齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,电脑是那个月份拿到开始使用的?
电脑是6月份付款时就开始用的,但是发票在8月才开。
同学你好,那就在6月入暂估入账固定资产,7月开始计提折旧。8月份开出来发票后冲6月的暂估数,再重新做一个正数的分录,发票收到后附在8月的这张正数凭证里
现在是12月份才发现,之前入账是挂其他应付,那现在12月份要怎么做分录好
房租没有发票怎么入账
给代理商现金奖励如何入账
公司注册的认缴需如何入账
支付截图可以作为入账凭证吗
出租商品房的水电费如何入账
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
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电脑是6月份付款时就开始用的,但是发票在8月才开。
同学你好,那就在6月入暂估入账固定资产,7月开始计提折旧。8月份开出来发票后冲6月的暂估数,再重新做一个正数的分录,发票收到后附在8月的这张正数凭证里
现在是12月份才发现,之前入账是挂其他应付,那现在12月份要怎么做分录好