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老师,什么时候用“应交税费-应交增值税-已交税金”这个科目?

2024-12-31 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-31 12:58

您好,当月缴纳当月的税费时会用到这个科目。

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快账用户9160 追问 2024-12-31 13:06

是从“应交税费-未交增值税”里转过去吗?

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齐红老师 解答 2024-12-31 13:08

您好,跟未交增值税没有关系,交纳本月增值税分录: 借:应交税费 - 应交增值税 - 已交税金     贷:银行存款

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快账用户9160 追问 2024-12-31 13:10

老师,那结转增值税时,未交增值税贷方有余额,就不用管了是吗?

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齐红老师 解答 2024-12-31 13:20

您好,应交税金-应交增值税(进项税)、(销项税)等三级科目,平时不要结转,但是年底把余额都结平就可以了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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