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像公司给老板报销了1万,其中有2千是业务招待费,但是这2千超出今年销售(营业)收入的0.5%”,所以这 2千怎么处理? 本来报销1万和老板拿回来1万的发票,我做账的分录是: 借:其他应付款1万 贷:银行1万 借:管理费用1万 贷:其他应付款1万 那现在这2千不能入账怎么处理比较合适,合规?将这2千发工资和申报个税的形式可以吗?

2024-12-26 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-26 10:04

您好,业务招待费2000的会计处理:借:管理费用——业务招待费2000,贷:其他应付款 2000 把这个钱给老板的时候分录:借:其他应付款 2000,贷:银行存款等 如上处理就可以。

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您好,业务招待费2000的会计处理:借:管理费用——业务招待费2000,贷:其他应付款 2000 把这个钱给老板的时候分录:借:其他应付款 2000,贷:银行存款等 如上处理就可以。
2024-12-26
你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了
2021-12-16
你好 等下 看一下再回你 
2023-02-27
学员你好。12月份支付的时候计入哪个科目了
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齐红老师 | 官方答疑老师

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