以前年度资本化摊销额不应填到企业开发新技术等的研发费用加计扣除处。因为研发费用加计扣除针对的是当期研发活动实际发生的费用,而以前年度资本化摊销额不属于当期研发实际费用
老师好,对于企业为开发新技术新产品新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除,这部分加计扣除对所得税的影响是?
您好,老师,请问纳税审报表中的企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(非制造业按75%加计扣除)所填写金额已经包含了这个75%加计扣除的金额了吗?
研究开发费是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的()加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的()摊销。A50%,200%B50%,100%C100%,150%
请问所得税季报高新企业加计扣除,企业开发新技术新产品新工艺发生的研究费用不可以扣除吗?
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
个体户月收入不超过5000,需要缴纳什么税?缴纳个人所得税是在个税系统申报还是在税务系统申报?
老师,12月份收到A公司的专票128万没付款,金额1207547.14元,税额72452.86元,认证是12月份认证的,好像代理记账1月份做12月份账只记了进项税,贷方没记A公司应付账款。 我2月份做1月份的时候怎么做账啊。只能记金额1207547.14元,归集A公司。那税72452.86元怎么办啊,没记A公司,这部分咋处理啊
老师,为什么代账公司都不要回单,都只要银行流水就行了,不需要装订吗
小规模月不超过10万,季度不超过30万
老师出口样品不收汇,凭证和税务怎么处理,是转内销免税处理还是怎么处理
老师,你好!从公户买的车,能算到注册资本里吗,
跨境电商是一种怎么样的商业模式?
老师您好,专项附加扣除填一个老人和两个老人是一样的,那就填一个老人就可以是吧
老师,进项税转出怎么做账
老师您好,专项附加扣除填一个老人和两个老人有区别吗
摊销额是当期形成的
不是次月开始摊销的吗
以前年度形成的
以前年度资本化摊销额不填在 “企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(按 100% 加计扣除)” 处。这里应填当期符合条件的研发费用形成无形资产的摊销额。以前年度资本化摊销额通常在资产折旧、摊销及纳税调整明细表中体现