需要取得不付款的理由才能转入营业外支出税前扣除,不然没法税前扣除
老师,我们购买设备,供应商给我们开票50万,我们做进固定资产也是50万,现在付款时,我们只需要付40万,剩下的10万是对方业务员吃的回扣,不用付给厂家,这10万我怎么做账了
老师请教下,4月份销售该固定资产,折旧累计提了3万,销售收到了100万,但是我们开票只开了10万,5月份也没有开,业务取消了,把上月开的这10万发票红冲了 应交税费是写总得税费嘛?开票的10万和未开票的90万的税费要分开写吗?剩下的90万我不开票了 开票和不开票 怎么区分开怎么写分录 剩下的收到的890万怎么写分录麻烦老师了
建筑行业,分包有扣款1万,但是对方开了全额发票10万我已入账,我实际付款9万,剩下1万是罚款,我不支付 给对方,这1万发票怎么处理
老师,我们有几个应付账款,例如发票10万,合同10万,只付了9.5万,剩余的商家不要了,怎么做账务处理,时间间隔很久了
销售10万,专票也开了10万,但对方只付了9万五千,经过协商就是付9万5千,以后不会再付款了,那剩下的五千怎么做账
卷烟批发企业总、分机构不在同一地区的,是由总、分机构分别在各自机构所在地申报缴纳码?还是由总机构申报缴纳?
你好,不锈钢防盗网税收编码选哪个呀?
养老建账前缴费月数怎么填
老师你好我们从5月份开始欠员工工资一直到现在现在有位员工12月离职我能先把他在个税中弄成非正常等给他发工资的时候在给他恢复吗会给他产生个税吗
一般纳税人12月的销项是普票,为了降低年底的利润,进账我可以勾选专票吗?
那公允价值和账面价值折旧的差额从哪个月算起,比如1月10日取得的投资,从1月就开始算公允价值与账面价值的差额还是从下月(2月)开始算他俩的差额
2、某公司生产A产品所耗用的一种B材料于生产开始时一次投入。A产品的在产品有80件,本期完工产品有。B材料的消耗定额为3千克,原材料的计划单价为10元实际领用数量为4500千克,车间期初余额为50千克,期末余额为30千克。要求:计算原材料定额消耗量(3分)、实际消耗量(3分)和脱离定额差异(3分)。
2、某公司生产A产品所耗用的一种B材料于生产开始时一次投入。A产品的在产品有80件,本期完工产品有。B材料的消耗定额为3千克,原材料的计划单价为10元实际领用数量为4500千克,车间期初余额为50千克,期末余额为30千克。要求:计算原材料定额消耗量(3分)、实际消耗量(3分)和脱离定额差异(3分)。
2、某公司生产A产品所耗用的一种B材料于生产开始时一次投入。A产品的在产品有80件,本期完工产品有。B材料的消耗定额为3千克,原材料的计划单价为10元实际领用数量为4500千克,车间期初余额为50千克,期末余额为30千克。要求:计算原材料定额消耗量(3分)、实际消耗量(3分)和脱离定额差异(3分)。
2、某公司生产A产品所耗用的一种B材料于生产开始时一次投入。A产品的在产品有80件,本期完工产品有。B材料的消耗定额为3千克,原材料的计划单价为10元实际领用数量为4500千克,车间期初余额为50千克,期末余额为30千克。要求:计算原材料定额消耗量(3分)、实际消耗量(3分)和脱离定额差异(3分)。