咨询
Q

老师好!1. 2023年8月开出发票,没有记帐,没申报。2024年12月才发现这张发票,并且内容开错了。2. 2024年12月作废发票,又重新开了一张,金额没变。3. 2024年帐务如何处理,如何申报,如何填表。4。2024年的发票收入和记帐不一致怎么办?

2024-12-25 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 12:17

2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)

头像
快账用户3973 追问 2024-12-25 12:24

老师,麻烦您讲下差错更正的帐务处

头像
齐红老师 解答 2024-12-25 12:26

冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)

头像
快账用户3973 追问 2024-12-25 12:37

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-12-25 12:37

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
2024 年账务处理 冲销 2023 年 8 月错误发票(假设销售业务): 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 记录 2024 年 12 月重新开具的发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2024 年申报与填表 增值税申报:在 2024 年 12 月所属期的申报表相应栏次填重新开票数据。 企业所得税申报:按重新开票确认的收入申报。 解决 2024 年发票收入和记账不一致 通过上述账务处理使 2024 年账务与发票收入一致,若前期报表已报出且有错误,考虑是否需前期差错更正(一般按上述处理即可)
2024-12-25
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
对财务报表有影响,需调整账目。应补做如下分录: 借 应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 同时调整应交税费-应交增值税(销项税额)。需同步修改相关财务报表数据。
2024-10-17
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
有问题 不能减去 12月份红冲 申报了不可以的 没法再勾选了
2020-12-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×