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帖子
开发票支付所欠贷款会计分录
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黄老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
悠悠
发表的提问:
设计公司支付挂靠资质人员的挂靠费,没有发票会计分录是不是:借:主营业务成本 贷:应交税金-应交个人所得税 银行存款 但我们老会计是支付时计入预付账款,发放工资在计提这些预付工资的
你好,挂靠费没有发票不在外帐体现
226楼
2023-02-24 08:38:22
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韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
木芮
发表的提问:
2021年1月的房租在1月计提,2021年2月支付1月份的房租,3月拿到发票,会计分录这样做对吗?1月计提时借:管理费用,贷:其他应付款;2月支付房租时借:预付账款,贷:银行存款;3月拿到发票时借:其他应付款,贷:预付账款
您好!你这样做分录是对的。
227楼
2023-02-24 08:59:49
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佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
Jilian
发表的提问:
销售一批货,收到预付款10万,发票全额开具,货三个月后提货,列个会计分录给我看下
你是什么时候开具发票的?
228楼
2023-02-24 09:17:59
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Jilian:
回复
佟老师
收到预付款的时候 就全部开票了
2023-02-24 09:32:10
佟老师:
回复
Jilian
那就直接确认收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项
2023-02-24 09:54:25
Jilian:
回复
佟老师
预付的是10分之一的货款,那成本 和库存商品 怎么列分录
2023-02-24 10:08:45
佟老师:
回复
Jilian
全部商品都发出了吗
2023-02-24 10:23:39
Jilian:
回复
佟老师
货三个月后提货
2023-02-24 10:37:06
佟老师:
回复
Jilian
那就按10%结转成本
2023-02-24 11:02:44
Jilian:
回复
佟老师
老师,列一套完整的分录可以吗
2023-02-24 11:19:33
佟老师:
回复
Jilian
开票金额借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷:主营业务成本 贷:库存商品 你开票了就要全额交税了
2023-02-24 11:36:21
Jilian:
回复
佟老师
全额交税对的,但是 库存商品没有减少,货还未发货呢
2023-02-24 11:55:49
佟老师:
回复
Jilian
你可以先做出库处理,但实际不发出
2023-02-24 12:22:14
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
==
发表的提问:
收到转账支票背书出去,那我怎么做会计分录,借:应付账款 贷:应收账款
你好,是的,就是这样做分录
229楼
2023-02-26 18:09:01
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暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.34w
引用 @
英俊的灯泡
发表的提问:
支付高温费会计分录:借:应付福利费 贷:现金退回高温费会计分录:借:现金 贷:?
您好,做原来相反的会计分录 借:应付福利费 红字 贷:现金 红字
230楼
2023-02-26 18:36:56
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.9w
引用 @
菜家壕
发表的提问:
在银行支付货款与收到发票金额不一致,因有一部分是现金支付给员工的。所以会计分录是如何呢?收到发票一笔支付一笔吗?
您好!是的。每一笔对应的是什么就做什么。不用扯在一起
231楼
2023-02-26 18:56:50
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菜家壕:
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宋生老师
是收到发票的先做吗,第二笔再借应付账款贷银行存款?
2023-02-26 19:28:29
宋生老师:
回复
菜家壕
你好!是的。先做收到发票。
2023-02-26 19:44:41
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
Satisfying
发表的提问:
公司有一个15年签的一个项目,当时甲方给我们汇了百分之四十的预付款,我们给他开具了同等价格的发票,这个项目现在取消了,我给他退回一部分款项除了扣除我们这边的消费以外,我这边应该怎么做会计分录
借:管理费用(红字)贷:主营业务收入(红字),应付账款
232楼
2023-02-26 19:05:59
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笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
这辈子不弃
发表的提问:
发票不是代开的钱已经报销了已经做了入库借,库存商品。贷,应付账款这会支付款项了,怎么做分录??
借:应付账款 贷:银行存款/库存现金
233楼
2023-02-27 08:28:12
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笑笑老师:
回复
这辈子不弃
您好 借:应付账款 贷:银行存款
2023-02-27 08:45:24
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.29w
引用 @
糖果加醋
发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
234楼
2023-02-27 08:52:30
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糖果加醋:
回复
朴老师
那在建工程的余额没有发票多啊
2023-02-27 09:16:36
朴老师:
回复
糖果加醋
你要按照发票来做的
2023-02-27 09:36:50
糖果加醋:
回复
朴老师
假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-02-27 10:04:22
朴老师:
回复
糖果加醋
你得按照来发金额来做在建工程的
2023-02-27 10:27:31
易 老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题:
11.29w
引用 @
?
发表的提问:
开出转账支票支付购入甲材料的货款,怎么写会计分录
借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额。 贷:银行存款
235楼
2023-02-27 09:12:00
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吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
Molisun☀
发表的提问:
销售了3万的货物,开出三张发票,单张1万,客户分两次付款,每次1.5万,怎么做会计分录
借应收账款 3 贷主营业务收入 应交税费-增值税 借银行存款 1.5 贷应收账款1.5 借银行存款 1.5 贷应收账款1.5
236楼
2023-02-28 08:31:04
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Molisun☀:
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吴少琴老师
老师,请问个人独资企业实现收入,把收入都分给股东,怎么做分录?还有增值税销项税也是股东存钱进去付的怎么做分录
2023-02-28 08:55:38
吴少琴老师:
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Molisun☀
借利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款 借银行存款 贷其他应付款 借应交税费-增值税 贷银行存款
2023-02-28 09:13:43
Molisun☀:
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吴少琴老师
老师,是不是只要把收入分给股东,不论盈利与否都属于利润分配对吗?
2023-02-28 09:35:12
吴少琴老师:
回复
Molisun☀
是不是只要把收入分给股东,不论盈利与否都属于利润分配对吗? 是的
2023-02-28 09:48:36
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
女乔子
发表的提问:
公司从银行贷款,每个月做利息时都要先计提后支付吗?分录怎么做?
借财务费用贷应付利息 借应付利息贷银行存款
237楼
2023-02-28 08:54:48
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.34w
引用 @
XKM
发表的提问:
老师,请问我公司贷款买车,现在收到发票,但是只支付了首付款,其余款项每个月分期支付,会计分录怎么做呢,麻烦老师帮忙解答一下
借固定资产,进项贷银存,长期应付款 借长期应付款,财务费用贷银存
238楼
2023-02-28 09:01:41
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.43w
引用 @
耍酷的冰淇淋
发表的提问:
你好 按实际成本法 货款尚未支付发票账单未收到的会计分录是借:原材料(暂估价)贷:应付账款吗?如果账单收到请问该怎么做会计分录?
你好 暂估入库,借;原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
239楼
2023-02-28 09:11:59
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武老师
职称:
注册会计师
4.93
解题:
0.73w
引用 @
发发发发发
发表的提问:
会计让核对一下开票金额和开发票金额是否对应,就是用发货明细的欠款-欠票就等于上表的期末余额。上表的本期发生的贷方1000000是本月回的货款。开发票金额和开票金额怎区分?应收账款的欠款-欠票得出的数据是什么?_?
应该是区分是不是能开专票的吧,同学
240楼
2023-03-01 08:16:42
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