你好,不可以,即使跨年了,受益期12个月以内包含12个月的也不可以是长期待摊费用做预付账款
去年7月有一笔账,我们付对方公司200万的服务费,收到了100万的发票,我以为收到的是200万的发票做成了,借:长期待摊费用200万,贷:其他应付款200万,正确的应该是借:长期待摊费用100万,预付账款100万,贷:其他应付款200万。到现在我才发觉做错了,可是这200万我都摊销完了,相当于多摊销了100万的费用(去年多摊了50万今年多摊了50万)这个情况我怎么怎么来改账呢
公司马上要注销了,要结算之前三年的房租费用,请问计入管理费用还是长期待摊费用,应该没必要长期待摊费用了吧?其次对方单位开的发票名称不是房租是信息咨询服务费,这样可以吗?
3月份开办公司时找的代办公司,这笔服务费在5月以现金付给了对方,当时分录: 借,长期待摊费用-开办费 贷,库存现金 后附服务发票。 后面在当年12月又做了长期待摊费用的分录, 借:管理费用-办公费 贷:长期待摊费用-开办费 这个要附什么资料作为原始凭证呢?
请教老师,公司聘请个人提供专家咨询服务,期限为一年,截止到今年年底,服务期尚未结束,但双方协商年底结清全部费用,且对方到税务局代开全额发票,这种情况,税务局可以给代开全额发票吗?公司拿到发票后,可以把成本全部入在今年吗?还是需要按比例在今年和明年分摊?公司代扣代缴其劳务报酬个税时是按全额还是按比例?
老师,您好,企业中经常签署服务合同,比如市场推广费用合同以及设备维保服务合同,但是并不是年初签订,可能是年度中某个月开始服务,一年服务期,会涉及服务期限跨年了,费用合同签署的时候一次性支付并且收到发票了,这种情况可以把一年的费用全部计入付款年度吗?还是说需要分摊到下一年呢?分摊的话有些合同并不是能准确计算每月金额的,怎么处理呢?这个是否分摊和服务合同金额大小有关吗?而且这种合同很多,实践中分摊的话对于财务人员工作也是十分困难,很难每一合同都记得分摊呢。
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
老师,有个员工之前在公司上班,办了退休后还在公司上班,这个员工还要报个税?
请问,一次性扣除所得税,怎么申报,因为这个人才咨询服务费,我们公司要给他们个人。他们给我们公司开了发票的,但是不知道怎么申报,每人1200元
用公户转捐赠款,对方不给开票,可以用公户转吗
老师,税务监管工会经费吗?如果报少会不会裤查
一般纳税人,小微企业,0.1的利润,要缴纳企业所得税吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
长期待摊费用这个是一年以上的。
老师没懂,是要在今年这10万全部计入费用?
因为我们取得发票了
你好,借预付账款贷银行存款10万,然后从9月份开始按月分摊。借管理费用等贷预付账款10万/12是这个意思
老师,我们9月们的时候当时直接 借:管理费用
老师,我们9月们的时候当时直接 借:管理费用 贷:应付账款 ,我们想分摊到每个月,这笔分录怎么调整?
你好,那你就多做了这个月修改借预付账款贷管理费用这个金额是8个月的
是把原来的分录红冲了,重新写吗?
这笔钱还没付,用不了银行存款
你好,借管理费用贷应付账款9月份的,你写了10万吗?还是一个月的?你没有付款的情况下,每个月借管理费用贷应付账款做一个月的。
9月份的时候写了10万,现在想调整
借应付账款带管理费用,10万/12×8