23:42
夏楠:回复羊老师 没有管理费用啊,不是应付职工薪酬吗
2022-10-19 10:41:46
羊老师:回复夏楠完整分录 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-10-19 10:52:55
夏楠:回复羊老师 好的谢谢
2022-10-19 11:06:07
羊老师:回复夏楠不客气,希望能够帮到你
2022-10-19 11:31:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.29w
引用 @ 秦834880878 发表的提问:
甲公司收到丙公司发放的现金股利存入银行,会计分录借其他货币资金还是银行存款?
是借:银行存款。
36楼
2022-10-19 09:17:59
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 珍:-yc珍 发表的提问:
老师,我们工资是通过银行转账发放,我这样做会计分录对吗?工资还需要计提 吗?借:应付职工薪酬—6400 贷:银行存款—6400
工资还要计提,比如借管理费用 贷应付职工薪酬
37楼
2022-10-20 08:34:53
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 11.07w
引用 @ 简单就好 发表的提问:
老师你好,请问当月工资当月发放的会计分录可以这么做吗,借管理费用_工资,贷银行存款吗,我做的是内部账
借管理费用_工资 贷银行存款 可以如此处理
38楼
2022-10-20 08:56:04
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工资计提和发放,涉及社保和个人所得税代扣代缴的会计分录,假定是银行存款支付
借XX费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款个人社保 应交税费应交个税 银行存款
39楼
2022-10-20 09:10:31
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 地下钻出个琼弟弟 发表的提问:
我想问银行存款付工资的会计分录为什么借方是工资,贷方是银行存款
你工资是你们账户钱支付给员工啊,所以是贷银行,你们支出一项费用,所以借方是费用
40楼
2022-10-20 09:18:00
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算上月工资,并通过银行发放工资的会计分录
借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
41楼
2022-10-21 07:51:26
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 一分耕耘一分收获 发表的提问:
老师,银行存款发工资,账号错误又退回,退回怎么做会计分录
你好 是同一天发生的 马上又支出了 是吗
42楼
2022-10-21 08:20:09
全部回复
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 第二天才再支出
2022-10-21 08:49:28
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 那你就做 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 退回来 借银行存款贷应付职工薪酬 再次支付 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 看你们是否有社保和个税
2022-10-21 09:16:48
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 这样是不造成贷方有两次的应付职工薪酬发生?
2022-10-21 09:43:16
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 你不是做了一个相反分录 做冲抵了。 最后一次才是支付
2022-10-21 10:03:15
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 我知道做相反分录借贷冲抵了,但是查明细账的时候只看贷方数还是多了一笔吧
2022-10-21 10:30:05
meizi老师:回复一分耕耘一分收获你好 你发放工资之前 你当月工资 你需要先计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 然后才是发放分录 ;至于你发放的时候 发放出去一笔 退回来一笔 再次发放一笔。
2022-10-21 10:50:58
一分耕耘一分收获:回复meizi老师 哦,明白
2022-10-21 11:11:01
meizi老师:回复一分耕耘一分收获好的 希望能帮到你
2022-10-21 11:37:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.35w
引用 @ 闵婷婷 发表的提问:
老师我想问一下。我从银行提取备用金70000元,用他发放10月份的工资60000.那会计分录是不是应该是借:库存现金10000应付职工薪酬60000贷银行存款-工行70000
你这样写是没错,个人建议分两笔分录,这样更清楚明了 借;库存现金 70000 贷;银行存款 70000 借;应付职工薪酬 60000 贷;库存现金 60000
43楼
2022-10-21 08:26:04
全部回复
闵婷婷:回复邹老师 老师。我想问一下。就是公司属于一般纳税人。收入比较多相对的开票量多,但是相应的进项票比较少。那我该怎样做减少公司少交税
2022-10-21 08:42:18
邹老师:回复闵婷婷个人建议据实缴纳相关税款 如果你真想少交,一般是通过虚开进项发票来达到少交增值税的目的
2022-10-21 09:05:13
闵婷婷:回复邹老师 虚开进项发票就是像别人卖票的公司买票吗。这个应该被查应该是要罚款的吧
2022-10-21 09:31:51
邹老师:回复闵婷婷是的,所以不建议这样操作,想少交税是有风险的
2022-10-21 09:56:48
闵婷婷:回复邹老师 哦。老师每年汇算清缴的我平时做账的哪些科目会影响到要交个税和企业所得税呢
2022-10-21 10:14:26
邹老师:回复闵婷婷业务招待费,福利费,无票费用,广告费等
2022-10-21 10:33:27
闵婷婷:回复邹老师 那到时做汇算清缴要怎么调了
2022-10-21 10:46:02
邹老师:回复闵婷婷这个就需要你对企业所得税相关条例要比较清楚
2022-10-21 11:08:24
闵婷婷:回复邹老师 我不清楚啊。新手
2022-10-21 11:23:04
邹老师:回复闵婷婷这个不是一两句话能讲清楚的 你可以在百度一下企业所得税实施条例
2022-10-21 11:47:01
闵婷婷:回复邹老师 哦。。那我属于小规模纳税人,超过了免税的标准。那我能怎样做可以少交点税呢
2022-10-21 12:12:06
邹老师:回复闵婷婷能不开票的尽量不开具发票
2022-10-21 12:31:23
闵婷婷:回复邹老师 那听说用费用发票可以减少交税,可以吗
2022-10-21 12:49:23
邹老师:回复闵婷婷这是针对所得税来说的
2022-10-21 13:13:38
闵婷婷:回复邹老师 也就是这样说。我这一年度中有涉及到福利费,业务招待费什么收入很少。就可以多拿点费用发票冲减是吧
2022-10-21 13:33:50
邹老师:回复闵婷婷如果你想省税当然是这样
2022-10-21 13:57:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了。
44楼
2022-10-21 08:51:38
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ VIVIAN 发表的提问:
发工资账号错了,银行退款,怎么做会计分录?重新发放又怎么做分录?
重新发放后把银行回单与原来的附在一起就可以。
45楼
2022-10-21 09:17:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×