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老师你好!以前年度有较多企业所得税漏了计提,请问现在一次性补提可否?分录是否:借:所得税,贷:以前年度损益调整?这样冲减了未分配利润有没有风险呢?

2024-12-28 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-28 23:36

您好,您好,这些所得税实际交了么,交了没风险

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快账用户1320 追问 2024-12-28 23:36

已经缴交了

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快账用户1320 追问 2024-12-28 23:37

是否要在补提凭证后附上完税证明比较好?分录是不是这样做呢?

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齐红老师 解答 2024-12-28 23:39

您好,分录不对,借:以前年度损益调整  贷:应交税费-应交所得税

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您好,您好,这些所得税实际交了么,交了没风险
2024-12-28
是按原来这笔分录写,然后负20
2023-05-22
你好,可以这样做分录的呢,,这个不用反应了
2021-05-25
你好,就是因为你调整了以前年度损益调整,才会有这个差异,这个差异可以忽略。
2022-01-13
如果金蝶软件中没有 “以前年度损益调整” 科目,可以直接使用 “利润分配 —— 未分配利润” 科目进行调整。 你的会计分录借:利润分配 —— 未分配利润 贷:应交税费 —— 应交所得税费用 1 分是正确的处理方式。
2024-10-06
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