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帖子
用银行存款发放工资的会计分录
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.29w
引用 @
体贴的蚂蚁
发表的提问:
一月的工资在2月14日银行存款发放,2月的会计分录怎么做最标准?
您好,做的标准发放工资分录是,借,应付职工薪酬-工资,贷,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保或者公积金,银行存款。
16楼
2022-10-11 05:34:11
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
谢叙
发表的提问:
老师,工资发放时会计分录是借:管理费用-应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做可以吗?
你好,发放是借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 需要先计提,然后发放
17楼
2022-10-11 07:03:34
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谢叙:
回复
邹老师
那我想知道和借:管理费用-职工薪酬的差别是什么?
2022-10-11 07:23:43
邹老师:
回复
谢叙
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬- 贷;银行存款等科目 这个就是计提,发放的分录
2022-10-11 07:34:28
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
无语
发表的提问:
当月发放工资也需要做个计提工资的会计分录吗?借应付职工薪酬,贷现金或银行存款
是的
18楼
2022-10-11 08:24:53
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无语:
回复
袁老师
@袁老师:月末怎么做结转分录?
2022-10-11 08:43:16
袁老师:
回复
无语
借:主营业务收入贷:主营业务成本,本年利润
2022-10-11 09:04:23
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
44.21w
引用 @
有温度@有态度????
发表的提问:
工资实际从银行存款付出去的是38371.82元,请问,计提和发放工资的分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
19楼
2022-10-11 09:19:08
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
现代的红牛
发表的提问:
银行发放上月工资会计分录
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
20楼
2022-10-11 10:40:00
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现代的红牛:
回复
meizi老师
贷方的其他应收款和应交税费是什么意思呢
2022-10-11 11:05:38
meizi老师:
回复
现代的红牛
你好 如果员工有个税和缴纳社保的。 你就要扣个税 和 缴纳个人社保的金额出来。 没有的话 你就不做这个两个科目即可
2022-10-11 11:24:13
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
申屠虹旭
发表的提问:
工资计提和发放的会计分录怎么做?社保着一块怎么操作?可以不计提直接入管理费用吗?发放工资,借:管理费用―工资 贷:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款,地税扣款时:借:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
21楼
2022-10-12 07:35:13
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申屠虹旭:
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方老师
老师,单位和个人部分的可以全部计入应付职工薪酬社保 ―社保,吗?
2022-10-12 07:57:08
方老师:
回复
申屠虹旭
可以。
2022-10-12 08:11:22
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
俊秀的月饼
发表的提问:
发放工资,要先计提工资写分录吗?再借应付工资,贷银行存款吗
是的,需要先计提,之后才做支付
22楼
2022-10-12 07:50:53
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俊秀的月饼:
回复
maize老师
社保公司一定要交吗
2022-10-12 08:03:33
maize老师:
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俊秀的月饼
社保公司一定要交吗 是的,
2022-10-12 08:21:11
俊秀的月饼:
回复
maize老师
公司和个人都不缴的话,会处罚吗
2022-10-12 08:49:32
maize老师:
回复
俊秀的月饼
这个不好说, 看你们那边管理力度,我看同行说的是查到没有交有罚款
2022-10-12 09:19:10
俊秀的月饼:
回复
maize老师
个人承担的应该是计入其他应收款吧
2022-10-12 09:31:07
maize老师:
回复
俊秀的月饼
这个其他应收款或者是其他应付款都可以
2022-10-12 09:45:23
maize老师:
回复
俊秀的月饼
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2022-10-12 09:58:53
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
发嗲的老虎
发表的提问:
依据职工工资总额的14%计算并以银行存款发放职工福利费,如何如何设置会计分录
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款
23楼
2022-10-12 08:16:45
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
44.21w
引用 @
帅气的百合
发表的提问:
银行扣除的单位存款将来用于发工资如何做会计分录
同学你好 直接做发工资的分录就行了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
24楼
2022-10-13 09:28:50
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
诺卓
发表的提问:
一月份的工资是在2月份的银行存款发放,会计分录怎样做才没有余额啊
你好,1月份做计提工资分录,二月份做发放分录,发放之后应付职工薪酬科目就没有 余额了
25楼
2022-10-13 09:40:49
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诺卓:
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邹老师
那每个月都是有余额了
2022-10-13 10:03:12
邹老师:
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诺卓
你好,如果有计提,而没有支付的金额,就会有余额的
2022-10-13 10:13:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
噜噜噜
发表的提问:
收到回单用于发工资的会计分录,是借库存现金贷银行存款吗?
你好,是取现用于发放工资,还是已经发放工资了
26楼
2022-10-13 09:48:54
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噜噜噜:
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邹老师
我们老师说是有关银行的业务
2022-10-13 10:18:47
邹老师:
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噜噜噜
你好,是关于银行的具体什么业务?
2022-10-13 10:43:10
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.35w
引用 @
程小刀
发表的提问:
劳务公司用银行基本户发放农民工工资,银行的会计分录怎么写?
你好,借;劳务成本,贷;银行存款
27楼
2022-10-13 09:57:57
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程小刀:
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邹老师
不需要通过应付账款或其他应付款科目核算吗?
2022-10-13 10:11:47
邹老师:
回复
程小刀
你好,你是需要计提吗?
2022-10-13 10:22:34
程小刀:
回复
邹老师
什么意思?我不懂,计提是怎么做分录?
2022-10-13 10:39:08
邹老师:
回复
程小刀
你好,如果是计提没有支付 借;劳务成本,贷;其他应付款
2022-10-13 11:02:35
程小刀:
回复
邹老师
为什么不能用应付账款
2022-10-13 11:18:32
邹老师:
回复
程小刀
你好,因为这个是针对个人的,不是针对单位,所以需要通过其他应付款,而不是应付账款科目核算
2022-10-13 11:38:54
程小刀:
回复
邹老师
我们是分项目这样转账的,就像这种回单应该怎么做账?
2022-10-13 11:59:02
邹老师:
回复
程小刀
你好,借;其他应付款,贷;银行存款
2022-10-13 12:28:39
程小刀:
回复
邹老师
摘要怎么写?
2022-10-13 12:41:47
邹老师:
回复
程小刀
你好,可以是支付劳务费
2022-10-13 13:04:28
程小刀:
回复
邹老师
那这个分录的摘要要写什么?借;劳务成本,贷;其他应付款
2022-10-13 13:31:19
邹老师:
回复
程小刀
你好,可以就是计提劳务费
2022-10-13 13:49:02
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
阳光
发表的提问:
去年发放年终奖的时候没有计提,现在需要补计提吗?当时发放的时候做的会计分录是:借管理费用-工资,贷银行存款
你好,你补计提是要计入2018年,还是就计入2019年。
28楼
2022-10-18 12:01:56
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
价值观
发表的提问:
协会员工工资,计提和发放分录和企业一样吗?计提,借 管理费用_职工薪酬 贷应付职工薪酬_工资,发放,借应付职工薪酬 贷银行存款?
你好,是的。非常棒,为你点赞
29楼
2022-10-18 12:11:35
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袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
黑灰化肥会挥发
发表的提问:
因为是新公司,订在每月5曰发工资,今天是月未,但还没有从银行存款中提现,这样影响会计做这个月的账吗?还是要先提出来,5曰发放
先计提吧
30楼
2022-10-18 12:18:11
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