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有个水电费支付,没有发票,直接先付了,领导说要先做往来,我就做了个 借:其他应付款_水电费 贷:银行存款 现在发票来了,我又做了个 借:主营业务成本 贷:其他应付款 _水电费 可以吗

2024-12-23 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 09:04

你好可以的,操作没问题。

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快账用户9077 追问 2024-12-23 09:09

有个问题,因为之前月份计提过这个水电费,当时做的是 借;主营业务成本_水电费 贷:其他应付款 但是金额要比这次付款金额小很多,那我这个发票开了,我做这笔 借:主营业务成本 贷:其他应付款_水电费 是不是要减去前面计提的金额?

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快账用户9077 追问 2024-12-23 09:14

还是说我应该做成: 借:主营业务成本 1 借:其他应付款 1 贷:其他应付款 2

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齐红老师 解答 2024-12-23 09:20

你好是的,是需要减去前面的。

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快账用户9077 追问 2024-12-23 09:22

那我按哪个方式做比较合适?

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齐红老师 解答 2024-12-23 09:22

你好,是最好的方法就是红字冲减之前计提的,然后再按照发票重新做。

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快账用户9077 追问 2024-12-23 09:27

那就是 借:主营业务成本 -4891 贷:其他应付款 -4891 借:主营业务成本75361 贷:其他应付款75361

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齐红老师 解答 2024-12-23 09:27

你好,是的,就是这样子做。

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