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老师,你好,公司的车辆,已经折旧完了,现在想处理车辆,想问一下账务怎么处理。

2024-12-24 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-24 14:42

清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:42

那如果直接报损,怎么处理了

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:44

借: 营业外支出       累计折旧 贷:固定资产

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:45

这里的营业外支出一般是付的什么费用啊

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:45

你这个就是资产的处置损失

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:46

那车辆给个人,是不是不就是过户费用啊

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:47

那个费用个人去承担那个就行

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:47

那公司不就不存在处理损失吗

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:48

你那个车辆已经折旧完毕为0了?

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:48

是的,全部折旧完了

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:48

那么不体现营业外支出就行

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:49

那报损,需要什么做附件啊

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:49

使用部门提出申请,领导签字审批

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快账用户2050 追问 2024-12-24 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-24 14:53

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-12-24
借:累计折旧 贷:固定资产
2024-10-15
同学,你好 私下转,不要通过公账
2023-05-31
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-07-05
借累计折旧 带固定资产清理 借银行 贷固定资产清理 贷销项 借固定资产清理 贷营业外收入
2025-01-10
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