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取得发放中秋福利的发票,暂时不付款,如何记账

2024-12-31 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 14:40

借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬或其他应付款

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快账用户2296 追问 2024-12-31 14:42

可以不用应付职工薪酬过度是吧

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齐红老师 解答 2024-12-31 14:43

是,可以不用应付职工薪酬过度

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快账用户2296 追问 2024-12-31 17:00

计提完工会经费直接转到工会户怎么做分录呢

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快账用户2296 追问 2024-12-31 17:00

借管理费用~工会费 贷银行存款 可以吗

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齐红老师 解答 2024-12-31 17:02

借:管理费用~工会费
贷:银行存款
可以

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快账用户2296 追问 2024-12-31 17:05

计提需要附什么原始凭证

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齐红老师 解答 2024-12-31 17:08

计提通常不用附件

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相关问题讨论
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬或其他应付款
2024-12-31
您好 购入 借:库存商品 贷:其他应付款 借:管理费用——福利费 发放 借:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存商品 支付款给员工 借:其他应付款 贷:银行存款等
2019-09-05
你好,你可以计入财务费用利息。
2024-04-01
同学你好,可以做账的,没发票的话不能税前扣除,但是还是可以做账
2021-09-20
。你好,可以全额计入福利费里面
2022-11-16
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