您好,对的,是计入这个科目的,1没错
老师好,事业单位合并之前原单位把库存现金转出了,借累计盈余 贷库存现金 现在又用转出的现金支付费用 借,业务活动费用 贷,累计盈余 这个要做预算会计吗?那贷方是什么科目
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720元。本次库存物品共领出1540元(820+720)。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元(4300+1800)通过银行存款账户支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元(202000+56000)。(10)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用”科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余”科目。(11)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目.
行政事业单位的新增加购买固定资产在2019年新政府会计制度颁发后的会计处理(因为没有固定基金科目和非流动资产基金-固定资产科目)为借固定资产贷银行存款或财政拨款收入,那么固定资产折旧费用年末结转会导致本期盈余为负数,这个怎么办呢?
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。16.按规定,确认一项上级补助收入,金额为35000元,款项尚未收到。
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。
请问建筑公司收到的材料发票,发票上要备注工程名称和地址吗
老师公司是小规模纳税人,然后公司之前给员工承担的社保费用可以入职工福利费么?我前期把费用入了营业外支出
老师,你好,税务局打电话说公司有个员工要退个税,请问一下怎么操作?
老师,您好,,预缴税款是办外经证的时候交一次还是每次开票都要预缴税款?现在开票还需要预缴税款吗?
公司工会账户扣的手续费,发票是工会的发票,能入公司账吗
企业为规避为员工缴纳社保,将工资薪金所得改为由其中一个员工成立个体户工商户开具劳务费发票,这样是否符合税法
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师,如果开销售专用发票,开的多了,款收不了那么多怎么处理呢?
物业公司代销电费,收到业主电费的时候能不能先做:借:银行存款 贷:合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本,结转收入。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借:合同负责 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 额) 支付电力公司电费 借;应付账款-电力公司 贷:银行存款
你好老师报企业所得税年报的时候,社保在哪一块体现
我说的是记入这个项目没问题吧
不是科目
嗯,这个计入这个项目是没问题的
好嘞谢谢您
不客气的,早点休息