您好,当月缴纳当月的税费时会用到这个科目。
老师您好,预缴的增值税记哪个科目?应交税费 预缴增值税吗,那和应交税费 应交增值税 已交税金,有什么区别,分别什么时候用,谢谢啦
应交税费,应交增值税下的已交税金,是什么意思?什么时候会用到这个科目
老师,应交税费—应交增值税—已交税金,此科目什么时候用到
老师,什么情况下用应交税费~应交增值税~已交税金这个科目?
应交税费,应交增值税,已交税金。啥时用这个科目
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
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是从“应交税费-未交增值税”里转过去吗?
您好,跟未交增值税没有关系,交纳本月增值税分录: 借:应交税费 - 应交增值税 - 已交税金 贷:银行存款
老师,那结转增值税时,未交增值税贷方有余额,就不用管了是吗?
您好,应交税金-应交增值税(进项税)、(销项税)等三级科目,平时不要结转,但是年底把余额都结平就可以了。