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如果公司转了费用给别的公司,取得的发票是家电,本来入固定资产,现在老板确认这东西没有实物在公司,不能将固定资产入账,取得家电的发票也不入账了。那能怎么处理和做账调整呢?

2024-12-26 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-26 10:33

借管理费用 贷银行存款 看一下买来是哪个部门使用的 根据使用部门做成本费用。

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快账用户9479 追问 2024-12-26 10:39

已经不能入账了,如果付了货款也不打算转回给对方公司处理的话,那付了款,挂在应付账款科目怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-12-26 10:41

你好,没有发票的也可以正常做账,他只不过是抵扣不了所得税。

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相关问题讨论
借管理费用 贷银行存款 看一下买来是哪个部门使用的 根据使用部门做成本费用。
2024-12-26
学员你好,两个处理,一个冲减固定资产,另外一个就是这部分转营业外收入
2022-11-05
你好,会使公司多交税费
2022-06-14
你好,可以的,借固定资产贷,其他应付款正常做折旧,但是抵扣不了所得税。
2024-08-13
你好,增值税收入和所得税收入不一致属于正常现象
2025-01-05
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