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老师,我公司有一业务是这样。公司是被挂靠方,给业务开了一张800万的发票,收到业主300万回款,只有50万是属于公司,剩余的要支付给挂靠方。这个分录要怎么处理?

2024-12-19 23:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-20 00:25

借 :银行存款 300        应收账款   500     贷:应付账款  750           其他业务收入  50 借:应付账款    贷:银行存款  750            你这里应该还涉及增值税的问题           

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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