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老师,本月6月付款买了一部电脑,发票是在8月开的,但是在12月才拿这张发票入账。请问从那个月开始做固定资产折旧好呢?

2024-12-19 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 16:54

同学你好,电脑是那个月份拿到开始使用的?

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快账用户8127 追问 2024-12-19 16:54

电脑是6月份付款时就开始用的,但是发票在8月才开。

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齐红老师 解答 2024-12-19 16:57

同学你好,那就在6月入暂估入账固定资产,7月开始计提折旧。8月份开出来发票后冲6月的暂估数,再重新做一个正数的分录,发票收到后附在8月的这张正数凭证里

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快账用户8127 追问 2024-12-19 17:31

现在是12月份才发现,之前入账是挂其他应付,那现在12月份要怎么做分录好

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